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索引號 11500228709441663K/2024-00034 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)城市管理局 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 2024年預(yù)算情況說明
成文日期 2024-02-28 發(fā)布日期 2024-02-28
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發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)城市管理局
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 2024年預(yù)算情況說明
成文日期 2024-02-28
發(fā)布日期 2024-02-28


一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.宗旨

為城市環(huán)境衛(wèi)生管理提供保障。

2.主要職責(zé)任務(wù)

負責(zé)城區(qū)主次干道廣場等公共區(qū)域清掃保潔的服務(wù)管理工作;負責(zé)城區(qū)公共環(huán)衛(wèi)設(shè)施的維護服務(wù)管理工作;負責(zé)生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾收集、運輸、處置及資源化利用的指導(dǎo)、管理工作;負責(zé)生活垃圾分類管理工作。

3.具體職責(zé)任務(wù)

(1)協(xié)助編制環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)編制工作。

(2)承擔(dān)環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量管理工作。

(3)承擔(dān)指導(dǎo)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備運行管理工作,并參與城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施項目竣工驗收。

(4)參與指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)及社會單位的市容環(huán)境衛(wèi)生工作,并對鎮(zhèn)鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理、水域清漂保潔、化糞池運行的規(guī)范性管理開展指導(dǎo)督促。

(5)承擔(dān)城區(qū)段水域清漂保潔工作。

(6)承擔(dān)對城區(qū)生活垃圾處置費征收服務(wù)工作。

(7)承擔(dān)生活垃圾分類指導(dǎo)、管理工作。

(8)承擔(dān)建筑垃圾處置及資源化利用的指導(dǎo)、管理工作。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所內(nèi)設(shè)5個科室,分別是辦公室、財務(wù)科、質(zhì)量監(jiān)督科、環(huán)衛(wèi)管理科、安監(jiān)科

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算2024年年初預(yù)算數(shù)598.49萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款576.04萬元,政府性基金預(yù)算撥款22.45萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年減少5940.25萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少5906.9萬元,政府性基金預(yù)算撥款減少28.55萬元。

(二)支出預(yù)算2024年年初預(yù)算數(shù)598.49萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出106.5萬元,衛(wèi)生健康支出24.87萬元,節(jié)能環(huán)保支出70萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出353.97萬元,農(nóng)林水支出22.45萬元,住房保障支出20.7萬元;支出比2023年減少5940.25萬元,主要是基本支出減少33.35萬元,項目支出減少5906.9萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入576.04萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出576.04萬元,比2023年減少5911.7萬元。其中:基本支出504.78萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2023年減少33.35萬元,主要原因是在職人員退休比2023年少2人,退休人員去世比20232人;項目支出71.26萬元,主要用于污染防治工作,比2023年減少5878.35萬元,主要原因是2023年由區(qū)環(huán)衛(wèi)所支付的城市新增區(qū)域臨時保潔預(yù)撥保障費用、政府購買環(huán)衛(wèi)服務(wù)作業(yè)經(jīng)費2024年由區(qū)城市管理局支付。

2024年政府性基金預(yù)算財政撥款收入22.45萬元,政府性基金預(yù)算支出22.45萬元,主要用于河道漂浮物清理、垃圾轉(zhuǎn)運車輛運維、作業(yè)人員勞務(wù)工資等費用,比2023年減少28.55萬元,主要原因是本年政府性基金財政撥款收入為2023年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024三公經(jīng)費預(yù)算6萬元,比2023增加6 萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,公務(wù)接待費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,公務(wù)用車運行維護費6萬元,比2023年增加6萬元,主要原因是本年公務(wù)用車運行維護費納入了預(yù)算;公務(wù)用車購置費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額83.3萬元:政府采購貨物預(yù)算83.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購83.3萬元:政府采購貨物預(yù)算83.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款71.26萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,本單位共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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單位預(yù)算公開聯(lián)系人:朱曉峻 ????聯(lián)系方式:023-12345678


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