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索引號 11500228709441663K/2024-00038 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)城市管理局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)數(shù)字化城市管理中心 2024年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2024-02-28 發(fā)布日期 2024-02-28
索引號 11500228709441663K/2024-00038
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)城市管理局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)數(shù)字化城市管理中心 2024年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2024-02-28
發(fā)布日期 2024-02-28


一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

負責(zé)區(qū)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)平臺的更新、維護與安全運行;對城市管理問題的收集辦理;結(jié)案過程進行監(jiān)督;協(xié)調(diào)相關(guān)責(zé)任單位處理應(yīng)急事件及重大事件。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)數(shù)字化城市管理中心單位內(nèi)設(shè)1個機構(gòu)科室,為綜合科。

重慶市梁平區(qū)數(shù)字化城市管理中心預(yù)算是獨立核算的單位,納入本部門(單位)預(yù)算一并公開。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算2024年年初預(yù)算數(shù)148.14萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款148.14萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年增加1.93萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加1.93萬元,政府性基金預(yù)算撥款增加0萬元。

(二)支出預(yù)算2024年年初預(yù)算數(shù)148.14萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出9.91萬元,衛(wèi)生健康支出4.88萬元,住房保障支出4.96萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.39萬元;支出比2023年增加1.93萬元,主要是基本支出增加1.93萬元,項目支出增加0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入148.14萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出148.14萬元,比2023年增加1.93萬元。其中:基本支出108.14萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2023年增加1.93萬元,主要原因是預(yù)算工會經(jīng)費、培訓(xùn)費、福利費增加;項目支出40萬元,主要用于數(shù)字化城管系統(tǒng)維護重點工作,比2023年增加(或減少)0萬元,主要原因是數(shù)字化城管系統(tǒng)運行費為延續(xù)性項目,保持不變。

2024年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2023年增加(或減少)0萬元,主要原因是2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024三公經(jīng)費預(yù)算0萬元,比2023年減少(或增加)? 0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是本單位無三公經(jīng)費;公務(wù)接待費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是本單位無公務(wù)接待費;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是本單位無公務(wù)用車運行維護費;公務(wù)用車購置費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元;主要原因是本單位無公務(wù)用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標設(shè)置情況2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款40萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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單位預(yù)算公開聯(lián)系人:柴莉麗? ???聯(lián)系方式:023-53366277


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