索引號 | 11500228008652038C/2019-00891 | 發文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 | 有效性 | |
標題 | 中共重慶市梁平區委機構編制委員會辦公室2019年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2019-03-28 | 發布日期 | 2019-03-28 |
索引號 | 11500228008652038C/2019-00891 |
發文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 |
有效性 | |
標題 | 中共重慶市梁平區委機構編制委員會辦公室2019年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2019-03-28 |
發布日期 | 2019-03-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責。貫徹執行機構編制方面的法規、規章和政策,研究擬定全區機構編制管理辦法并組織實施,統一管理全區各級黨政機關,區人大、區政協、區群眾團體機關及各級各類事業單位的機構編制工作;研究草擬全區行政管理體制與機構改革的總體方案和專題方案,審核區級機關各部門定職能、定機構、定編制的“三定”規定,按程序上報批準后組織實施;協調區委各部委、區政府各部門的職能配置與調整,協調各部門之間的職責分工和各部門與鄉鎮(街道)之間的事權劃分;審核全區各級黨政群機關的設置或調整意見,按程序上報批準后組織實施;負責起草區委、區政府有關機構改革、機構編制管理的規定和文件;研究擬定全區事業單位管理體制和機構改革方案及其配套的有關政策;審核全區事業單位的職能配置、機構設置和人員編制;負責起草、擬定、審核區機構編制委員會上報、下發的各類文件和機構編制事宜;負責監督檢查全區機關、事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策、法規的情況以及“三定”規定的落實情況;負責對全區機關、事業單位履行職責情況及機構編制有關規定的執行情況進行評估;牽頭組織實施全區行政審批制度改革工作;負責機關事業單位人員編制實名制管理和統計信息工作;負責管理全區事業單位登記、年度報告公開工作;負責機關、群團、事業單位統一社會信用代碼賦碼發證及管理;完成區委、區政府和區委機構編制委員會交辦的其它工作。
(二)單位構成。中共重慶市梁平區委機構編制委員會辦公室為區委工作機關,內設3個科室:綜合科、督查科、事業單位登記管理科。
二、部門預算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款收入213.41萬元,一般公共預算財政撥款支出213.41萬元,比2018年增加26.40萬元。其中:基本支出177.41萬元,比2018年增加28.40萬元,主要原因是人員經費增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出36.00萬元,比2018年減少2.00萬元,主要原因是嚴格控制項目經費支出等,主要用于行政審批制度改革、黨政機關機構改革、黨政機關網站開辦審核及管理、政務和公益機構域名注冊等重點工作。
中共重慶市梁平區委機構編制委員會辦公室2019年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
三、“三公”經費情況說明? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2019年“三公”經費預算4.00萬元,比2018年減少0.05 萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2018年增加0萬元, 主要原因是無因公出國(境)活動;公務接待費1.50萬元,比2018年減少0.05 萬元,主要原因是嚴格管理,控制支出;公務用車運行維護費2.50萬元,比2018年增加0萬元, 主要原因是繼續從嚴從緊控制公務用車運行維護經費支出;公務用車購置費0萬元,比2018年增加0萬元, 主要原因是無公務用車購置。
四、其他重要事項的情況說明
1、行政機關運行經費。2019年一般公共預算財政撥款運行經費30.69萬元,比上年增加3.69萬元,主要原因為市級部門公用經費標準統一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。本單位政府采購預總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款36.0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2018年12月,單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
五、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:朱蘭蘭 聯系方式:? 023-53888873