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索引號 11500228008652361T/2021-00076 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 區委編辦2021年部門預算情況說明
成文日期 2021-03-30 發布日期 2021-03-30
索引號 11500228008652361T/2021-00076
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 區委編辦2021年部門預算情況說明
成文日期 2021-03-30
發布日期 2021-03-30

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行中央、國務院和重慶市關于機構編制方面的法規、規章和政策,研究擬定全區機構編制管理辦法并組織實施,統一管理全區各級黨政機關,區人大、區政協、區群眾團體機關及各級各類事業單位的機構編制工作。

2.研究草擬全區行政管理體制與機構改革的總體方案和專題方案,審核區級機關各部門定職能、定機構、定編制的“三定”規定,按程序上報批準后組織實施。

3.協調區委各部委、區政府各部門的職能配置與調整,協調各部門之間的職責分工和各部門與鄉鎮(街道)之間的事權劃分。

4.審核全區各級黨政群機關的機構設置、人員編制和領導職數,按程序上報批準后組織實施。

5.負責起草區委、區政府有關機構改革、機構編制管理的規定和文件。

6.研究擬定全區事業單位管理體制和機構改革方案及其配套的有關政策;審核全區事業單位的職能配置、機構設置和人員編制。

7.負責起草、擬定、審核區機構編制委員會上報、下發的各類文件和機構編制事宜。

8.負責監督檢查全區機關、事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策、法規的情況以及“三定”規定的落實情況。
?? 9.
負責對全區機關、事業單位履行職責情況及機構編制有關規定的執行情況進行調研評估。

10.負責機關事業單位人員編制實名制管理和統計信息工作;負責財政統發工資工作中人員編制審核。

11.負責管理全區事業單位登記、年度報告公開工作。

12.負責機關、群團、事業單位統一社會信用代碼賦碼發證及管理。

13.完成區委、區政府和區機構編制委員會交辦的其它工作。

(二)單位構成

區委編辦內設3個機構科室,分別是綜合科、督查科、事業單位登記管理科。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算2021年年初預算數207.22萬元,其中:一般公共預算撥款207.22萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2020年增加0.85萬元,主要是人員經費增加。

(二)支出預算2021年年初預算數207.22萬元,其中:一般公共服務支出預算168.20萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算22.22萬元,衛生健康支出預算8.25萬元,住房保障支出預算8.55萬元。支出預算較2020年增加0.85萬元,主要是基本支出預算增加10.85萬元,項目支出預算減少10萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入207.22萬元,一般公共預算財政撥款支出207.22萬元,比2020年增加0.85萬元。其中:基本支出176.22萬元,比2020年增加10.85萬元,主要原因是人員晉級晉檔調資等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出31萬元,比2020年減少10萬元,主要原因是黨政機關網站開辦審核及管理工作業務量減少。

區委編辦2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算4.05萬元,比2020年減少0.05萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)活動;公務接待費1.55萬元,比2020年減少0.05萬元,主要原因是進一步落實厲行節約有關規定,切實嚴格接待標準,減少公務接待支出;公務用車運行維護費2.5萬元,比2020年減少(或增加)0萬元;公務用車購置費0萬元,比2020年增加0萬元;主要原因是無公務用車購置。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費207.22萬元,比上年增加0.85萬元,主要原因為人員經費增加。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額20萬元:政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購20萬元:政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款31萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至202012月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:潘文嬌 聯系方式:023-53888873


附件3:2021年部門預算附表-編辦.xlsx


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