索引號 | 11500228008652361T/2021-00238 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區殘疾人服務所2020年度部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2021-09-26 | 發布日期 | 2021-09-30 |
索引號 | 11500228008652361T/2021-00238 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區殘疾人服務所2020年度部門決算情況說明 |
成文日期 | 2021-09-26 |
發布日期 | 2021-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責
殘疾人服務所現行的職能職責:組織推動殘疾人就業,提供就業培訓和服務,管理殘疾人就業保障金。開展殘疾人扶貧解困工作,管理殘疾人康復扶貧專項貸款,扶持殘疾人生產勞動,扶持殘疾人生產勞動、脫貧致富。組織殘疾人在社區和家庭開展康復訓練,提供指導,做好服務。做好殘疾人對特殊用品和輔助用具需求的調查登記和供應、服務工作。
(二)機構設置
重慶市梁平區殘疾人服務所為隸屬于重慶市梁平區殘疾人聯合會的公益一類財政全額預算事業單位,編制5人,無內設科室。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門2020年度決算編制的為重慶市梁平區殘疾人服務所。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1. 總體情況。2020年度收入總計88.96萬元,支出總計88.96萬元。收支較上年決算數增加6.78萬元、增長8.3%,主要原因是人員經費撥款增加。
2. 收入情況。2020年度收入合計88.23萬元,較上年決算數增加6.78萬元,增長8.3%,主要原因是人員經費撥款增加。其中:財政撥款收入88.23萬元,占100.0%。
3. 支出情況。2020年度支出合計88.96萬元,較上年決算數增加7.51萬元,增長9.2%,主要原因是人員經費開支增加。其中:基本支出88.96萬元,占100.0%。
4. 結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是注重收支平衡。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計88.23萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加6.78萬元,增長8.3%。主要原因是人員經費撥款增加。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1. 收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入88.23萬元,較上年決算數增加6.78萬元,增長8.3%。主要原因是人員經費撥款增加。較年初預算數增加39.04萬元,增長79.4%。主要原因是人員經費撥款增加。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2. 支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出88.23萬元,較上年決算數增加6.78萬元,增長8.3%。主要原因是人員經費撥款增加。較年初預算數增加39.04萬元,增長79.4%。主要原因是人員經費撥款增加。
3. 結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是注重收支平衡。
4. 比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出0.22萬元,占0.2%,較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。
(2)社會保障與就業支出81.25萬元,占92.1%,較年初預算數增加39.03萬元,增長92.5%,主要原因是人員經費增加。
(3)衛生健康支出3.34萬元,占3.8%,較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。
(4)住房保障支出3.41萬元,占3.9%,較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出88.23萬元。其中:人員經費70.5萬元,較上年決算數增加21.35萬元,增長43.4%,主要原因是決算時,誤把部分公用經費填在了人員經費里,導致人員經費增多,公用經費減少。人員經費用途主要包括基本工資15.96萬元,津貼補貼0.62萬元,績效工資27.61萬元,養老保險費4.55萬元,職業年金繳費2.28萬元,基本醫療保險繳費0.23萬元,住房公積金3.41萬元,其他工資福利支出17.73萬元。公用經費17.73萬元,較上年決算數減少14.58萬元,下降45.1%,主要原因是決算時,誤把部分公用經費填在了人員經費里,導致人員經費增多,公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費2.28萬元,印刷費2.3萬元,水費0.13萬元,電費0.09萬元,郵電費0.03萬元,物業管理費0.41萬元,差旅費9.84萬元,培訓費0.22萬元,專用材料費1.52萬元,其他交通費用0.11萬元,其他商品和服務支出0.8萬元。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2020年度無無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計0萬元,較年初預算數增加0萬元,只要原因為2020年度未發生“三公”經費支出。較上年支出數增加0萬元,增長%,主要原因是2020年度未發生“三公”經費支出。
(二)“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國(境)費用0萬元,只要是單位沒有安排因公出國(境)事項。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要是單位沒有安排因公出國(境)事項。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,本單位2020年度未發生因公出國(境)費用支出。
公務車購置費0萬元,主要是單位未產生公務車購置費用。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要是單位未產生公務車購置費用。較上年支出數增加0萬元,增長0%,主要是本單位2020年度未發生公務車購置費用支出。
公務車運行維護費0萬元,主要是單位沒公務車,未產生公務車運行維護費。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要是單位沒公務車,未產生公務車運行維護費。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2020年度未發生公務車運行維護費支出。
??公務接待費0萬元,主要是單位未產生公務接待費。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要是單位未產生公務接待費。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,主要是本單位2020年度未發生公務接待費支出。
(三)“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出0萬元,機,機關運行經費較上年決算數增加0萬元,
本年度會議費支出0萬元,較上年決算數增加0萬元。本年度培訓費支出0.22萬元,較上年決算數增加0.03萬元,增長15.8%,主要原因是人員經費預算增多,培訓費相應增多。
(二)國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
本單位2020年度未開展績效自評。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(六)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(七)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-53221042