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索引號 11500228008652361T/2025-00085 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)殘疾人聯(lián)合會(本級)2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00085
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)殘疾人聯(lián)合會(本級)2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25


一、單位基本情況

(一)職能職責

殘疾人聯(lián)合會現(xiàn)行的職能職責:代表殘疾人共同利益,代表廣大殘疾人參與相關(guān)法律法規(guī)和政策的制定。團結(jié)幫助殘疾人,為殘疾人服務,依法維護殘疾人合法權(quán)益。履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用,積極代表和組織殘疾人參與協(xié)商民主,有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理。

(二)單位構(gòu)成

殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設兩個機構(gòu)科室,分別是綜合部、業(yè)務部。行政編制4名。其中:理事長1名、副理事長1名;內(nèi)設機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)2名

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)1298.3萬元,其中:一般公共預算撥款1192.3萬元,政府性基金預算撥款106萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加7.89萬元,主要是一般公共預算撥款增加23.92萬元,政府性基金預算撥款減少16.03萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù) 1298.3萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出1175.92萬元,衛(wèi)生健康支出7.73萬元,住房保障支出 8.65萬元;支出比2024年增加7.89萬元,主要是基本支出減少28.08萬元,項目支出增加52萬元,政府性基金預算撥款減少16.03萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1192.3萬元,一般公共預算財政撥款支出1192.3萬元,比2024年增加23.92萬元。其中:基本支出132.3萬元,主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,比2024年或減少28.08萬元,主要原因是人員退休;項目支出1060萬元,主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展重點工作,比2024年增加52萬元,主要原因是相關(guān)工作業(yè)務增加。

2025年政府性基金預算財政撥款收入106萬元,政府性基金預算支出106萬元,主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展重點工作,比2024年減少16.03萬元,主要原因是上級撥款減少。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算2.8萬元,比2024年減少0.7萬元。其中:因公出國(境)費用 0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是無因公出國(境)費用;公務接待費0.3萬元,比2024年減少0.7萬元,主要原因是厲行節(jié)儉,減少相關(guān)支出;公務用車運行維護費2.5萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是公車相關(guān)運行維護費用保持穩(wěn)定;公務用車購置費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;主要原因是無公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 17.9萬元,比2024年減少4萬元,主要原因為人員退休減少;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額 0 萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款 1060萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛 1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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單位預算公開聯(lián)系人:李博? ????聯(lián)系方式:023-53221042


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