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索引號 11500228008652361T/2025-00041 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 重慶市梁平區檔案館2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00041
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 重慶市梁平區檔案館2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

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重慶市梁平區檔案館

2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

負責檔案資料的收集、整理、保護、編研、查閱、利用;編輯、出版、發行本地方志和梁平年鑒。

(二)單位構成

重慶市梁平區檔案館內設4個機構科室,分別是辦公室、收集整理科、保管利用科、地方志科。無下屬二級預算單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數583.25萬元,其中:一般公共預算撥款583.25萬元;收入比2024年增加50.93萬元,主要是一般公共預算撥款增加50.93萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數583.25萬元,其中:一般公共服務支出485.14萬元,社會保障和就業支出59.2萬元,衛生健康支出18.25萬元,住房保障支出20.66萬元;支出比2024年減少229.75萬元,主要是基本支出增加22.19萬元,項目支出減少251.94萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入583.25萬元,一般公共預算財政撥款支出583.25萬元,比2024年增加50.93萬元。其中:基本支出313.01萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等;保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加5.74萬元,主要原因是在職人員增加;項目支出270.24萬元,主要用于檔案保管保護和志書編纂等重點工作,比2024年減少251.94萬元,主要原因是檔案數字化項目基本結束。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算5.72萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是無因公出國(境)費用;公務接待費3.34萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是保持三公經費只減不增;公務用車運行維護費2.38萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是保持三公經費只減不增;公務用車購置費0.00萬元,比2024年減少0.00萬元;主要原因是無公務車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費42.28萬元,比2024年增加5.74萬元,主要原因為在職人員增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款270.24萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛,無執勤執法用車。2025年未計劃購置車輛。

六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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