索引號 | 11500228008652361T/2020-00142 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區婦女聯合會2020年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2020-02-11 | 發布日期 | 2020-02-11 |
索引號 | 11500228008652361T/2020-00142 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區婦女聯合會2020年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2020-02-11 |
發布日期 | 2020-02-11 |
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、圍繞黨的中心工作,指導全區各級婦聯按照《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議,開展婦女兒童工作,聯系團體會員。
2、組織、動員全區廣大婦女進一步解放思想、更新觀念、積極投身改革開放和經濟建設。指導和推動全區婦女工作的開展。
3、指導各級婦聯的宣傳工作,教育、引導婦女增強“四自”、“四有”精神,表彰、宣傳先進婦女,開展婦女干部培訓。
4、貫徹落實《中國婦女發展綱要》和《中國兒童發展綱要》、《婦女權益保障法》、《未成年人保護法》等法律、法規,維護婦女兒童的合法權益。
5、做好家庭教育等工作,牽頭協調、推動社會各界為兒童服務。
6、承辦區委、區政府和上級婦聯交辦的其他事項。
(二)單位構成。重慶市梁平區婦女聯合會是中共重慶市梁平區委和重慶市婦聯領導的全區各界婦女的群眾團體,是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要支柱之一。為財政全額撥款的一級預算單位。經重慶市梁平區機構編制委員會核定,我單位行政編制5名,事業編制3名。領導正職1名,副職2名。內設2個科室——綜合部、維權部。單位實有在職人員7人,退休5人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2020年年初預算數288.36萬元,其中:一般公共預算撥款288.36萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少13.73萬元,主要是退休1人。
(二)支出預算:2020年年初預算數288.36萬元,其中:一般公共服務255.69萬元,教育 0萬元,社會保障和就業17.02萬元,衛生健康支出 8.10萬元,住房保障 7.55萬元。支出較去年減少13.73萬元,主要是基本支出減少19.73萬元,項目支出增加 6萬元。
三、部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入 288.36萬元,一般公共預算財政撥款支出 288.36萬元,比2019年減少13.73萬元。其中:基本支出151.36萬元,比2019年減少19.73萬元,主要原因是退休一人;項目支出137萬元,比2019年增加6萬元,主要原因是區級項目資金增加,主要用于開展婦女兒童發展等重點工作。
2020年梁平區婦女聯合會2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2020年“三公”經費預算 3.5萬元,比2019年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2019年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)計劃;公務接待費1萬元,比2019年減少0萬元,主要原因是嚴格落實中央八項規定精神,嚴控開支;公務用車運行維護費2.5萬元,比2019年減少0萬元,主要原因是嚴格落實中央八項規定精神,嚴控開支;公務用車購置費0萬元,比2019年減少0萬元,主要原因是無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1、部門運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費25.57萬元,比上年減少3.73萬元,主要原因為退休1人。主要用于辦公費、水電費、差旅費、工會經費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款137萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2019年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:廖嘉玲 聯系方式:? 023-53222139