索引號 | 11500228008652038C/2019-01168 | 發文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區工商業聯合會2017年部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2018-09-30 | 發布日期 | 2019-01-23 |
索引號 | 11500228008652038C/2019-01168 |
發文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區工商業聯合會2017年部門決算情況說明 |
成文日期 | 2018-09-30 |
發布日期 | 2019-01-23 |
一、部門基本情況
????(一)職能職責。主要職能。一是參與全縣政治、經濟、社會生活中的主要問題的政治協商,發揮民主監督的作用;二是做好工商界代表人士政治安排的推薦工作;三是發揚自我教育的優良傳統,宣傳、貫徹黨和國家的方針、政策,加強和改進思想政治工作,堅持對廣大會員進行團結、幫助、引導、教育,促進非公有制經濟健康發展,提倡愛國、敬業、守法,提高會員素質,培養積極分子隊伍;四是引導會員積極參加國家經濟建設,推進社會主義市場經濟體制逐步完善,促進社會全面發展;五是指導同業公會和行業商會等專業組織的工作;六是代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議;為會員提供有關證明,協調關系,參與調解經濟糾紛;七是引導會員把自身企業的發展與國家發展結合起來,把個人富裕與全體人民的共同富裕結合起來,弘揚中華民族傳統美德,先富幫后富,走共同富裕的道路,熱心社會公益事業,積極參加扶貧光彩事業;八是為會員提供信息、培訓、科技、管理、法律、會計、審計融資、咨詢等服務,幫助會員改進經營管理,完善財會制度,照章納稅,提高自身素質和生產技術、產品質量;九是承辦政府交辦和有關部門委托事項。
(二)機構設置。機構情況。我單位機關有編制5名;下屬非公有制經濟服務中心屬事業單位,編制3名(今年機構改革新增1名)。人員情況。工商聯機關核定行政編制5名,實有5 人,其中主席1人,黨組書記、副主席1人,黨組副書記、副主席1人,黨組成員、秘書長1人,綜合科1人;下屬事業單位1個,即梁平縣非公有制經濟服務中心,核定事業編制3名,實有2人,空編1名。
二、部門決算情況說明
????(一)收入支出決算總體情況說明
????本部門2017年度收入總計172.31萬元,支出總計172.31萬元。與2016年決算數相比,收支增加37.07萬元、增長27.41%,主要原因是辦公室搬遷裝修。
??本部門2017年度收入合計172.21萬元,其中:財政撥款收入172.21萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
??本部門2017年度支出合計172.31萬元,其中:基本支出123.71萬元,占71.79%;項目支出48.60萬元,占28.21%;經營支出0.00萬元,占0.00%。
??本部門2017年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年減少0.10萬元,主要原因是人員支出增加。
??(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
??本部門2017年度財政撥款收入172.21萬元,較上年決算數增加37.07萬元,增長27.43%。主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。較年初預算數增加38.12萬元,增長28.43%。主要原因是辦公室搬遷裝修。
??本部門2017年度財政撥款支出172.31萬元,較上年決算數增加37.17萬元,增長27.51%。主要原因是辦公室搬遷裝修。較年初預算數增加38.12萬元,增長28.41%。主要原因是辦公室搬遷裝修。
??本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出141.06萬元,占81.87%,較年初預算數增加42.97萬元,主要原因是工資增加;外交支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....;國防支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....;公共安全支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....;教育支出0.03萬元,占0.02%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....;科學技術支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....;文化體育與傳媒支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....;社會保障與就業支出19.80萬元,占11.49%,較年初預算數減少4.85萬元,主要原因是工資提標;醫療衛生與計劃生育支出6.44萬元,占3.74%,較年初預算數增加0.00萬元;節能環保支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....;城鄉社區支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....;農林水支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....;交通運輸支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....;資源勘探信息等支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....;商業服務業等支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....;金融支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....;援助其他地區支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....;國土海洋氣象等支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....;住房保障支出4.97萬元,占2.89%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....;糧油儲備物資支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....;其他支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....;債務還本支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....;。
??(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出123.71萬元。其中:人員經費107.01萬元,較上年增加23.42萬元,主要原因是工資提標。公用經費16.70萬元,較上年增加5.15萬元,主要原因是辦公室搬遷。
三、“三公”經費情況說明
??(一)“三公”經費支出總額情況。
??2017年度本部門“三公”經費支出共計2.69萬元,較年初預算數減少0.91萬元,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革,減少公務用車5輛,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.89萬元,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革,減少公務用車5輛,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下。
??(二)“三公”經費分項支出情況。
??2017年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是用于....(由部門根據實際情況補充因公出國境事由。如“主要用于與世界銀行等國際組織開展項目磋商談判,到英國學習財政管理先進經驗”),費用支出較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....(由部門根據實際情況補充原因),較上年支出數增加0.00萬元,主要原因是.....(由部門根據實際情況補充原因)。
公務車購置費0.00萬元,主要用于.....(由部門根據實際情況補充車輛用途,如“主要用于購買執法檢查用車、監測車”),費用支出較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是.....(由部門根據實際情況補充原因),較上年支出數增加0.00萬元,主要原因是.....(由部門根據實際情況補充原因)。
??公務車運行維護費1.26萬元,主要用于市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等),費用支出較年初預算數減少1.24萬元,主要原因是車輛作用減少,較上年支出數減少1.24萬元,主要原因是使用時間少。
??公務接待費1.43萬元,主要用于接待市聯及兄弟區縣,費用支出較年初預算數增加0.33萬元,主要原因是活動開展較上年多,較上年支出數增加0.35萬元,主要原因是今年區里啤酒節支出。
(三)“三公”經費實物量情況。
??2017年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待38批次,140人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年本部門人均接待費101.94元,車均購置費0.00萬元,車均維護費1.26萬元。
四、其他需要說明的事項
??(一)機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出16.70萬元,機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費。機關運行經費較2016年增加5.15萬元,增長44.63%,主要原因是區里啤酒節支出。
??(二)國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。
???(三)政府采購情況說明。2017年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務支出0.00萬元。
???(四)預算績效管理情況說明。預算績效管理工作情況。根據預算績效管理要求,我單位對1個項目開展了績效自評,涉及資金48.6萬元。對1個項目開展了重點績效評價,涉及資金48.6萬元,從評價情況來看,對非公經濟人士培訓及辦公室裝修。
五、專業名詞解釋。
?? (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?? (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
??(三)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
??(四)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
??(五)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
??(六)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
??(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??(九)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
??(十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??(十一)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??(十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
??(十三)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
??(十四)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
??本單位決算公開信息反饋和聯系方式:工商聯023-53222947