索引號 | 11500228008652361T/2020-00144 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區工商業聯合會2020年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2020-02-11 | 發布日期 | 2020-02-11 |
索引號 | 11500228008652361T/2020-00144 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區工商業聯合會2020年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2020-02-11 |
發布日期 | 2020-02-11 |
一、單位基本情況
(一)職能職責:加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作;參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;協助政府管理和服務非公有制經濟;促進行業協會商會改革發展;參與協調勞動關系,協同社會管理,促進社會和諧穩定;緊緊圍繞全區發展思路,以創新、協調、綠色、開放、共享發展理念,創造性地開展工作。
(二)單位構成:梁平區工商聯機關行政編制5名,其中,部門領導職數設正職1名、副職2名,內設綜合部;下設梁平區非公有制經濟服務中心,編制3名,設主任1名。
(三)人員情況:2019年機關在職6人、退休5人,服務中心在職2人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2020年年初預算數205.65萬元,其中:一般公共預算撥款205.65萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入 0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少6.75萬元,主要是項目經費撥款減少8萬元,醫保等相關費用減少。
(二)支出預算:2020年年初預算數205.65萬元,其中:一般公共服務169.33萬元,教育0.09萬元,社會保障和就業18.91萬元,衛生健康支出8.92萬元,住房保障8.4萬元。支出較去年減少6.75萬元,主要是基本支出增加4.93萬元,項目支出減少8萬元。
三、部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入205.65萬元,一般公共預算財政撥款支出205.65 萬元,比2019年減少6.75萬元。其中:基本支出169.33萬元,比2019年增加4.93萬元,主要原因是職工調工資等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出40萬元,比2019年減少8萬元,主要原因是服務非公經濟發展,主要用于服務非公經濟發展等重點工作。
重慶市梁平區工商業聯合會2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出
四、“三公”經費情況說明? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2020年“三公”經費預算1.1萬元,比2019年減少2.5 萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2019年增加0萬元,主要原因是未產生因公出國(境)費用;公務接待費1.1萬元,比2019年增加0萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定精神,嚴控開支;公務用車運行維護費0萬元,比2019年減少2.5萬元,主要原因是公務用車已拍賣;公務用車購置費0萬元,比2019年增加0萬元,主要原因是無公車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費24.25萬元,比上年增加0.46萬元,主要原因為辦公費增加,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0萬元:政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款40萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2019年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:趙鳳芹? 聯系方式:? 023-53222947