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索引號 11500228008652361T/2025-00055 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)財政局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(本級)2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00055
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)財政局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(本級)2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25


重慶市梁平區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(本級)

2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作;參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政;協(xié)助政府管理和服務非公有制經濟;促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展;參與協(xié)調勞動關系,協(xié)同社會管理,促進社會和諧穩(wěn)定;緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展思路,以創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享發(fā)展理念,創(chuàng)造性地開展工作。

(二)單位構成

重慶市梁平區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會機關行政編制5名,其中,單位領導職數設正職1名、副職2名,內設綜合部。2025年機關在職5人、退休5人。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數225.1萬元,其中:一般公共預算撥款225.1萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金 0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年減少24.04萬元,主要是一般公共預算撥款減少24.04萬元,主要是單位2024年8月退休職工1人。

(二)支出預算:2025年年初預算數225.1萬元,其中:一般公共服務支出173.44萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出31.62萬元,衛(wèi)生健康支出9.43萬元,住房保障支出10.61萬元;支出比2024年減少24.04萬元,主要是基本支出減少24.04萬元,項目支出增加0萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入225.1萬元,一般公共預算財政撥款支出225.1萬元,比2024年減少24.04萬元。其中:基本支出162.1萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少24.04萬元,主要原因是新退休職工1人;項目支出63萬元,主要用于工商聯(lián)開展活動等重點工作,比2024年增加萬元,主要原因是預算一致。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算3.6萬元,比2024年增加2.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無此項支出;公務接待費1.1萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是接待兄弟區(qū)縣及市聯(lián);公務用車運行維護費? 2.5萬元,比2024年增加2.5萬元,主要原因是新增公務用車一國內;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0 萬元;主要原因是無此項支出。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費21.82萬元,比2024年減少1.47萬元,主要原因為單位退休1人;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款225.1萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

單位預算公開聯(lián)系人:趙鳳芹?? ?聯(lián)系方式:023-53222947


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