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索引號 11500228008652361T/2023-00028 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)紅十字會2023年部門預算情況說明
成文日期 2023-03-13 發(fā)布日期 2023-03-14
索引號 11500228008652361T/2023-00028
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)紅十字會2023年部門預算情況說明
成文日期 2023-03-13
發(fā)布日期 2023-03-14

一、部門基本情況

(一)職能職責

(一)職能職責。

重慶市梁平區(qū)紅十字會是區(qū)委領(lǐng)導的群眾團體組織,是從事人道主義工作的社會救助團體。

1.宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》及相關(guān)法律法規(guī);

2.開展救援、救災相關(guān)工作。制定應急預案,建立應急救援隊伍;儲備救災物資,建設和管理備災救災設施;在自然災害、事故災難和公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中,開展救護和救助工作,向災區(qū)群眾和受難者提供急需的人道援助;

3.開展應急救護,普及應急救護、防災避險和衛(wèi)生健康知識,在機關(guān)、企事業(yè)單位、社區(qū)、農(nóng)村、學校和易發(fā)生意外傷害的行業(yè)和人群中開展初級衛(wèi)生救護培訓,組織志愿者參與現(xiàn)場救護;

4.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作,參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作;

5.依法開展募捐活動,對易受損人群進行救助;

6.組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作;

7.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書;

8.興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業(yè)。

9.依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成區(qū)委、區(qū)政府委托事宜。

10.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級紅十字會交辦的其他工作,協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府開展與其職責相關(guān)的其他人道主義服務活動;

11.指導全區(qū)基層紅十字會工作。

(二)部門構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)紅十字會編制4人,設2個內(nèi)設機構(gòu),分別是綜合部和賑濟救護部,現(xiàn)實有在編職工4人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)147.75萬元,其中:一般公共預算撥款147.75萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年增加24.65萬元,主要原因人員調(diào)薪增資,基本工資預算增加,社保繳費預算增加,公積金預算增加。

(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)147.75萬元,其中:一般公共服務支出預算20萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算113.83萬元,衛(wèi)生健康支出預算4.88萬元,住房保障支出預算9.04萬元。支出預算較2022年增加24.65萬元,主要原因是人員調(diào)薪增資,基本工資預算增加,社保繳費預算增加,公積金預算增加。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入147.75萬元,一般公共預算財政撥款支出147.75萬元,比2022年增加24.65萬元。其中:基本支出127.75萬元,比2022年增加24.65萬元,主要原因是人員調(diào)薪增資等,保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。項目支出20萬元,比2022年增加0萬元。

2023年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2022年增加0萬元,主要原因是重慶市梁平區(qū)紅十字會2022年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算0萬元,比2022年減少 0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年減少 0萬元,主要原因是無因公出國情形發(fā)生;公務接待費0萬元,比2022年減少 0萬元,主要原因是進一步強化公務接待支出管理,進一步壓縮公務接待開支范圍、開支標準及開支頻率;公務用車運行維護費0萬元,比2022年減少0萬元,主要原因是本單位無公務用車;公務用車購置費0萬元,比2022年減少 0萬元;主要原因是本單位無公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費15.98萬元,比上年增加1.84萬元,主要原因福利費用增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務等支出。

2、政府采購情況。本單位2023年政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購活動0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款20萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


部門預算公開聯(lián)系人:駱超? 聯(lián)系方式:17323493372

紅十字會2023年部門預算公開表.xlsx


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