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索引號 11500228008652361T/2020-00127 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 重慶市梁平區機關后勤服務中心2020年部門預算情況說明
成文日期 2020-02-11 發布日期 2020-02-11
索引號 11500228008652361T/2020-00127
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 重慶市梁平區機關后勤服務中心2020年部門預算情況說明
成文日期 2020-02-11
發布日期 2020-02-11

一、單位基本情況

(一)職能職責。重慶市梁平區機關后勤服務中心屬于本輪機構改革的涉改單位,具體承擔規定范圍的公務接待服務、行政中心辦公樓物業管理及會議中心會場服務、機關職工食堂管理、異地交流市管領導干部周轉房的管理及保障等工作;配合完成公務用車管理和黨政機關辦公用房管理的日常工作。

(二)單位構成。重慶市梁平區機關后勤服務中心屬于本輪機構改革的涉改單位,目前屬正科級事業單位,設4個內設機構:綜合科、接待科、節能科、后勤科。

(三)其他說明。我單位屬于本輪機構改革的涉改單位,我單位將按照此次職能職責的調整情況,做好機構職能調整,并將機構改革任務及時落實。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2020年年初預算數1707.68萬元,其中:一般公共預算撥款1707.68萬元,政府性基金預算撥款0 萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入 0元。收入較去年增加87.79 萬元,主要是基本支出經費減少103.94萬元,項目經費撥款增加191.73萬元。

(二)支出預算:2020年年初預算數1707.68萬元,其中:一般公共服務1666.68 萬元,教育0.52萬元,社會保障和就業20.57 萬元,衛生健康支出9.96 萬元,住房保障9.95萬元。支出較去年增加87.79 萬元,主要是基本支出減少103.94 萬元,項目支出增加191.73 萬元。

三、部門預算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款收入1707.68 萬元,一般公共預算財政撥款支出1707.68 萬元,比2019年增加87.79 萬元。其中:基本支出207.68 萬元,比2019年減少103.94萬元,主要原因是機構改革人員調離等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1500萬元,比2019年增加191.73萬元,主要原因是機關食堂運行管理經費、一樓兩館四中心運行維護費增加等,主要用于機關食堂運行管理、一樓兩館四中心運行維護、公務接待、物業管理、中央空調維保及電梯維保、公務車輛管理服務中心、直飲水系統、會議室網絡視頻服務項目等重點工作。

重慶市梁平區機關后勤服務中心2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

2020年“三公”經費預算338.50萬元,比2019年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0 萬元,比2019年減少0萬元,我單位無因公出國(境)安排;公務接待費286萬元,比2019年減少0萬元,主要原因是確保公務接待費預算零增長;公務用車運行維護費 52.5 萬元,比2019年減少0萬元,主要原因是確保公務用車運行維護費零增長;公務用車購置費0萬元,比2019年減少0萬元,主要原因是我單位無公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額170萬元:政府采購貨物預算50萬元、政府采購服務預算120萬元;其中一般公共預算撥款政府采購170萬元:政府采購貨物預算50萬元、政府采購服務預算120萬元。

3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1500? 萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2019年12月,所屬各預算單位共有車輛12輛,其中一般公務用車12 輛、執勤執法用車0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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