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索引號 11500228008652361T/2023-00035 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)財政局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)機關事務管理中心2023年部門預算情況說明
成文日期 2023-03-13 發(fā)布日期 2023-03-14
索引號 11500228008652361T/2023-00035
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)財政局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)機關事務管理中心2023年部門預算情況說明
成文日期 2023-03-13
發(fā)布日期 2023-03-14

一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市梁平區(qū)機關事務管理中心為隸屬于區(qū)政府辦的公益一類財政全額預算事業(yè)單位,按正處級管理。

1.宗旨?

為區(qū)級機關正常運轉提供保障服務工作。

2.主要職責任務?

承擔規(guī)定范圍的公務接待服務、行政中心辦公樓物業(yè)管理及會議中心會場服務、機關職工食堂管理、異地交流市管領導干部周轉房的管理及保障等工作;配合完成公務用車管理、黨政機關辦公用房管理和公共機構節(jié)能的日常工作。

3.具體職責任務

(1)承擔全區(qū)機關事務管理、服務、保障等工作。

(2)承擔規(guī)定范圍的公務接待服務、大型活動、重要會議接待服務及車輛保障工作,指導區(qū)級部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)公務接待服務工作。

(3)負責機關職工食堂的日常管理工作。

(4)承擔行政中心辦公樓物業(yè)的管理、會議中心會場服務工作。

(5)負責異地交流市管領導干部周轉房的管理保障工作。

(6)協(xié)助制定全區(qū)公務用車管理辦法及規(guī)章制度,承辦全區(qū)公務用車相關服務保障事務。

(7)協(xié)助制定全區(qū)黨政機關辦公用房管理辦法及規(guī)章制度,承辦全區(qū)黨政機關辦公用房相關服務保障事務。

(8)負責推進后勤服務標準化建設,合理配置和節(jié)約使用后勤資源。

(9)協(xié)助做好全區(qū)公共機構節(jié)能工作。

(二)單位構成

重慶市梁平區(qū)機關事務管理中心內(nèi)設6個機構科室,分別是綜合科、接待服務科、辦公用房服務科、公務用車服務科、后勤保障科及公共機構節(jié)能服務科。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)6076.49萬元,其中:一般公共預算撥款6076.49萬元。收入較2022年減少509.67萬元,主要是行政中心綜合大樓等辦公用房及周轉房租賃經(jīng)費項目經(jīng)費撥款減少522.66萬元。

(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)6076.49萬元,其中:一般公共服務支出預算6024.64萬元,社會保障和就業(yè)支出預算26.17萬元,衛(wèi)生健康支出預算12.60萬元,住房保障支出預算13.08萬元。支出預算較2022年減少522.66萬元,主要是行政中心綜合大樓等辦公用房及周轉房租賃經(jīng)費項目經(jīng)費撥款減少522.66萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入6076.49萬元,一般公共預算財政撥款支出6076.49萬元,比2022年減少522.66萬元。其中:基本支出270.77萬元,比2022年增加12.99萬元,主要原是因人員職級晉升等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出5805.72萬元,比2022年減少522.66萬元,主要原因是2022年行政中心綜合大樓等辦公用房及周轉房租賃經(jīng)費項目包括2021年未付完的房屋租賃費552.66萬元,主要用于機關食堂運行管理、一樓兩館四中心運行維護、公共機構節(jié)約能源工作、機關事務標準化建設、公務接待、物業(yè)管理、中央空調(diào)維保及電梯維保、公務車輛管理服務中心、直飲水租賃、行政中心綜合大樓和區(qū)水利局紫竹中心等辦公用房及周轉房租賃項目等重點工作。

重慶市梁平區(qū)機關事務管理中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算292.00萬元,比2022年增加16萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2022一致;公務接待費261.00萬元,比2022年一致;公務用車運行維護費31萬元,比2022年增加16.00萬元,主要原因是部分公務車使用年限長,功能老化,導致維修維護費用較大;公務用車購置費0.00萬元,與2022年一致。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款5805.72萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車4輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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公開報表(區(qū)機關事務中心).doc


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