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索引號 11500228008652038C/2018-01164 發(fā)文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)人民政府 有效性
標(biāo)題 中共重慶市梁平區(qū)紀(jì)委2017年部門決算情況說明
成文日期 2018-09-30 發(fā)布日期 2018-09-30
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體裁分類 其他
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)人民政府
有效性
標(biāo)題 中共重慶市梁平區(qū)紀(jì)委2017年部門決算情況說明
成文日期 2018-09-30
發(fā)布日期 2018-09-30


一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

梁平區(qū)紀(jì)委與梁平區(qū)監(jiān)察局合署辦公,實行一套工作機構(gòu),兩個機關(guān)名稱的體制,履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩種職能。

(二)機構(gòu)設(shè)置

區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)行政編制28名,機關(guān)后勤服務(wù)人員編制2名,區(qū)紀(jì)委常委9名,黨外副局長1名。其中書記1名,副書記3名;監(jiān)察局長1名,副局長3名(其中局長由副書記兼任,2名副局長由區(qū)紀(jì)委常委兼任,1名副局長由非黨干部擔(dān)任)。內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個,分別是辦公室、組織部、宣傳部、法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室(區(qū)政府糾正部門行業(yè)不正之風(fēng)辦公室)、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。下屬事業(yè)單位1個,區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息中心,事業(yè)編制7名。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本委2017年度收入總計1151.38萬元,支出總計1151.38萬元。與2016年決算數(shù)相比增加259.7萬元,增長29.13%,主要原因是2017年升區(qū)工資調(diào)資和巡察經(jīng)費的增加。

本委2017年度收入合計1049.27萬元,其中:財政撥款收入1049.27萬元,占100.00%。

本委2017年度支出合計985.08萬元,其中:基本支出488.3萬元,占49.57%,項目支出496.78萬元,占50.43%。

本委2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余166.3萬元,較上年增加64.29萬元,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”支出。

(二)財政撥款收入支出總體情況

本委2017年度財政撥款收入為1049.27萬元,較之上年決算數(shù)增加187.53萬元,增長21.76%。主要原因是工資和福利支出的增加,用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費。較年初預(yù)算數(shù)增加24.84萬元,增長2.42%,工資福利支出的增加。

本委2017年度財政撥款支出985.08萬元,較之上年決算數(shù)增加195.42萬元,增長24.75%。較年初預(yù)算數(shù)減少39.35萬元,下降了3.84%。主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。

本委2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出858.10萬元,占87.11%,較年初預(yù)算數(shù)減少了47.31萬元,主要原因是厲行節(jié)約;教育支出0.1萬元,占0.01%,與年初預(yù)算持平;社會保障和就業(yè)支出69.69萬元,占7.07%,較年初預(yù)算數(shù)增加了5.22萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.25萬元,占3.07%,較年初預(yù)算數(shù)增加了1.25萬元,主要原因是新調(diào)入人員的增加;住房保障支出26.94萬元,占2.73%,較年初預(yù)算數(shù)增加了1.5萬元,主要原因是新調(diào)入人員的增加。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本委2017年度一般公共財政撥款基本支出488.30萬元。其中人員經(jīng)費364.73萬元,較上年增加62.40萬元,主要原因是增人增資,升區(qū)調(diào)資;公用經(jīng)費123.56萬元,較上年增加29.06萬元,主要原因是人員增加、辦公用品、電腦耗材等增加,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、物管費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費等。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況

2017年度本委“三公”經(jīng)費支出總額為52.65萬元較之年初預(yù)算減少了2.52萬元,較上年支出數(shù)減少了4.37萬元,原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降;二是我委強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付;三是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,2017年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2017年度我單位無因公出國,無公車購置費。2017年公務(wù)車運行維護費15.5萬元,主要用于執(zhí)紀(jì)執(zhí)法因公出行等工作所需車輛的燃油費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用較之年初預(yù)算減少了1.5萬元,主要原因是嚴(yán)格進行公務(wù)用車出行把控。較上年支出數(shù)減少3.55萬元。公務(wù)接待費用37.15萬元,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)會年會召開,費用支出較年初預(yù)算減少了1.02萬元,主要原因就是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.82萬元。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。2017年度本委無因公出國(境)情況。公務(wù)車保有量為3輛,國內(nèi)公務(wù)接待120批次2480人次。2017年本委人均接待費149.8元,車均維護費5.17萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出123.56萬元,比2016年增加29.06萬元,增長30.75%,主要原因是人員增加、巡察組工作開展。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

(三)政府采購支出情況說明。2017年本委無政府采購支出情況。

(四)預(yù)算績效管理情況說明。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對13個項目開展了績效自評,涉及資金540萬元。

五、專業(yè)名詞解釋
????(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
????(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
?? (三)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
????(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
????(五)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
????(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???? (七)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待 費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用 車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映 單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?? (八)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng) 費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?? (九)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?? (十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
?? (十一)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

六、決算公開聯(lián)系方式

梁平區(qū)紀(jì)委辦公室??023-53222522

梁平區(qū)紀(jì)委組織部??023-53233308

郵箱:1984591314@qq.com

中共重慶市梁平區(qū)紀(jì)委

2018年8月16日

紀(jì)委2017年部門決算公開表.xls

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