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索引號 11500228008652361T/2022-00060 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財政局 有效性
標(biāo)題 中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)紀(jì)律檢查委員會2022年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2022-02-14 發(fā)布日期 2022-02-14
索引號 11500228008652361T/2022-00060
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財政局
有效性
標(biāo)題 中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)紀(jì)律檢查委員會2022年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2022-02-14
發(fā)布日期 2022-02-14

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

梁平區(qū)紀(jì)委與梁平區(qū)監(jiān)委合署辦公,履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項職責(zé),實行一套工作機(jī)構(gòu),兩個機(jī)關(guān)名稱。

(二)單位構(gòu)成

區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)行政編制62名,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共18個:辦公室、組織部、宣傳部、法規(guī)研究室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第三監(jiān)督檢查室、第四至第七審查調(diào)查室、第八監(jiān)督檢查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、機(jī)關(guān)黨委辦公室。

區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位2個,事業(yè)編制15名。其中梁平區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息中心,事業(yè)編制8名;梁平區(qū)紫竹管理中心,事業(yè)編制7名。

派駐紀(jì)檢監(jiān)察組11個,未獨立核算,納入本部門一并公開,行政編制44名。

派出監(jiān)察室7個,未獨立核算,納入本部門一并公開,行政編制35名。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)4737.05萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款4737.05萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2021年增加549.62萬元,主要是人員增加,導(dǎo)致基本支出經(jīng)費撥款增加364.62萬元,項目經(jīng)費撥款增加185.00萬元。

(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)4737.05萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算4122.08萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算321.67萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算142.05萬元,住房保障支出預(yù)算151.25萬元。支出預(yù)算較2021年增加549.62萬元,主要是基本支出預(yù)算增加364.62萬元,項目支出預(yù)算增加185.00萬元。

三、部門(單位)預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入4737.05萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出4737.05萬元,比2021年增加549.62萬元。其中:基本支出3405.05萬元,比2021年增加364.62萬元,主要原因是人員增加,導(dǎo)致基本支出預(yù)算增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出1332萬元,比2021年增加185萬元,主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革(派駐、派出管理)和留置辦案經(jīng)費及留置場所后勤保障經(jīng)費增加,主要用于區(qū)委巡察、紀(jì)律審查、監(jiān)督監(jiān)察、留置保障等重點工作。

2022年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算85.02萬元,比2021年增加20萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是沒有計劃安排人員因公出國(境);公務(wù)接待費22.02萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及其實施細(xì)則精神,節(jié)約開支;公務(wù)用車運行維護(hù)費43萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及其實施細(xì)則精神,節(jié)約開支;公務(wù)用車購置費20萬元,比2021年增加20萬元;主要原因是單位現(xiàn)有一輛公務(wù)用車即將報廢,需購置新的車輛。

五、其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費585.55萬元,比上年增加23.71萬元,主要原因為在職人數(shù)增加,基本支出增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。政府采購預(yù)算總額206萬元:政府采購貨物預(yù)算96萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算110萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購206萬元:政府采購貨物預(yù)算96萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算110萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1332萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛12輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車11輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:邱山洪,聯(lián)系方式:023-53222515

2022年部門預(yù)算附表(匯總).xlsx


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