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索引號 11500228008652361T/2022-00060 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 中國共產黨重慶市梁平區紀律檢查委員會2022年部門預算情況說明
成文日期 2022-02-14 發布日期 2022-02-14
索引號 11500228008652361T/2022-00060
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 中國共產黨重慶市梁平區紀律檢查委員會2022年部門預算情況說明
成文日期 2022-02-14
發布日期 2022-02-14

一、單位基本情況

(一)職能職責

梁平區紀委與梁平區監委合署辦公,履行紀檢、監察兩項職責,實行一套工作機構,兩個機關名稱。

(二)單位構成

區紀委監委機關行政編制62名,機關后勤服務人員事業編制1名。內設機構共18個:辦公室、組織部、宣傳部、法規研究室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至第三監督檢查室、第四至第七審查調查室、第八監督檢查室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、機關黨委辦公室。

區紀委監委機關下屬事業單位2個,事業編制15名。其中梁平區紀檢監察信息中心,事業編制8名;梁平區紫竹管理中心,事業編制7名。

派駐紀檢監察組11個,未獨立核算,納入本部門一并公開,行政編制44名。

派出監察室7個,未獨立核算,納入本部門一并公開,行政編制35名。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數4737.05萬元,其中:一般公共預算撥款4737.05萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2021年增加549.62萬元,主要是人員增加,導致基本支出經費撥款增加364.62萬元,項目經費撥款增加185.00萬元。

(二)支出預算:2022年年初預算數4737.05萬元,其中:一般公共服務支出預算4122.08萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算321.67萬元,衛生健康支出預算142.05萬元,住房保障支出預算151.25萬元。支出預算較2021年增加549.62萬元,主要是基本支出預算增加364.62萬元,項目支出預算增加185.00萬元。

三、部門(單位)預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入4737.05萬元,一般公共預算財政撥款支出4737.05萬元,比2021年增加549.62萬元。其中:基本支出3405.05萬元,比2021年增加364.62萬元,主要原因是人員增加,導致基本支出預算增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1332萬元,比2021年增加185萬元,主要原因是紀檢監察體制改革(派駐、派出管理)和留置辦案經費及留置場所后勤保障經費增加,主要用于區委巡察、紀律審查、監督監察、留置保障等重點工作。

2022年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費預算85.02萬元,比2021年增加20萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是沒有計劃安排人員因公出國(境);公務接待費22.02萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是繼續嚴格執行中央八項規定精神及其實施細則精神,節約開支;公務用車運行維護費43萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是繼續嚴格執行中央八項規定精神及其實施細則精神,節約開支;公務用車購置費20萬元,比2021年增加20萬元;主要原因是單位現有一輛公務用車即將報廢,需購置新的車輛。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費585.55萬元,比上年增加23.71萬元,主要原因為在職人數增加,基本支出增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。政府采購預算總額206萬元:政府采購貨物預算96萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算110萬元;其中一般公共預算撥款政府采購206萬元:政府采購貨物預算96萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算110萬元。

3.績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1332萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車輛12輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車11輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:邱山洪,聯系方式:023-53222515

2022年部門預算附表(匯總).xlsx


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