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索引號 11500228008652361T/2023-00047 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財政局 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息中心2023年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2023-03-13 發(fā)布日期 2023-03-14
索引號 11500228008652361T/2023-00047
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財政局
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息中心2023年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2023-03-13
發(fā)布日期 2023-03-14

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市梁平區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息中心為隸屬于區(qū)紀(jì)委監(jiān)委的公益一類財政全額預(yù)算事業(yè)單位,承擔(dān)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)信息調(diào)查、收集整理、分析預(yù)測、綜合統(tǒng)計工作,提供信息服務(wù)和決策支持;協(xié)助做好政務(wù)公開、信息保密等有關(guān)工作;負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)輿情收集、匯總、分析、評價和監(jiān)控;負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察互聯(lián)網(wǎng)站建設(shè)、維護(hù)、檢測和日常更新等工作。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息中心屬財政全額撥款工作部門,實行政府會計制度。它是隸屬于區(qū)紀(jì)委監(jiān)委的一個二級預(yù)算單位,人員編制8名,實有7人。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)128.93萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款128.93萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年減少10.97萬元,主要是人員減少,導(dǎo)致基本支出經(jīng)費撥款減少10.97萬元。

(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)128.93萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算128.93萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算11.77萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.78萬元,住房保障支出預(yù)算5.88萬元。支出預(yù)算較2022年減少10.97萬元,主要是人員減少,導(dǎo)致基本支出經(jīng)費撥款減少10.97萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入128.93萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出128.93萬元,比2022年減少10.97萬元。其中:基本支出128.93萬元,比2022年減少10.97萬元,主要是人員減少,導(dǎo)致基本支出經(jīng)費撥款減少10.97萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,比2022年增加0萬元,主要原因是2023年未預(yù)算項目開支情況。

2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2022年增加0萬元,主要原因是2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,比2022年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年增加0萬元,主要原因是沒有計劃安排人員因公出國(境);公務(wù)接待費0萬元,比2022年增加0萬元,主要原因是沒有計劃公務(wù)接待事宜;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比2022年增加0萬元,主要原因是單位未購置公務(wù)用車。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:鄒玲? ?聯(lián)系方式:023-5322251?

紀(jì)檢監(jiān)察信息中心.wps


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