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索引號 11500228008652361T/2025-00017 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 中國共產黨重慶市梁平區紀律檢查委員會2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00017
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 中國共產黨重慶市梁平區紀律檢查委員會2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

中國共產黨重慶市梁平區紀律檢查委員會

2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

區紀委與區監委合署辦公,實行一套工作機構,兩個機關名稱的體制,履行黨的紀律檢查和國家監察兩種職能。

區紀委職責:維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況,協助區委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。履行監督、執紀、問責職責。

區監委職責:維護憲法和法律法規權威;依法監察公職人員行使公權力情況,調查職務違法和職務犯罪;開展廉政建設和反腐敗工作。履行監督、調查、處置職責。對涉嫌職務犯罪的,將調查結果移送檢察機關依法提起公訴;對在行使職權中存在的問題提出監察建議。

履行有關法律法規賦予的其他職能職責。

(二)單位構成

區紀委監委機關行政編制62名,機關工勤編制1名。內設機構共18個:辦公室、組織部、宣傳部、法規研究室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至第八紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、機關黨委辦公室。

區紀委監委機關下屬事業單位2個,事業編制15名。其中梁平區紀檢監察信息中心,事業編制8名;梁平區紫竹管理中心,事業編制7名。

派駐紀檢監察組12個,未獨立核算,納入本部門一并公開,行政編制44名。

派出監察室7個,未獨立核算,納入本部門一并公開,行政編制35名。

區委巡察機構1個,未獨立核算,納入本部門一并公開,行政編制15名。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數5923.99萬元,其中:一般公共預算撥款5923.99萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元。收入比2024年增加527.07萬元,主要是一般公共預算撥款增加527.07萬元

(二)支出預算:2025年年初預算數5923.99萬元,其中:一般公共服務支出4865.17萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出533.48萬元,衛生健康支出232.21萬元,住房保障支出293.13萬元。支出比2024年增加527.07萬元,主要是基本支出增加133.36萬元,項目支出增加393.71萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入5923.99萬元,一般公共預算財政撥款支出5923.99萬元,比2024年增加527.07萬元。其中:基本支出4307.49萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加133.36萬元,主要原因是人員增加,導致基本支出增加;項目支出1616.5萬元,比2024年增加393.71萬元,主要原因是本年度新增非稅收入征收成本項目,項目經費支出增加。

2025年政府性基金預算財政撥款收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算62萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是沒有計劃安排人員因公出國(境);公務接待費7萬元,與2024年持平,主要原因是繼續嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神,節約開支;公務用車運行維護費55萬元,與2024年持平,主要原因是嚴控公務用車運行維護費支出;公務用車購置費0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是嚴格落實黨政機關“過緊日子”要求,本年度未安排購置新車。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費719.42萬元,比2024年增加21.81萬元,主要原因為在職人數增加,基本支出增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。政府采購預算總額45萬元:政府采購貨物預算45萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購45萬元:政府采購貨物預算45萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1616.5萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛12輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車11輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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部門預算公開聯系人:汪晨曦??? 聯系方式:023-53222515


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