索引號 | 11500228008652361T/2025-00020 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區紫竹管理中心2025年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228008652361T/2025-00020 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區紫竹管理中心2025年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發布日期 | 2025-02-25 |
2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市梁平區紫竹管理中心為隸屬于區紀委監委的公益一類財政全額預算事業單位。負責監察留置場所的日常管理和后勤保障服務工作,承擔重慶市監委及其指定的異地依法留置被調查人或相關涉案人員的特定場所保障任務;承擔梁平區監委依法留置被調查人或相關涉案人員的特定場所保障任務;承擔留置場所的后勤、醫療、安保和設施設備的維護保養等工作。
(二)單位構成
重慶市梁平區紫竹管理中心屬財政全額撥款工作部門,實行政府會計制度,是隸屬于區紀委監委的一個二級預算單位,人員編制7名,實有7人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數134.76萬元,其中:一般公共預算撥款134.76萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元。收入比2024年增加5.58萬元,主要是一般公共預算撥款增加5.58萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數134.76萬元,其中:一般公共服務支出104.88萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出17.89萬元,衛生健康支出6.06萬元,住房保障支出5.93萬元。支出比2024年增加5.58萬元,主要是基本支出增加5.58萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入134.76萬元,一般公共預算財政撥款支出134.76萬萬元,比2024年增加5.58萬元。其中:基本支出134.76萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加5.58萬元,主要原因是人員工齡增加,導致基本支出增加;項目支出0萬元,與2024年持平。
2025年政府性基金預算財政撥款收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是沒有計劃安排人員因公出國(境);公務接待費0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是沒有計劃公務接待事宜;公務用車運行維護費0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位無公務用車。公務用車購置費0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位未安排購置公務用車。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
單位預算公開聯系人:汪晨曦???? 聯系方式:023-53222515