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索引號 11500228008652361T/2025-00020 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)財政局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)紫竹管理中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00020
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)財政局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)紫竹管理中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25

重慶市梁平區(qū)紫竹管理中心

2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市梁平區(qū)紫竹管理中心為隸屬于區(qū)紀委監(jiān)委的公益一類財政全額預算事業(yè)單位。負責監(jiān)察留置場所的日常管理和后勤保障服務工作,承擔重慶市監(jiān)委及其指定的異地依法留置被調(diào)查人或相關涉案人員的特定場所保障任務;承擔梁平區(qū)監(jiān)委依法留置被調(diào)查人或相關涉案人員的特定場所保障任務;承擔留置場所的后勤、醫(yī)療、安保和設施設備的維護保養(yǎng)等工作。

(二)單位構成

重慶市梁平區(qū)紫竹管理中心屬財政全額撥款工作部門,實行政府會計制度,是隸屬于區(qū)紀委監(jiān)委的一個二級預算單位,人員編制7名,實有7人。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)134.76萬元,其中:一般公共預算撥款134.76萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元。收入比2024年增加5.58萬元,主要是一般公共預算撥款增加5.58萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)134.76萬元,其中:一般公共服務支出104.88萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出17.89萬元,衛(wèi)生健康支出6.06萬元,住房保障支出5.93萬元。支出比2024年增加5.58萬元,主要是基本支出增加5.58萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入134.76萬元,一般公共預算財政撥款支出134.76萬萬元,比2024年增加5.58萬元。其中:基本支出134.76萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加5.58萬元,主要原因是人員工齡增加,導致基本支出增加;項目支出0萬元,與2024年持平。

2025年政府性基金預算財政撥款收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是沒有計劃安排人員因公出國(境);公務接待費0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是沒有計劃公務接待事宜;公務用車運行維護費0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位無公務用車。公務用車購置費0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位未安排購置公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費。

我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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