【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228008652038C/2018-01135 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區人民政府 有效性
標題 重慶市梁平區科學技術委員會2017年部門決算情況說明
成文日期 2018-09-30 發布日期 2018-09-30
索引號 11500228008652038C/2018-01135
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區人民政府
有效性
標題 重慶市梁平區科學技術委員會2017年部門決算情況說明
成文日期 2018-09-30
發布日期 2018-09-30


一、部門基本情況

(一)職能職責。

1.貫徹執行科技和知識產權的法律、法規、規章和方針政策,并對執行情況進行監督檢查。

2.研究制定全區科技發展的宏觀戰略和科技促進經濟與社會發展的方針、政策,研究科技促進經濟與社會發展的重大問題,確定科技發展的重大布局和優先發展領域。

3.負責全區科技創新工作的宏觀管理和統籌協調,擬訂全區科技體制改革的政策措施,指導科技體制改革工作;推動建立適應社會主義市場經濟和科技自身發展規律的科技創新體制和科技創新機制,組織實施重大科技創新活動,推動創新驅動發展戰略的實施。

4.負責全區科學技術普及工作的規劃、政策、宏觀管理、統籌協調。

5.會同有關部門擬訂科技人才和知識產權隊伍建設規劃,提出相關政策建議,推進高層次創新型科技人才和知識產權人才隊伍建設。

6.指導區級各部門的科技管理工作,協調有關部門研究制定行業和企業技術進步規劃和措施,參與重大經濟建設項目和技術引進、技術開發項目的可行性論證及知識產權審議。

7.負責科技企業培育,負責市級科技型企業、高成長性科技企業和國家高新技術企業的初審推薦上報工作和管理工作,負責國家高新技術產品的初審推薦上報工作。

8.提出科研條件保障的政策建議,推進科技研發機構建設、科技資源共享和科技金融服務,推動企業加強創新能力建設。

9.指導和推進眾創空間(含星創天地)、專家大院、科技企業孵化器(加速器)、高新技術產業化基地、科技園區、高新區等創新創業平臺和產業技術創新聯盟的建設。

10.擬訂科技促進農村和社會發展的方針政策,制定相關重要措施和辦法,深化科技特派員制度,促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。

11.負責對各鄉鎮(街道)科技工作進行指導、協調、檢查和考核。指導科技成果轉化工作和相關重大科技成果應用示范。

12.負責全區政府科技計劃項目及經費安排、管理,協調科技創新資源配置;負責企事業單位申報國家和市級科技項目的指導、推薦工作。負責提出多渠道增加科技投入和科技資源合理配置的政策措施建議。負責管理種子基金、指導組建天使基金和科技風險投資基金,強化科技金融服務。推動專利質押融資和科技型企業在科創板掛牌。

13.組織對外科技交流與合作,配合有關部門和企業做好引進國內外科技智力和科技研發機構工作。

14.統籌協調和指導企事業單位知識產權工作。負責專利管理和對外聯絡、合作與交流工作。指導全區專利代理、專利評估、許可貿易、專利信息服務、專利技術交易等,發展知識產權服務業,推動專利技術轉讓和轉化。

15.負責專利行政執法和專利糾紛的調解處理,查處專利侵權和假冒行為。統籌協調涉外知識產權事宜。

16.組織開展科技成果評價、科學技術獎勵、科技保密、科技檔案、技術市場及與科技相關的知識產權保護等工作,促進建立科技咨詢、招標、評估等社會中介組織體系。

17.負責全區軟科學研究、科技信息、科技宣傳、知識產權宣傳和科技統計、知識產權統計工作。

18.承辦區政府交辦的其他事項。

(二)機構設置。

2017年度,納入重慶市梁平區科委系統決算匯編范圍的獨立核算單位共2家,與2016年一致。其中:行政單位1家(科委機關本級),事業單位1家:重慶市梁平區生產力促進中心(公益一類)。科委機關設置內設機構3個:綜合科、科技創新發展科、知識產權科

科委機關行政編制為7名。其中:主任1名,副主任3名;內設機構領導職數3名。生產力促進中心事業編制7名,其中:主任1名,副主任1名。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計3423.91萬元,支出總計3423.91萬元。與2016年決算數相比,收支增加2,751.68萬元、增長409.33%,主要原因是科技創新發展基金增加1000萬元,創業種子投資基金增資1600萬元。

本部門2017年度收入合計3,415.26萬元,其中:財政撥款收入3,014.00萬元,占88.25%;其他收入401.26萬元,占11.75%。

本部門2017年度支出合計2,600.29萬元,其中:基本支出227.53萬元,占8.75%;項目支出2,372.76萬元,占91.25%。

本部門2017年度年末結轉和結余823.62萬元,較上年增加804.24萬元,主要原因是創業種子投資基金年末結轉結余818.7萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入3,014.00萬元,較上年決算數增加2,398.44萬元,增長389.64%。主要原因是科技創新發展基金增加1000萬元,創業種子投資基金增資1200萬元,目標績效等考核獎勵增加的人員經費支出。較年初預算數增加1,701.75萬元,增長129.68%。主要原因是年中追加安排科技項目資金500萬元,創業種子投資基金支出預算1200萬元。

本部門2017年度財政撥款支出2,600.08萬元,較上年決算數增加1,947.22萬元,增長298.26%。主要原因是科技創新發展基金支出1000萬元,區創業種子投資基金向區內21家企業支持免息貸款850萬元。較年初預算數增加1,268.66萬元,增長95.29%。主要原因是區創業種子投資基金年末免息貸款支出782.5萬元,年中追加安排科技項目資金500萬元。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出0.17萬元,占0.01%,與年初預算數持平;科學技術支出2,487.75萬元,占95.68%,較年初預算數增加1,287.38萬元,主要原因是區創業種子投資基金向區內21家企業支持免息貸款850萬元,本年度已還款67.5萬元,年末免息貸款支出782.5萬元,年中追加安排科技項目資金500萬元;社會保障與就業支出42.36萬元,占1.63%,較年初預算數減少18.72萬元,主要原因是退休人員納入社保統籌;醫療衛生與計劃生育支出11.32萬元,占0.44%,與年初預算數持平;農林水支出50.00萬元,占1.92%,與年初預算數持平;住房保障支出8.49萬元,占0.33%,與年初預算數持平。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出227.46萬元。其中:人員經費214.07萬元,較上年增加26.27萬元,主要原因是職務晉升、調標增資等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金和對個人和家庭的補助支出。公用經費13.39萬元,較上年減少19.27萬元,主要原因是部分公用經費根據財政下達指標,列項目支出,公用經費用途主要包括辦公費、工會經費、福利費和公車運行維護費等。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2017年度本部門“三公”經費支出共計27.47萬元,較年初預算數減少4.46萬元,較上年支出數減少5.68萬元,主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和上年決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。 三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是集成電路招商引資接待費用在下半年不再在我委列支。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2017年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數增加0.00萬元,主要原因是本單位2017年度無因公出國。公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數增加0.00萬元,主要原因是本單位2017年度為購置公務用車。

2017年度本部門公務車運行維護費4.74萬元,主要用市內因公出行、區內下鄉開展業務檢查和招商引資接送客商等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少0.06萬元,較上年支出數減少1.20萬元,主要原因是嚴格落實公車使用規定。

公務接待費22.72萬元,主要用于上半年招商引資工作發生的客商接待支出,費用支出較年初預算數減少4.40萬元,較上年支出數減少4.48萬元,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。

(三)“三公”經費實物量情況。

2017年本部門公務車保有量為1輛;國內公務接待108批次,1,530人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年本部門人均接待費148.52元,車均維護費4.74萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出10.25萬元,機關運行經費主要用于開支公務車運行維護費、工會經費及福利費等。機關運行經費較2016年減少13.99萬元,下降57.72%,主要原因是部分公用經費按照財政下達指標列項目支出。

(二)國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2017年度本部門無政府采購支出。

(四)預算績效管理情況說明。2017年度本部門無績效管理項目。

五、專業名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待 費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用 車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映 單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經 費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式: 023-53222131。

科委2017年部門決算公開表.xls

掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 安西县| 偏关县| 阜城县| 凉城县| 甘肃省| 随州市| 阜康市| 九龙坡区| 临城县| 习水县| 旌德县| 历史| 彭泽县| 焦作市| 招远市| 江陵县| 云龙县| 剑川县| 确山县| 星子县| 绥芬河市| 建昌县| 台湾省| 阿坝县| 潍坊市| 体育| 修文县| 淮安市| 石阡县| 芮城县| 红原县| 香河县| 栖霞市| 县级市| 淄博市| 保靖县| 敦煌市| 龙江县| 杨浦区| 新野县| 兴宁市|