索引號 | 11500228008652038C/2019-01395 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2018-02-09 | 發(fā)布日期 | 2019-01-24 |
索引號 | 11500228008652038C/2019-01395 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2018-02-09 |
發(fā)布日期 | 2019-01-24 |
一、單位基本情況
重慶市梁平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會是中共重慶市梁平區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體,是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶,是科技工作者之家,是財政全額撥款的參照公務(wù)員法管理的行政機(jī)關(guān)。經(jīng)重慶市梁平區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會核定,我單位行政編制4名。領(lǐng)導(dǎo)正職1名,副職2名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一個科室—綜合部。單位實(shí)有在職人員6人(其中工勤人員1人),退休2人。
主要職能是:開展學(xué)術(shù)交流、科普活動,普及科技知識、培訓(xùn)實(shí)用技術(shù);組織青少年參加科技創(chuàng)新大賽、科技模型大賽等大型青少年科技活動;開展創(chuàng)新驅(qū)動助力工程示范區(qū)、院士專家工作站建設(shè);繼續(xù)開展基層科普行動計劃的組織實(shí)施,建立梯形項(xiàng)目儲備;開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作;進(jìn)行技術(shù)咨詢服務(wù);促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化;負(fù)責(zé)科技咨詢行業(yè)管理;開展《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》的貫徹落實(shí)和協(xié)調(diào)工作,著力提升全民科學(xué)素質(zhì);承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其它工作事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算情況說明
2018年本單位預(yù)算收入合計200.43萬元,其中:年初預(yù)算財政撥款200.43萬元(一般公共預(yù)算財政撥款200.43萬元)。,可支配收入總計200.43萬元。本年支出合計200.43萬元。其中,財政預(yù)算撥款支出200.43萬元,按功能分類:一般公共服務(wù)支出80.37萬元,科學(xué)技術(shù)支出93萬元,社會保障和就業(yè)支出15.71萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出5.9萬元,住房保障支出5.45萬元。公共預(yù)算財政撥款基本支出107.43萬元,按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出85.44萬元,商品和服務(wù)支出19.43萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出2.56萬元。財政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出93萬元,主要用于院士專家工作站建設(shè) 、科學(xué)技術(shù)普及、青少年科技活動、創(chuàng)新驅(qū)動助力工程建設(shè)、企業(yè)數(shù)據(jù)信息推送、基層科普行動計劃項(xiàng)目儲備建設(shè)等。總預(yù)算收支與2017年相比,主要變化一是財政預(yù)算撥款增加23.31萬元,其原因是落實(shí)新《預(yù)算法》要求,上級轉(zhuǎn)移支付和縣級財政安排的項(xiàng)目資金提前下達(dá)單位,進(jìn)一步加快項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度;二是今年新增實(shí)施院士專家工作站建設(shè)、創(chuàng)新驅(qū)動助力工程示范區(qū)建設(shè)、企業(yè)數(shù)據(jù)信息推送等工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和市、縣關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6.4萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)接待費(fèi)3.9萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元。比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.1萬元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(即公用經(jīng)費(fèi))。2018年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.43萬元,主要用于:辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
2、國有資產(chǎn)占用情況。本部門共有車輛1輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.5萬元。
3、政府采購安排情況。本部門政府采購預(yù)算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
4、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年項(xiàng)目支出實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款93萬元。
五、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。