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索引號(hào) 11500228008652038C/2017-01595 發(fā)文字號(hào)
主題分類 其他 體裁分類 其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)人民政府 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平縣科學(xué)技術(shù)委員會(huì)2016年部門決算情況說明
成文日期 2017-09-19 發(fā)布日期 2017-09-19
索引號(hào) 11500228008652038C/2017-01595
發(fā)文字號(hào)
主題分類 其他
體裁分類 其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)人民政府
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平縣科學(xué)技術(shù)委員會(huì)2016年部門決算情況說明
成文日期 2017-09-19
發(fā)布日期 2017-09-19

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行科技和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2.研究制定全區(qū)科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的方針、政策,研究科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問題,確定科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)科技創(chuàng)新工作的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),擬訂全區(qū)科技體制改革的政策措施,指導(dǎo)科技體制改革工作;推動(dòng)建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和科技自身發(fā)展規(guī)律的科技創(chuàng)新體制和科技創(chuàng)新機(jī)制,組織實(shí)施重大科技創(chuàng)新活動(dòng),推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)科學(xué)技術(shù)普及工作的規(guī)劃、政策、宏觀管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

5.會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才和知識(shí)產(chǎn)權(quán)隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,提出相關(guān)政策建議,推進(jìn)高層次創(chuàng)新型科技人才和知識(shí)產(chǎn)權(quán)人才隊(duì)伍建設(shè)。

6.指導(dǎo)區(qū)級(jí)各部門的科技管理工作,協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究制定行業(yè)和企業(yè)技術(shù)進(jìn)步規(guī)劃和措施,參與重大經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目的可行性論證及知識(shí)產(chǎn)權(quán)審議。

7.負(fù)責(zé)科技企業(yè)培育,負(fù)責(zé)市級(jí)科技型企業(yè)、高成長(zhǎng)性科技企業(yè)和國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)的初審?fù)扑]上報(bào)工作和管理工作,負(fù)責(zé)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)品的初審?fù)扑]上報(bào)工作。

8.提出科研條件保障的政策建議,推進(jìn)科技研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)、科技資源共享和科技金融服務(wù),推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)創(chuàng)新能力建設(shè)。

9.指導(dǎo)和推進(jìn)眾創(chuàng)空間(含星創(chuàng)天地)、專家大院、科技企業(yè)孵化器(加速器)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地、科技園區(qū)、高新區(qū)等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟的建設(shè)。

10.擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的方針政策,制定相關(guān)重要措施和辦法,深化科技特派員制度,促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)。

11.負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科技工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查和考核。指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作和相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范。

12.負(fù)責(zé)全區(qū)政府科技計(jì)劃項(xiàng)目及經(jīng)費(fèi)安排、管理,協(xié)調(diào)科技創(chuàng)新資源配置;負(fù)責(zé)企事業(yè)單位申報(bào)國(guó)家和市級(jí)科技項(xiàng)目的指導(dǎo)、推薦工作。負(fù)責(zé)提出多渠道增加科技投入和科技資源合理配置的政策措施建議。負(fù)責(zé)管理種子基金、指導(dǎo)組建天使基金和科技風(fēng)險(xiǎn)投資基金,強(qiáng)化科技金融服務(wù)。推動(dòng)專利質(zhì)押融資和科技型企業(yè)在科創(chuàng)板掛牌。

13.組織對(duì)外科技交流與合作,配合有關(guān)部門和企業(yè)做好引進(jìn)國(guó)內(nèi)外科技智力和科技研發(fā)機(jī)構(gòu)工作。

14.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)企事業(yè)單位知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。負(fù)責(zé)專利管理和對(duì)外聯(lián)絡(luò)、合作與交流工作。指導(dǎo)全區(qū)專利代理、專利評(píng)估、許可貿(mào)易、專利信息服務(wù)、專利技術(shù)交易等,發(fā)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè),推動(dòng)專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)化。

15.負(fù)責(zé)專利行政執(zhí)法和專利糾紛的調(diào)解處理,查處專利侵權(quán)和假冒行為。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜。

16.組織開展科技成果評(píng)價(jià)、科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、科技檔案、技術(shù)市場(chǎng)及與科技相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等工作,促進(jìn)建立科技咨詢、招標(biāo)、評(píng)估等社會(huì)中介組織體系。

17.負(fù)責(zé)全區(qū)軟科學(xué)研究、科技信息、科技宣傳、知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳和科技統(tǒng)計(jì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計(jì)工作。

18.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2016年度,納入梁平縣科委系統(tǒng)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共2家,與2015年一致。其中:行政單位1家(科委機(jī)關(guān)本級(jí)),事業(yè)單位1家:梁平縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心(公益一類)。

  科委機(jī)關(guān)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè):辦公室、科技發(fā)展科、辦公室。 

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計(jì)672.23萬元,支出總計(jì)672.23萬元。與2015年決算數(shù)相比,收支減少7,668.16萬元、下降91.94%,主要原因一是為更好地發(fā)揮財(cái)政資金使用效益,2014年科技計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)行后補(bǔ)助,結(jié)轉(zhuǎn)3066.14萬元作為2015年收入,二是2016年在批復(fù)的年初預(yù)算收入中,調(diào)整結(jié)構(gòu)1000萬元作為2017年收入,三是2016年大部分科技項(xiàng)目資金由財(cái)政直接撥付到項(xiàng)目承擔(dān)單位,從而造成2016年與2015年決算收入差異較大。

本部門2016年度收入合計(jì)615.56萬元,其中:財(cái)政撥款收入615.56萬元,占100.00%。

本部門2016年度支出合計(jì)652.86萬元,其中:基本支出220.45萬元,占33.77%;項(xiàng)目支出432.41萬元,占66.23%。

本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.38萬元,較上年減少43.90萬元,主要原因一是財(cái)政收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6.6萬元,二是2016年更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算執(zhí)行,資金執(zhí)行進(jìn)度較2015年有所提高。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財(cái)政撥款收入615.56萬元,較上年決算數(shù)減少4,124.37萬元,下降87.01%。較年初預(yù)算數(shù)減少4,339.54萬元,下降87.58%。主要原因是,一是2016年在批復(fù)的年初預(yù)算收入中,調(diào)整結(jié)構(gòu)1000萬元作為2017年收入,二是2016年大部分科技項(xiàng)目資金由財(cái)政直接撥付到項(xiàng)目承擔(dān)單位,從而造成2016年與2015年預(yù)決算收入差異較大。同時(shí),2016年有人員減少情況。

本部門2016年度財(cái)政撥款支出652.86萬元,較上年決算數(shù)減少7,624.14萬元,下降92.11%。較年初預(yù)算數(shù)減少4,365.31萬元,下降86.99%。主要原因一是2016年在批復(fù)的年初預(yù)算收入中,調(diào)整結(jié)構(gòu)1000萬元作為2017年收入,二是2016年大部分科技項(xiàng)目資金由財(cái)政直接撥付到項(xiàng)目承擔(dān)單位,從而造成2016年與2015年預(yù)決算收入差異較大。同時(shí),2016年有人員減少情況。

本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:教育支出0.19萬元,占0.03%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元;科學(xué)技術(shù)支出554.81萬元,占84.98%,較年初預(yù)算數(shù)減少4,387.53萬元,主要原因是2016年財(cái)政撥款收入結(jié)構(gòu)調(diào)整1000萬元作為2017年收入;社會(huì)保障與就業(yè)支出56.13萬元,占8.60%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.23萬元,主要原因是2016年離退休人員有增人增資情況;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.15萬元,占2.01%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元;資源勘探信息等支出18.00萬元,占2.76%,較年初預(yù)算數(shù)增加18.00萬元,主要原因是年中追加的2014年市級(jí)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn);住房保障支出10.57萬元,占1.62%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出220.45萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)187.80萬元,較上年減少5.62萬元,主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資等。公用經(jīng)費(fèi)32.65萬元,較上年增加10.57萬元,主要原因是物價(jià)上漲導(dǎo)致行政運(yùn)行成本有所增長(zhǎng),公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

  2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)33.15萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.31萬元,主要原因是本年招商引資工作中,接送客商導(dǎo)致公車運(yùn)行成本偶有上浮;較上年支出數(shù)減少2.31萬元,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較上年有所下降。二是我部門嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

  2016年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元,未安排單位人員出國(guó)出訪。

  公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,今年無公車購置。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.94萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、招商引資接送客商等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.94萬元,主要原因是招商引資客商江北機(jī)場(chǎng)至梁平往返接送次數(shù)增加;較上年支出數(shù)減少1.32萬元,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。

  公務(wù)接待費(fèi)27.21萬元,主要用于招商引資客商接待,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬元,較上年支出數(shù)減少0.99萬元,主要原因是嚴(yán)格控制接待費(fèi)用支持,嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

  2016年本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待75批次,610人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費(fèi)446.02元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)5.94萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

  2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.25萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年增加8.58萬元,增長(zhǎng)54.73%,主要原因一是2016年公車改革增加公務(wù)交通補(bǔ)貼;三是醫(yī)療費(fèi)、撫恤費(fèi)等比2015年增加;三是物價(jià)上漲造成。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

  截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)預(yù)算績(jī)效管理情況說明。

  2016年,基本完成預(yù)定目標(biāo)。2016年,全縣社會(huì)R&D經(jīng)費(fèi)投入突破1億元,達(dá)1.439億元,比上年增長(zhǎng)30.8%。R&D經(jīng)費(fèi)占GDP的比重為0.53%;發(fā)明專利授權(quán)數(shù)21件、同比增長(zhǎng)40%,萬人發(fā)明專利擁有量1.02件、同比提高20%。2017年,我委逐步探索并建立科技資金績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制,確保財(cái)政資金使用發(fā)揮實(shí)效。

五、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 023-53222131。
















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