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索引號 11500228008652038C/2019-00883 發(fā)文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)人民政府 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)委老干部局2019年度預(yù)算情況說明
成文日期 2019-03-28 發(fā)布日期 2019-03-28
索引號 11500228008652038C/2019-00883
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體裁分類 其他
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)人民政府
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)委老干部局2019年度預(yù)算情況說明
成文日期 2019-03-28
發(fā)布日期 2019-03-28

一、單位基本情況

(一)職能職責

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、重慶市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)離退休干部工作的方針、政策和規(guī)定,結(jié)合我區(qū)實際,制定離休干部和副縣(處)級以上退休干部(以下簡稱離退休干部)工作的具體政策和辦法。

2、負責全區(qū)離退休干部的管理服務(wù)工作。

3、協(xié)助區(qū)委組織部抓好離退休干部黨組織建設(shè),統(tǒng)籌謀劃、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全區(qū)離退休干部黨建工作。

4、落實好離退休干部的政治待遇。了解掌握全區(qū)離退休干部政治思想、參加黨組織生活的情況;組織離退休干部學(xué)習政治理論、閱讀重要文件、聽取重要報告、參加有關(guān)會議和重大活動;加強和改進離退休干部思想政治工作。

5、落實好離退休干部的生活待遇。調(diào)查研究離退休干部生活待遇方面出現(xiàn)的新情況、新問題;組織協(xié)調(diào)有關(guān)單位和部門解決老干部“兩個待遇”方面存在的問題,并積極向區(qū)委、區(qū)政府匯報問題的處理和督促檢查落實的情況。

6、了解掌握離退休干部發(fā)揮作用的情況;總結(jié)和推廣離退休干部發(fā)揮作用的先進事跡和經(jīng)驗;宣傳報道離退休干部的歷史功績和老有所學(xué)、老有所為的典型;引導(dǎo)離退休干部為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展增添正能量。

7、貫徹落實離退休干部的安置政策,協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各單位解決離退休干部工作中出現(xiàn)的困難和問題;負責對異地安置的離休干部的聯(lián)系和管理。

8、組織、指導(dǎo)離退休干部開展健康科學(xué)的文化娛樂,體育健身、健康休養(yǎng)和體檢、參觀經(jīng)濟社會建設(shè)成就等活動。

9、負責處理離退休干部來信來訪和接待處理工作。

10、負責外地離退休干部來梁參觀考察的接待服務(wù)工作。

11、抓好老干部工作部門的自身建設(shè)。加強老干部活動中心工作,支持梁平區(qū)關(guān)心下一代工作委員會開展工作。

12、完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

中共重慶市梁平區(qū)委老干部局,下設(shè)事業(yè)單位重慶市梁平區(qū)老干部活動中心,關(guān)心下一代工作委員會(區(qū)委區(qū)政府議事協(xié)調(diào)機構(gòu))。

行政編制5人,實有5人;事業(yè)編制2人,實有1人。

二、部門預(yù)算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入304.94 萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出304.94萬元,比2018年增加 16.12萬元。其中:基本支出211.29萬元,比2018年增加 15.47萬元,主要原因是人員調(diào)資及公用經(jīng)費增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出93.65萬元,比2018年增加 0.65萬元,主要原因是離休干部及市管退休干部體檢等,主要用于部分離退休人員體檢工作。

重慶市梁平區(qū)委老干部局2019年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.21 萬元,比2018年減少 0.29萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2018年減少 0萬元,主要原因是本單位無此工作安排;公務(wù)接待費0.71萬元,比2018年減少 0.29萬元,主要原因是嚴格控制接待次數(shù)和標準;公務(wù)用車運行維護費2.5萬元,比2018年減少 0萬元,主要原因是嚴格控制公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費0萬元,比2018年減少 23.99萬元;主要原因是今年無更換車輛需求。

四、其他重要事項的情況說明

1、 行政機關(guān)運行經(jīng)費。2019年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費18.28萬元,比上年增加5.93萬元,主要原因是區(qū)級部門公用經(jīng)費標準統(tǒng)一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款 8.53 萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年12月,本單位共有車輛2 輛,其中一般公務(wù)用車1 輛,老干部服務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛,其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

五、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


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