索引號 | 11500228008652361T/2020-00139 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區委老干部局2020年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2020-02-11 | 發布日期 | 2020-02-11 |
索引號 | 11500228008652361T/2020-00139 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區委老干部局2020年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2020-02-11 |
發布日期 | 2020-02-11 |
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、貫徹執行黨中央、國務院、重慶市委、市政府和區委、區政府有關離退休干部工作的方針、政策和規定,結合我區實際,制定離休干部和副縣(處)級以上退休干部(以下簡稱離退休干部)工作的具體政策和辦法。
2、負責全區離退休干部的管理服務工作。
3、協助區委組織部抓好離退休干部黨組織建設,統籌謀劃、指導協調和監督檢查全區離退休干部黨建工作。
4、落實好離退休干部的政治待遇。了解掌握全區離退休干部政治思想、參加黨組織生活的情況;組織離退休干部學習政治理論、閱讀重要文件、聽取重要報告、參加有關會議和重大活動;加強和改進離退休干部思想政治工作。
5、落實好離退休干部的生活待遇。調查研究離退休干部生活待遇方面出現的新情況、新問題;組織協調有關單位和部門解決老干部“兩個待遇”方面存在的問題,并積極向區委、區政府匯報問題的處理和督促檢查落實的情況。
6、了解掌握離退休干部發揮作用的情況;總結和推廣離退休干部發揮作用的先進事跡和經驗;宣傳報道離退休干部的歷史功績和老有所學、老有所為的典型;引導離退休干部為我區經濟社會發展增添正能量。
7、貫徹落實離退休干部的安置政策,協調、指導各單位解決離退休干部工作中出現的困難和問題;負責對異地安置的離休干部的聯系和管理。
8、組織、指導離退休干部開展健康科學的文化娛樂,體育健身、健康休養和體檢、參觀經濟社會建設成就等活動。
9、負責處理離退休干部來信來訪和接待處理工作。
10、負責外地離退休干部來梁參觀考察的接待服務工作。
11、抓好老干部工作部門的自身建設。加強老干部活動中心工作,支持梁平區關心下一代工作委員會開展工作。
12、完成區委交辦的其他任務。
(二)單位構成。中共重慶市梁平區委老干部局,下設事業單位重慶市梁平區老干部活動中心,關心下一代工作委員會(區委區政府議事機構)。
行政編制5人,實有5人;事業編制2人,實有1人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2020年年初預算數339.78 萬元,其中:一般公共預算撥款211.86萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入 0萬元,事業收入0 萬元,事業單位經營收入 0萬元,其他收入0 萬元。收入較去年增加34.84萬元,主要是公共預算撥款增加38.76萬元,社會保障和就業支出及醫療衛生較去年有所減少。
(二)支出預算:2020年年初預算數339.78 萬元,其中:一般公共服務211.86 萬元,教育 0萬元,社會保障和就業115.56 萬元,衛生健康支出6.22 萬元,住房保障6.14萬元。支出較去年增加34.84萬元,主要是基本支出增加13.49萬元,項目支出增加21.35萬元。
三、部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入339.78 萬元,一般公共預算財政撥款支出339.78 萬元,比2019年增加34.84萬元。其中:基本支出224.78萬元,比2019年增加13.49萬元,主要原因是調進人員一名,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出115 萬元,比2019年增加21.35 萬元,主要原因是2020度新增全區離退休人員健康體檢費用項目,項目主要用于對關工委四就近工作、保障活動中心運轉經費、召開團拜會及離退休人員健康體檢等重點工作。
中共重慶市梁平區委老干部局2020年度未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2020年“三公”經費預算3.21 萬元,與2019年持平。其中:因公出國(境)費用 0 萬元,比2019年減少 0 萬元,主要原因是本部門無出國(境)安排;公務接待費0.71萬元,與2019年持平,主要原因是本單位厲行節約;公務用車運行維護費2.5 萬元,與2019年持平,主要原因是嚴格公車管理,減少公務用車人次;公務用車購置費0萬元,與2019年無變化;主要原因是本部門無購置公務用車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費28.34 萬元,比上年增加10.06萬元,主要原因是本單位新進一名工作人員。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款115萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2019年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
五、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:劉自強????聯系方式:??023-53222746