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索引號 11500228008652361T/2021-00083 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)財政局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)委老干部局2021年部門預算情況說明
成文日期 2021-03-30 發(fā)布日期 2021-03-30
索引號 11500228008652361T/2021-00083
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)財政局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)委老干部局2021年部門預算情況說明
成文日期 2021-03-30
發(fā)布日期 2021-03-30


一、單位基本情況

(一)職能職責。

區(qū)老干部局為區(qū)委組成部門,下屬單位包括關工委、活動中心(老年大學)。中共梁平區(qū)委老干部局是由區(qū)委組織部管理的主管全縣離休干部和縣(處)級以上退休干部的職能部門。主要職責:1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務院,重慶市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府關于老干部工作的方針、政策和指示;進行有關政策的調(diào)查研究,為區(qū)委、區(qū)政府制定研究老干部工作的具體政策提供依據(jù)和方案;2、督促落實好老干部的政治待遇。協(xié)助縣委組織部抓好離退休干部黨支部建設,了解掌握全區(qū)老干部政治思想、參加黨組織生活的情況;組織離休干部和縣(處)級以上退休干部政治理論學習,閱讀重要文件,聽取重要報告,參加有關會議和重大活動;加強和改進老干部思想政治工作;3、督促檢查落實好老干部的生活待遇,調(diào)查研究老干部生活待遇方面出現(xiàn)的新情況、新問題,協(xié)調(diào)研究解決老干部生活待遇的問題,加強宏觀管理工作。4、了解掌握老干部發(fā)揮作用的情況,總結(jié)和推廣老干部發(fā)揮作用的先進事跡和經(jīng)驗,宣傳報告老干部歷史功績和在“兩個文明”建設中老有所學、老有所為的典型。5、貫徹落實好老干部的安置政策,協(xié)調(diào)、指導各單位解決老干部安置工作中出現(xiàn)的困難和問題,加強對易地安置的老干部聯(lián)系和管理,負責審核辦理老干部的各種證書工作;6、負責處理老干部來信來訪,幫助解決老干部反映的困難和問題;7、負責組織、指導老干部健康休養(yǎng)、健康檢查、參觀工農(nóng)業(yè)建設成就和文體活動,負責外地老干部來梁參觀考察旅游的接待服務工作;8、抓好老干部工作部門的自身建設。協(xié)助、配合做好老年體協(xié)、關心下一代工作委員會等涉老部門的各項工作;管理好區(qū)老干部中心活動室。

(二)單位構成。重慶梁平區(qū)委老干部局內(nèi)設1機構:綜合科,下2事業(yè)單位,分別是關工委老干部活動中心。行政編制5人,實有5人;事業(yè)編制2人,實有1人。

事業(yè)單位關工委老干部活動中心未獨立核算,納入本部門預算一并公開。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數(shù)332.26萬元,其中:一般公共預算撥款332.26萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2020年減少7.52萬元,主要是副處級以上退休干部體檢每兩年一次。

(二)支出預算2021年年初預算數(shù)332.26萬元,其中:一般公共服務支出預算332.26萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算116.35萬元,衛(wèi)生健康支出預算6.55萬元,住房保障支出預算6.55萬元。支出預算較2020年減少7.52萬元,主要是基本支出預算增加8.83萬元,項目支出預算減少16.35萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入332.26萬元,一般公共預算財政撥款支出332.26萬元,比2020年減少7.52萬元。其中:基本支出233.61萬元,比2020年增加8.83萬元,主要原因是人員調(diào)資等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出98.65萬元,比2020年 減少 16.35萬元,主要原因是副處級以上退休干部兩年一次體檢,今年不體檢,主要用于關工委、活動中心、離退休黨工委等重點工作。

重慶梁平區(qū)委老干部局無使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預算3.2萬元,比2020年減少0.01萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,2020一致,主要原因是本單位無因公出國(境)安排;公務接待費0.7萬元,比2020年 減少0.01萬元,主要原因是控制三公經(jīng)費支出;公務用車運行維護費2.5萬元,2020一致,主要原因是保障公務車正常運轉(zhuǎn)(保險、修理);公務用車購置費0萬元,2020一致;主要原因是本單位今年無公務車購置需求。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費202.76萬元,比上年減少9.1萬元,主要原因為離休人員減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2萬元:政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款98.65萬元。

4國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202012月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛、老干部服務用車1輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛 。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:劉自強 聯(lián)系方式:??(劉自強,電話:13452717611

老干部局-附件3:2021年部門預算附表.xlsx


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