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索引號 11500228008652361T/2025-00028 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)法學(xué)會 2025年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00028
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)法學(xué)會 2025年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市梁平區(qū)法學(xué)會為區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的群眾團體組織,主要職責(zé)包括:一是組織法學(xué)工作者、法律工作者學(xué)習(xí)和貫徹黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)、基本經(jīng)驗,提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),堅持正確的政治方向;二是引領(lǐng)、繁榮法學(xué)研究,推進法學(xué)理論創(chuàng)新、法律制度創(chuàng)新和法治文化創(chuàng)新,促進法學(xué)研究成果的推廣和應(yīng)用轉(zhuǎn)化;三是組織法學(xué)工作者、法律工作者深入實際進行調(diào)查研究;四是發(fā)揮人才、智力優(yōu)勢,開展多種形式的法律服務(wù);五是參與法律、法規(guī)修改、咨詢、論證工作;六是反映會員和法學(xué)界、法律界的意見與要求,維護會員的合法權(quán)益。

(二)單位構(gòu)成

部門本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個,各機構(gòu)規(guī)范簡稱依次為:辦公室、社會治理科。下設(shè)二級預(yù)算單位0個。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)163.72萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款163.72萬元,政府性基金預(yù)算撥款 ?萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加7.49萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加7.49萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)163.72萬元,其中:一般公共服務(wù)支出132.34萬元,社會保障和就業(yè)支出18.81萬元,衛(wèi)生健康支出6.24萬元,住房保障支出6.33萬元;支出比2024年增加7.49萬元,主要是基本支出增加7.49萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入163.72萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出163.72萬元,比2024年增加7.49萬元。其中:基本支出134.72萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年增加7.49萬元,主要原因是在職人員調(diào)資和社會保險單位繳費部分增漲;項目支出29萬元,主要用于法治文化基層行重點工作,與2024年持平。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算24萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是我單位未安排因公出國;公務(wù)接待費2萬元,與2024年持平;公務(wù)用車運行維護費3萬元,與2024年持平;公務(wù)用車購置費19萬元,與2024年持平;主要原因是2024年未購買公車,因普法工作需要,2025年重新預(yù)算計劃新購置一輛公務(wù)用車。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款29萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:袁婭芹????聯(lián)系方式:023-53239289


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