索引號 | 11500228008652361T/2021-00084 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)歸國華僑僑眷聯(lián)合會2021年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2021-03-30 | 發(fā)布日期 | 2021-03-30 |
索引號 | 11500228008652361T/2021-00084 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)歸國華僑僑眷聯(lián)合會2021年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2021-03-30 |
發(fā)布日期 | 2021-03-30 |
?????一、單位基本情況
(一)職能職責
1.堅持政治引領(lǐng)和思想引導。
2.堅持圍繞中心服務(wù)大局。
3.堅持傾力建好僑胞之家。
4.有序參政議政。
5.積極參與社會建設(shè)。
6.承辦區(qū)委、區(qū)政府和市僑聯(lián)交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)歸國華僑僑眷聯(lián)合會編制2名,實有3人,無內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2021年年初預算數(shù)93.38萬元,其中:一般公共預算撥款93.38萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2020年增加11.06萬元,主要是退休健康休養(yǎng)費撥款增加5.07萬元,年金撥補交以前年度2.60萬元。
(二)支出預算:2021年年初預算數(shù)93.38萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預算69.74萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算16.08萬元,衛(wèi)生健康支出預算3.94萬元,住房保障支出預算3.62萬元。支出預算較2020年增加11.06萬元,主要是基本支出預算增加11.06萬元,。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入93.38萬元,一般公共預算財政撥款支出93.38萬元,比2020年增加11.06萬元。其中:基本支出78.35萬元,比2020年增加11.06萬元,主要原因是退休健康休養(yǎng)費增加,補交年金等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出15萬元,與2020年持平,主要用于走訪慰問、參加市僑聯(lián)相關(guān)活動等重點工作。
區(qū)僑聯(lián)2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預算0.3萬元,比2020年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年增加0萬元,主要原因是無因公出國(境)費用;公務(wù)接待費0.3萬元,比2020年增加0萬元,主要原因是招待市僑聯(lián)及區(qū)縣僑聯(lián);公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2020年增加0萬元,主要原因是無公務(wù)用車運行維護費;公務(wù)用車購置費0萬元,比2020年增加0萬元,主要原因是無公務(wù)用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費10.13萬元,比上年增加0.03萬元,主要原因為其他交通費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。單位政府采購預算總額9.34萬元:政府采購貨物預算9.34萬元,其中一般公共預算撥款政府采購9.34萬元:政府采購貨物預算9.34萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款15萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月,至2020年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(部門預算公開聯(lián)系人:李果 聯(lián)系方式:023-53220331)
附件3:2021年部門預算附表僑聯(lián)已改.xlsx