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索引號 11500228008652361T/2025-00093 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財政局 有效性
標(biāo)題 中國人民解放軍重慶市梁平區(qū)人民武裝部民兵訓(xùn)練基地部門2025年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00093
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財政局
有效性
標(biāo)題 中國人民解放軍重慶市梁平區(qū)人民武裝部民兵訓(xùn)練基地部門2025年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

保障全區(qū)專武干部、基干民兵、民兵應(yīng)急分隊的年度軍事訓(xùn)練和培訓(xùn);保障兵役征集、戰(zhàn)時動員及搶險救災(zāi)的人員生活和物資周轉(zhuǎn)等工作。

(二)單位構(gòu)成

中國人民解放軍重慶市梁平區(qū)人民武裝部民兵訓(xùn)練基地?zé)o內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)671.60萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款671.60萬元;收入比2024年減少104.75萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少104.75萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)671.60萬元,其中:一般公共服務(wù)支出157.50萬元,國防支出466.80萬元,社會保障和就業(yè)支出31.41萬元,衛(wèi)生健康支出7.25萬元,住房保障支出8.64萬元;支出比2024年減少104.75萬元,主要是基本支出減少53.69萬元,項目支出減少51.06萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入671.60萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出671.60萬元,比2024年減少104.75萬元。其中:基本支出204.80萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,比2024年減少53.69萬元,主要原因是單位在職人員減少3名;項目支出466.80萬元,主要用于兵役征集、民兵訓(xùn)練及國防動員等重點(diǎn)工作,比2024年減少51.06萬元,主要原因是取消物業(yè)社會化保障。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,比上年減少12萬元,主要原因是單位納入軍隊管理,由軍隊保障“三公”開支。其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年減少2萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年減少10萬元。

五、其他重要事項的情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

政府采購情況:我單位無政府采購情況。

績效目標(biāo)設(shè)置情況:2025年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款466.80萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況:截止2024年12月,我單位無國有資產(chǎn)占有使用情況。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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