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索引號 11500228008652361T/2025-00089 發(fā)文字號
主題分類 財(cái)政 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財(cái)政局 有效性
標(biāo)題 中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)社會工作部 2025年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00089
發(fā)文字號
主題分類 財(cái)政
體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財(cái)政局
有效性
標(biāo)題 中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)社會工作部 2025年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

研究相關(guān)理論、政策和規(guī)劃,貫徹相關(guān)法規(guī)規(guī)章及規(guī)范性文件并組織實(shí)施。深入調(diào)查研究,及時(shí)向區(qū)委報(bào)告工作情況并提出建議。統(tǒng)籌推進(jìn)社會工作領(lǐng)域改革工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達(dá)、矛盾調(diào)處、權(quán)益保障等人民信訪工作,協(xié)調(diào)解決人民群眾急難愁盼的重大問題。指導(dǎo)人民建議征集工作,負(fù)責(zé)征集、辦理公民、法人和其他組織提出的意見建議,向區(qū)委、區(qū)政府及時(shí)反映公民、法人和其他組織提出的重要意見建議。統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè),健全和落實(shí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制,協(xié)調(diào)推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),統(tǒng)籌推進(jìn)基層智治工作,推動基層民主政治建設(shè),指導(dǎo)監(jiān)督基層群眾自治制度的有效實(shí)施,健全基層群眾自治機(jī)制。指導(dǎo)全區(qū)性社會組織黨建工作,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)性行業(yè)協(xié)會商會黨的工作,協(xié)調(diào)推動行業(yè)協(xié)會商會深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展。指導(dǎo)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)單位、社會組織、就業(yè)群體中黨員的教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)工作,研究完善相關(guān)領(lǐng)域群眾利益協(xié)調(diào)機(jī)制。負(fù)責(zé)全區(qū)志愿服務(wù)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)、督促檢查和經(jīng)驗(yàn)推廣。指導(dǎo)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)。聯(lián)系指導(dǎo)重慶市梁平區(qū)志愿服務(wù)協(xié)會。完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡稱依次為:辦公室、基層智治科、“兩企三新”黨建科、社會工作服務(wù)中心。下設(shè)二級預(yù)算單位2個(gè),分別是:中共重慶市梁平區(qū)委社會工作部(本級)重慶市梁平區(qū)社會工作服務(wù)中心。行政編制9名,設(shè)部長1名、副部長2名;科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。社會工作服務(wù)中心6名,科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名(11副)。2024年末,行政實(shí)有在編在崗人員8人,事業(yè)實(shí)有在編在崗人員0人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)336.36萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款336.36萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補(bǔ)助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金 ?萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入2024增加336.36萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加336.36萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)336.36萬元,其中:一般公共服務(wù)支出286.36萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出24.27萬元,衛(wèi)生健康支出11.39萬元,住房保障支出14.34萬元;支出2024增加336.36萬元,主要是基本支出增加200.85萬元,項(xiàng)目支出增加135.51萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入336.36萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出336.36萬元,比2024年增加336.36萬元。其中:基本支出200.85萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年增加200.85萬元,主要原因是本部門于20245月成立,沒有編制2024年預(yù)算,故2024年年初預(yù)算數(shù)沒有數(shù)據(jù)項(xiàng)目支出135.51萬元,主要用于基層治理和智治、“兩企三新”非公黨建、志愿服務(wù)和社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)等重點(diǎn)工作,比2024年增加135.51萬元,主要原因是本部門于20245月成立,沒有編制2024年預(yù)算,故2024年年初預(yù)算數(shù)沒有數(shù)據(jù)

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致

四、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

2025三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬元,比2024年增加2.5萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因部門沒有出國(境)安排;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是未安排公務(wù)接待費(fèi)用;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元,比2024增加2.5萬元,主要原因是本部門于20245月成立,沒有編制2024年預(yù)算,故2024年年初預(yù)算數(shù)沒有數(shù)據(jù);公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是無公務(wù)用車購置安排

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.01萬元,2024增加31.01萬元,主要原因?yàn)?/span>本部門于20245月成立,沒有編制2024年預(yù)算,故2024年年初預(yù)算數(shù)沒有數(shù)據(jù);主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款135.51萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:伍小宇??????聯(lián)系方式:023-53880889


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