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索引號 11500228008652361T/2023-00042 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)網(wǎng)絡安全應急服務中心2023年單位預算情況說明
成文日期 2023-03-13 發(fā)布日期 2023-03-14
索引號 11500228008652361T/2023-00042
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)網(wǎng)絡安全應急服務中心2023年單位預算情況說明
成文日期 2023-03-13
發(fā)布日期 2023-03-14

一、單位基本情況

(一)職能職責

承擔應對處置全區(qū)網(wǎng)絡安全和信息化突發(fā)事件的基礎(chǔ)性、技術(shù)性和服務性工作。

1.負責做好網(wǎng)絡應急值班工作,為突發(fā)熱點敏感輿情應對處置提供服務保障。

2.負責網(wǎng)上輿情引導及調(diào)控服務工作,協(xié)調(diào)處理網(wǎng)上涉及我區(qū)的違法和有害信息。

3.負責為網(wǎng)絡安全事件的預防、發(fā)現(xiàn)、預警和協(xié)調(diào)處置等工作提供技術(shù)服務。

4.負責維護公共互聯(lián)網(wǎng)安全,保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的安全運行。

5.負責承接區(qū)委網(wǎng)信辦交辦的信息化工作。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)網(wǎng)絡安全應急服務中心內(nèi)設(shè)網(wǎng)絡應急服務科、網(wǎng)絡技術(shù)安全科、網(wǎng)絡評論引導科、信息化協(xié)調(diào)科。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)192.99萬元,其中:一般公共預算撥款192.99萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2022年減少0.48萬元,主要是人員和公用經(jīng)費撥款減少5.48萬元,項目撥款增加5.00萬元。

(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)192.99萬元,其中:一般公共服務支出預算162.74萬元,社會保障和就業(yè)支出預算15.03萬元,衛(wèi)生健康支出預算7.71萬元,住房保障支出預算7.52萬元。支出預算較2022年減少0.48萬元,主要是基本支出預算減少5.48萬元,項目支出預算增加5.00萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入192.99萬元,一般公共預算財政撥款支出192.99萬元,比2022年減少0.48萬元。其中:基本支出177.99萬元,比2022年減少5.48萬元,主要原因是壓縮開支,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出15.00萬元,比2022年增加5.00萬元,主要原因是設(shè)備升級及運維需要,主要用于應急指揮中心設(shè)備升級及運維費。

重慶市梁平區(qū)網(wǎng)絡安全應急服務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算0.00萬元,比2022年減少1.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2022年增加0.00萬元,主要原因是本單位沒有出國(境)安排;公務接待費0.00萬元,比2022年減少1.00萬元,主要原因是減少公務接待,壓縮開支;公務用車運行維護費0.00萬元,比2022年增加0.00萬元,主要原因是無公務用車;公務用車購置費0.00萬元,比2022年增加0.00萬元,主要原因是無購置公務用車計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1、重慶市梁平區(qū)網(wǎng)絡安全應急服務中心不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款15.00萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


部門預算公開聯(lián)系人:譚承黎

聯(lián)系方式:譚承黎,電話:023-53222402

(應急服務中心)2023預算公開表.docx


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