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索引號 11500228008652038C/2016-01960 發(fā)文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)人民政府 有效性
標(biāo)題 梁平縣人大常委會辦公室2015年部門決算情況說明
成文日期 2016-09-29 發(fā)布日期 2016-09-29
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發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)人民政府
有效性
標(biāo)題 梁平縣人大常委會辦公室2015年部門決算情況說明
成文日期 2016-09-29
發(fā)布日期 2016-09-29

一、單位基本情況

(一)主要職責(zé)

梁平縣人大常委會機(jī)關(guān)是縣財政全額撥款單位,主要承擔(dān)組織縣人代會、縣人大常委會等會務(wù)工作;組織縣人大常委會綜合性視察、檢查和調(diào)查研究活動;負(fù)責(zé)縣人大及其常委會的決定、決議、審議意見、評議意見的督查督辦工作;承辦縣人大及其常委會對國民經(jīng)濟(jì)及社會事業(yè)的中長期和年度計劃草案的審查和監(jiān)督計劃執(zhí)行情況工作;承辦人大及其常委會有關(guān)內(nèi)務(wù)司法監(jiān)督工作;開展財政工作、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作、社會事業(yè)工作調(diào)查研究;辦理有關(guān)人事任免、選舉和代表聯(lián)絡(luò)工作等職責(zé)。     

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員

經(jīng)梁平縣機(jī)構(gòu)編制委員會核定,我機(jī)關(guān)現(xiàn)內(nèi)設(shè)2室6委,分別是縣人大常委會辦公室、信訪辦公室,縣人大常委會財政經(jīng)濟(jì)工作委員會、預(yù)算工作委員會、農(nóng)業(yè)工作委員會、社會事業(yè)工作委員會、法制工作委員會、人事代表工作委員會。

機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制數(shù)33個,實有在職人數(shù)33人;離休2人,退休26人。

二、部門決算情況說明

(一)2015年收支情況

2015年度,本單位財政撥款925.83萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余103.07萬元,收入總計1028.90萬元;當(dāng)年一般公共服務(wù)支出692.04萬元、社會保障和就業(yè)支出164.89萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.55萬元、住房保障支出25.84萬元,本年支出合計914.32萬元;結(jié)轉(zhuǎn)下年支出114.60萬元。

2015年與2014年比,財政撥款收入增加148.67萬元,支出增加143.92萬元。其中,一般公共服務(wù)支出增加105.74萬元、社會保障和就業(yè)支出增加31.76萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加4.45萬元、住房保障支出增加2.87萬元。變動主要原因一是當(dāng)年財政上調(diào)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);二是當(dāng)年工資改革,工資調(diào)標(biāo),相應(yīng)的增加社保、醫(yī)療、住房保障支出。

2015年決算數(shù)與預(yù)算數(shù)比,財政撥款增加108.94萬元;支出增加97.46萬元。變動主要原因當(dāng)年工資改革,工資調(diào)標(biāo),相應(yīng)的增加社保、醫(yī)療、住房保障支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)占用情況

2015年,本單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中用于機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)為51.81萬元;截止年末,固定資產(chǎn)247.48萬元,比上年末增加2萬元,主要是因年內(nèi)采購了一批辦公設(shè)備。固定資產(chǎn)中房屋1400平方米,賬面資產(chǎn)40.60萬元,與上年末一致;公務(wù)車輛6輛,賬面資產(chǎn)113.77萬元,與上年末一致;其他固定資產(chǎn)93.11萬元,比上年末增加2萬元,為新購辦公設(shè)備。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明                                                                                

2015年,本單位堅持零基預(yù)算,強(qiáng)化綜合預(yù)算,注重預(yù)算支出績效,按照八項規(guī)定要求,堅持厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制一般支出,“三公”經(jīng)費(fèi)得到較好控制。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總額的增減變化情況和原因等。

2015年,本單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)56.26萬元,與2014年比,減少2.88萬元。減少的主要原因是公務(wù)接待支出減少2.88萬元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項的增減變化情況和原因等。

從分項看,因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年一致;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元,與上年一致;公務(wù)接待費(fèi)38.26萬元,比上年減少2.88萬元。減少的主要原因是,2015年,本單位嚴(yán)控接待費(fèi)用支出,嚴(yán)禁非正常出國(境)行為,加大公務(wù)用車審查審批力度,確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量,包括因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)用車購置數(shù)及保有量、公務(wù)接待批次及人數(shù)以及人均、車均等情況。

2015年,本單位沒有新購公務(wù)用車,年末保有量保持6輛沒有變化,車均運(yùn)行費(fèi)用3萬元。當(dāng)年公務(wù)接待306批次,2031人次,支出38.26萬元,人均188.38元。

















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