索引號 | 11500228008652361T/2024-00030 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室(匯總)2024年部門預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 11500228008652361T/2024-00030 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室(匯總)2024年部門預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室是區(qū)財政全額撥款單位,主要承擔(dān)組織區(qū)人代會、區(qū)人大常委會等會務(wù)工作;組織區(qū)人大常委會綜合性視察、檢查和調(diào)查研究活動;負(fù)責(zé)區(qū)人大及其常委會的決定、決議、審議意見、評議意見的督查督辦工作;承辦區(qū)人大及其常委會對國民經(jīng)濟(jì)及社會事業(yè)的中長期和年度計劃草案的審查和監(jiān)督計劃執(zhí)行情況工作;承辦區(qū)人大及其常委會有關(guān)內(nèi)務(wù)司法監(jiān)督工作;開展財政工作、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作、社會事業(yè)工作調(diào)查研究;辦理有關(guān)人事任免、選舉和代表聯(lián)絡(luò)工作等職責(zé)。
(二)單位構(gòu)成
經(jīng)梁平區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會核定,我機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5室3委,分別是區(qū)人大常委會辦公室,區(qū)人大財政經(jīng)濟(jì)委員會辦公室、監(jiān)察法制委員會辦公室、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會辦公室、社會建設(shè)委員會辦公室(區(qū)人大常委會信訪辦公室),常委會人事代表工作委員會、常委會預(yù)算工作委員會、常委會教科文衛(wèi)工作委員會。下屬1個二級預(yù)算單位,其為調(diào)研信息中心。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1,468.24萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1,468.24萬元。收入較2023年減少119.92萬元,主要是人員退休較上年減少7人以及調(diào)出1人,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1,468.24萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算1,144.53萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算218.98萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算50.05萬元,住房保障支出預(yù)算54.68萬元。支出預(yù)算較2023年減少119.92萬元,主要是基本支出減少239.92萬元,項目支出增加120萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1,468.24萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1,468.24萬元,比2023年減少119.92萬元。其中:基本支出918.24萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)以及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出,比2023年減少239.92萬元,主要原因是人員退休和調(diào)查,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少;項目支出550萬元,主要用于保障人代會以及人大監(jiān)督、代表履職提升等支出,比2023年增加120萬元,主要原因是增加年中人代會議以及代表培訓(xùn)支出。
重慶市梁平區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.5萬元,比2023年減少6萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2023年一致,主要原因是沒有計劃因公出國(境)事項;公務(wù)接待費(fèi)1萬元,比2023年減少6萬元,主要原因是厲行節(jié)約,壓減公務(wù)接待;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5萬元,比2023年一致,主要原因是按照標(biāo)準(zhǔn)定額預(yù)算公車維護(hù)費(fèi)用;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2023年一致,主要原因是沒有公務(wù)用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)101.33萬元,比上年減少36.06萬元,主要原因為人員退休及調(diào)出,導(dǎo)致人員較上年減少,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少;主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)以及其他交通費(fèi)用。
2、政府采購情況。2023年沒有預(yù)算政府采購事項,政府采購預(yù)總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款550萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:楊建平??聯(lián)系方式:023-53229652
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