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索引號 11500228008652361T/2025-00091 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室(本級) 2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00091
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室(本級) 2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市梁平區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室(本級)是區(qū)財政全額撥款一級預(yù)算單位,主要協(xié)助、保障區(qū)人大常委會、區(qū)人大專門委員會及區(qū)人大常委會工作委員會開展綜合性視察、檢查和調(diào)查研究活動以及決定、決議、審議意見、評議意見的督查督辦工作。 ???

(二)單位構(gòu)成

區(qū)人大常委會辦公室(本級)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌區(qū)人大53委保障工作,分別是區(qū)人大常委會辦公室,區(qū)人大財政經(jīng)濟委員會辦公室、監(jiān)察法制委員會辦公室、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會辦公室、社會建設(shè)委員會辦公室(區(qū)人大常委會信訪辦公室),常委會人事代表工作委員會、常委會預(yù)算工作委員會、常委會教科文衛(wèi)工作委員會。下屬1個二級預(yù)算單位,其為調(diào)研信息中心。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)1,472.09萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1,472.09萬元。收入較2024增加79.22萬元,主要是2024年增加工作人員5

(二)支出預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)1,472.09萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算1,142.22萬元社會保障和就業(yè)支出預(yù)算218.57萬元衛(wèi)生健康支出預(yù)算54.13萬元住房保障支出預(yù)算57.17萬元。支出預(yù)算較2024增加79.22萬元,主要是2024年增加工作人員5

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1,472.09萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1,472.09萬元,比2024增加79.22萬元。其中:基本支出922.09萬元,比2024增加79.22萬元,主要原因是工作人員較上年增加,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費較上年增加;項目支出550萬元,與上年保持一致

重慶市梁平區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室(本級)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、三公經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算21萬元,比2024年增加7.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年一致,主要原因是沒有計劃因公出國(境)事項;公務(wù)接待費8萬元,比2024年增加7萬元,主要原因是公務(wù)接待以前由機關(guān)事務(wù)中心負(fù)責(zé)調(diào)整為單位自行負(fù)責(zé),導(dǎo)致預(yù)算增加;公務(wù)用車運行維護費13萬元,比2024年增加0.5萬元,主要原因是公務(wù)用車年限已久,維修費用預(yù)算較上年稍微增加;公務(wù)用車購置費0萬元,與2024年一致,主要原因是沒有公務(wù)用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費114.53萬元,比上年增加11.27萬元,主要因為人員增加導(dǎo)致運行費用增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費,水電費、差旅費等

2、政府采購情況。2025年沒有預(yù)算政府采購事項,政府采購預(yù)總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款550萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月底,本單位共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:金得志 ?聯(lián)系方式:023-53229652


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