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索引號(hào) 11500228008652361T/2024-00057 發(fā)文字號(hào)
主題分類 財(cái)政 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財(cái)政局 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)青少年活動(dòng)中心2024年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2024-02-28 發(fā)布日期 2024-02-28
索引號(hào) 11500228008652361T/2024-00057
發(fā)文字號(hào)
主題分類 財(cái)政
體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財(cái)政局
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)青少年活動(dòng)中心2024年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2024-02-28
發(fā)布日期 2024-02-28

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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市梁平區(qū)青少年活動(dòng)中心是共青團(tuán)重慶市梁平區(qū)委員會(huì)的下屬正科級(jí)事業(yè)單位。主要職責(zé)包括:加強(qiáng)青少年思想品德教育;舉辦科技實(shí)踐、文體藝術(shù)、社會(huì)實(shí)踐等培訓(xùn);開展青少年興趣愛好、少先隊(duì)等公益性活動(dòng);負(fù)責(zé)全區(qū)青少年新聞宣傳工作;做好青少年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)、青少年合法權(quán)益維護(hù)等工作。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)青少年活動(dòng)中心是共青團(tuán)重慶市梁平區(qū)委員會(huì)的下屬正科級(jí)事業(yè)單位,全額事業(yè)編制5名,現(xiàn)有在編工作人員3名。其中負(fù)責(zé)人1名,工作人員2名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算2024年年初預(yù)算數(shù)1165.48萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款709.48萬元,政府性基金預(yù)算撥款456萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。收入較2023年增加562.94萬元,主要是2024政府性基金預(yù)算撥款400萬元用于校外教育實(shí)踐基地的改建,因此撥款收入增加較大。

(二)支出預(yù)算2024年年初預(yù)算數(shù)1165.48萬元,其中:一般公共服務(wù)697.18萬元,社會(huì)保障和就業(yè)7.39萬元,衛(wèi)生健康支出2.55萬元,住房保障2.36萬元,其他支出(政府性基金)207.75萬元。支出預(yù)算較2023年增加562.94萬元,主要是校外教育培訓(xùn)和實(shí)踐基地改建費(fèi)用支出增加。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入709.48萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出709.48萬元,比2023年增加170.94萬元。其中:基本支出55.48萬元,比2023年減少7.9萬元,主要原因是人員減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出654萬元,比2023年增加194萬元。

2024年政府性基金預(yù)算收入456萬元,政府性基金預(yù)算支出456萬元,比2023年增加392萬元,主要原因是增加了校外活動(dòng)場所改建,市級(jí)資金撥付400萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,比2023年減少0.15萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是沒有產(chǎn)生因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2023年減少0.15萬元,主要原因厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi),繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制三公經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是我單位厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制三公經(jīng)費(fèi)支出,我單位無公務(wù)車輛;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是當(dāng)年沒安排公務(wù)用車購置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中其他收入政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款654萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況截至202312月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi)指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:譚家元 聯(lián)系方式: ?023-53222326 

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