索引號 | 11500228008652038C/2018-01152 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 中國共產(chǎn)黨梁平區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2017年部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2018-09-30 | 發(fā)布日期 | 2018-09-30 |
索引號 | 11500228008652038C/2018-01152 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 中國共產(chǎn)黨梁平區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2017年部門決算情況說明 |
成文日期 | 2018-09-30 |
發(fā)布日期 | 2018-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
1、調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針、政策;大力宣傳統(tǒng)一戰(zhàn)線方面的法律、法規(guī)、方針、政策;積極開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作;組織貫徹執(zhí)行關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線方面的法律、法規(guī)、方針、政策及有關(guān)中央、市、縣文件精神;依法維護(hù)統(tǒng)戰(zhàn)對象的合法權(quán)益;檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線方面的法律、法規(guī)、方針、政策、文件的貫徹落實(shí)執(zhí)行情況。
2、了解全縣統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面情況,向縣委、縣政府反映統(tǒng)一戰(zhàn)線的全面工作,提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議;協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
3、做好民族宗教、僑臺事務(wù)工作,依法對本縣民族宗教、臺僑事務(wù)進(jìn)行管理、指導(dǎo)。開展對臺經(jīng)濟(jì)工作。
4、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排;切實(shí)做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作;會同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選拔、推薦工作;做好黨外后備干部和新的黨外代表人物隊(duì)伍建設(shè)工作;
5、調(diào)查研究并反映我縣非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策性建議;團(tuán)結(jié)、幫助、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士,積極開展思想政治工作。
6、調(diào)查研究黨外知識分子情況,反映意見,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策性建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人士,做好無黨派知識分子代表人士的工作。
7、指導(dǎo)我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線上統(tǒng)戰(zhàn)干部、統(tǒng)戰(zhàn)人士的培養(yǎng)、培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作;受縣委委托,領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作;加強(qiáng)部內(nèi)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。
8、完成梁平縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中共梁平縣委統(tǒng)戰(zhàn)部為縣委組成部門,內(nèi)設(shè)辦公室、黨外人士科、民宗僑臺科和經(jīng)濟(jì)科,下屬事業(yè)單位民主黨派服務(wù)中心。縣民宗辦、臺辦、僑辦為統(tǒng)戰(zhàn)部掛牌單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計(jì)1,525.86萬元,支出總計(jì)1,525.86萬元。與2016年決算數(shù)相比,收支減少2,024.11萬元、下降57.02%,主要原因是2016年度有雙桂堂修繕工程等大筆專項(xiàng)資金結(jié)算。
本部門2017年度收入合計(jì)1,408.78萬元,其中:財(cái)政撥款收入1,408.78萬元,占100.00%。
本部門2017年度支出合計(jì)914.49萬元,其中:基本支出279.47萬元,占30.56%;項(xiàng)目支出635.02萬元,占69.44%。
本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余611.37萬元,較上年增加494.29萬元,主要原因是雙桂堂修繕保護(hù)工程資金結(jié)轉(zhuǎn)546.87萬元,少數(shù)民族扶貧資金結(jié)轉(zhuǎn)64.5萬元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財(cái)政撥款收入1,408.78萬元,較上年決算數(shù)減少2,024.11萬元,下降58.96%。主要原因是2017年無雙桂堂修繕保護(hù)工程資金這筆專項(xiàng)資金收入。較年初預(yù)算數(shù)增加1,137.29萬元,增長418.92%。主要原因是年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)不包含2016年度結(jié)轉(zhuǎn)的雙桂堂修繕工程專項(xiàng)資金。
本部門2017年度財(cái)政撥款支出864.06萬元,較上年決算數(shù)減少2,568.83萬元,下降74.83%。主要原因是2017年僅結(jié)算雙桂堂修繕工程的少部分尾款,大宗修繕款已于2016年度支付到工程方。較年初預(yù)算數(shù)增加525.93萬元,增長155.54%。主要原因是雙桂堂修繕工程款支出,年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。
本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出706.55萬元,占81.77%,較年初預(yù)算數(shù)增加436.66萬元,主要原因是用2016年度結(jié)轉(zhuǎn)資金撥付雙桂堂修繕資金尾款;公共安全支出95.20萬元,占11.02%,較年初預(yù)算數(shù)增加95.20萬元,主要原因是使用雙桂堂修繕工程資金用于雙桂堂消防設(shè)施建設(shè);教育支出0.09萬元,占0.01%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是用于黨派服務(wù)中心培訓(xùn);社會保障與就業(yè)支出34.68萬元,占4.01%,較年初預(yù)算數(shù)減少12.03萬元,主要原因是按照規(guī)定降低了職工醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.18萬元,占1.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是按預(yù)算列支;農(nóng)林水支出5.00萬元,占0.58%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元,主要原因是使用2016年度結(jié)轉(zhuǎn)資金支付少數(shù)民族扶貧項(xiàng)目;住房保障支出10.36萬元,占1.20%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.10萬元,主要原因是年中有新增因素,新增紀(jì)檢組成員。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出229.04萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)187.74萬元,較上年增加31.12萬元,主要原因是增人增資,新增三名紀(jì)檢組成員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)41.30萬元,較上年增加40.56萬元,主要原因是人數(shù)增加,物價上漲,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.44萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少7.26萬元,主要原因是按照三公經(jīng)費(fèi)相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年支出數(shù)減少9.41萬元,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2017年度本部門因公出國(境)費(fèi)用1.65萬元,主要是用于臺辦主任赴臺參加研討會,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(境)相關(guān)規(guī)定,較上年支出數(shù)增加1.65萬元,主要原因是2016年度無因公出國(境)發(fā)生,2017年度有一次因公出國(境)發(fā)生。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,主要原因是本年度未購置公務(wù)用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.69萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.31萬元,主要原因是另有10萬公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)從2016年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金中列支,未從當(dāng)年財(cái)政撥款資金中列支。較上年支出數(shù)減少10.71萬元,主要原因另有10萬公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)從2016年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金中列支,未從當(dāng)年財(cái)政撥款資金中列支。
公務(wù)接待費(fèi)2.10萬元,主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作和其他省市來相應(yīng)部門來梁交流發(fā)生的接待支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.90萬元,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,較上年支出數(shù)減少0.35萬元,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2017年本部門因公出國(境)共計(jì)1個團(tuán)組,1人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待53批次,700人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2017年本部門人均接待費(fèi)30.00元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.69萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.30萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加40.56萬元,增長5,467.03%,主要原因是2017年度較2016年度新增水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出,2016年度僅有辦公費(fèi)支出。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。
(四)預(yù)算績效管理情況說明。
2017年從編制預(yù)算開始,大力強(qiáng)化預(yù)算前績效評價,將所有財(cái)政撥款安排的200萬元以上的項(xiàng)目全部納入績效目標(biāo)管理,加強(qiáng)績效評價結(jié)果的運(yùn)用,績效評價好的優(yōu)先納入預(yù)算,績效較差的調(diào)減預(yù)算,直至撤銷項(xiàng)目。推動績效評價由具體項(xiàng)目向政策整體評估拓展,加強(qiáng)不同財(cái)政政策間的橫向比較,為科學(xué)安排預(yù)算提供重要借鑒。
五、專業(yè)名詞解釋。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(三)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十一)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十二)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:02353552237。