索引號 | 11500228008652361T/2022-00073 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 中共重慶市梁平區委統一戰線工作部機關2022年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2022-02-14 | 發布日期 | 2022-02-14 |
索引號 | 11500228008652361T/2022-00073 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 中共重慶市梁平區委統一戰線工作部機關2022年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2022-02-14 |
發布日期 | 2022-02-14 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
中共重慶市梁平區委員會統一戰線工作部機關(以下簡稱區委統戰部機關)為區委工作部門,主要職責為以下方面:
一是調查研究統一戰線的理論、政策和法律法規,向黨委全面反映統一戰線情況,提出開展統一戰線工作的意見和建議,組織協調統一戰線政策和法律法規的貫徹落實,檢查執行情況,協調統一戰線各方面關系。
二是負責聯系民主黨派,牽頭協調無黨派人士工作,研究貫徹做好民主黨派和無黨派人士工作的方針政策,支持民主黨派和無黨派人士履行職責、發揮作用,支持、幫助民主黨派和無黨派人士加強自身建設。
三是調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策建議,聯系黨外知識分子代表人士。
四是調查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策和法律法規,牽頭協調檢查落實情況,做好重要工作和重大問題的處理,協調開展馬克思主義民族觀、宗教觀和相關理論、政策的宣傳教育,聯系少數民族和宗教界的代表人士,會同有關部門做好少數民族干部培養和舉薦工作。
五是調查研究非公有制經濟人士的情況,協調關系,提出政策建議,團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士,開展思想政治工作。
六是開展港澳臺海外統一戰線工作,會同有關部門對香港、澳門地區統一戰線工作方針政策和法律法規進行調查研究,做好臺胞、臺屬有關工作,負責黨委交辦的其他港澳、對臺工作。
七是負責黨外代表人士在人大、政協安排的有關工作,會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作,做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設工作,協助民主黨派做好干部管理工作,反映和解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
八是指導鄉鎮(街道)黨委(黨工委)統一戰線工作,協助管理鄉鎮(街道)黨委(黨工委)統戰委員,負責全區統戰系統培訓工作;協調政府有關部門統一戰線工作,協助做好民族、宗教等工作部機關門領導班子成員推薦工作;領導工商聯黨組,指導工商聯工作;做好有關統戰團體管理工作;指導區社會主義學院工作。
九是負責開展統一戰線宣傳工作。
十是完成區委、區政府和上級主管部門交辦的其他事項。
(二)單位構成
區委統戰部機關設有6個科室,分別是辦公室、黨派科、干部科、民宗僑臺科、經濟科、宣傳信息科;下屬一個二級預算單位,是民主黨派服務中心。
機關行政編制13名。其中:常務副部長1名、副部長2名;內設機構領導職數6名。機關后勤服務人員事業編制為2名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數617.62萬元,其中:一般公共預算撥款617.62萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元0。收入較2021年減少88.38萬元,主要是福音堂遷建排危補助資金減少145萬元。
(二)支出預算:2022年年初預算數617.62萬元,其中:一般公共服務支出預算487.60萬元,社會保障和就業支出預算33.36萬元,衛生健康支出預算13.97萬元,住房保障支出預算12.69萬元,農林水事務70萬元。支出預算較2021年減少88.38萬元,主要是基本支出預算減少12.38萬元,項目支出預算減少76萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入617.62萬元,一般公共預算財政撥款支出617.62萬元,比2021年減少88.38萬元。其中:基本支出272.62萬元,比2021年增加減少12.38萬元,主要原因是退休職工元編制有誤差,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出345萬元,比2021年減少76萬元,主要原因是福音堂遷建排危工程已通過驗收并支付相關工程款項,2022年度無該項經費預算等。
中國共產黨重慶市梁平區委員會統戰部機關2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算10.50萬元,比2021年減少4.98萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2021年相同,主要原因是我單位無因公出國;公務接待費0萬元,比2021年減少4.6萬元,主要原因是預算編制存在瑕疵;公務用車運行維護費10.50萬元,比2021年減少0.38萬元,主要原因是我單位厲行節約,嚴格控制三公經費;公務用車購置費0萬元,與2021年一致,主要原因是我單位未購置車輛。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費36.89萬元,比上年減少5.05萬元,主要原因為缺編1名導致相應經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款345萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:周小燕? ? 聯系方式:02353552237