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索引號 11500228008652361T/2025-00032 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 中共重慶市梁平區委統一戰線工作部(本級)2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00032
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 中共重慶市梁平區委統一戰線工作部(本級)2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25


中共重慶市梁平區委統一戰線工作部(本級)

2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

中共重慶市梁平區委員會統一戰線工作部(本級)(以下簡稱區委統戰部機關)為區委工作部門,主要職責為以下方面:

一是調查研究統一戰線的理論、政策和法律法規,向黨委全面反映統一戰線情況,提出開展統一戰線工作的意見和建議,組織協調統一戰線政策和法律法規的貫徹落實,檢查執行情況,協調統一戰線各方面關系。

二是負責聯系民主黨派,牽頭協調無黨派人士工作,研究貫徹做好民主黨派和無黨派人士工作的方針政策,支持民主黨派和無黨派人士履行職責、發揮作用,支持、幫助民主黨派和無黨派人士加強自身建設。

三是調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策建議,聯系黨外知識分子代表人士。

四是調查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策和法律法規,牽頭協調檢查落實情況,做好重要工作和重大問題的處理,協調開展馬克思主義民族觀、宗教觀和相關理論、政策的宣傳教育,聯系少數民族和宗教界的代表人士,會同有關部門做好少數民族干部培養和舉薦工作。

五是調查研究非公有制經濟人士的情況,協調關系,提出政策建議,團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士,開展思想政治工作。

六是開展港澳臺海外統一戰線工作,會同有關部門對香港、澳門地區統一戰線工作方針政策和法律法規進行調查研究,做好臺胞、臺屬有關工作,負責黨委交辦的其他港澳、對臺工作。

七是負責黨外代表人士在人大、政協安排的有關工作,會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作,做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設工作,協助民主黨派做好干部管理工作,反映和解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

八是指導鄉鎮(街道)黨委(黨工委)統一戰線工作,協助管理鄉鎮(街道)黨委(黨工委)統戰委員,負責全區統戰系統培訓工作;協調政府有關部門統一戰線工作,協助做好民族、宗教等工作部機關門領導班子成員推薦工作;領導工商聯黨組,指導工商聯工作;做好有關統戰團體管理工作;指導區社會主義學院工作。

九是負責開展統一戰線宣傳工作。

十是完成區委、區政府和上級主管部門交辦的其他事項。

(二)單位構成

區委統戰部機關設有6個科室,分別是辦公室、黨派科、干部科、民宗僑臺科、經濟科、宣傳信息科;下屬一個二級預算單位,是民主黨派服務中心。

機關行政編制13名。其中:常務副部長1名、副部長2名;內設機構領導職數6名。機關后勤服務人員事業編制為2名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數649.55萬元,其中:一般公共預算撥款649.55萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年減少152.95萬元,主要是一般公共預算撥款減少152.95萬元,政府性基金預算撥款增加0萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數649.55萬元,其中:一般公共服務支出510.79萬元,社會保障和就業支出60.71萬元,衛生健康支出17.96萬元,住房保障支出20.09萬元,農林水支出40萬元;支出比2024年或減少152.95萬元,主要是基本支出減少61.95萬元,項目支出減少91萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入649.55萬元,一般公共預算財政撥款支出649.55萬元,比2024年減少152.95萬元。其中:基本支出306.55萬元,主要用于保障中共重慶市梁平區委統戰部(本級)在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少61.95萬元,主要原因是人員減少;項目支出343.00萬元,主要用于保障民主黨派、民族宗教、僑臺、新的社會階層人士等重點工作,比2024年減少91萬元,主要原因是寺觀教堂修繕資金減少40.00萬元,減少網絡統戰業務經費60.00萬元,增加海外留學人員小組工作經費9.00萬元。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算4.50萬元,比2024年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年0萬元,主要原因是暫無因公出國計劃;公務接待費2.00萬元,比2024年減少0萬元;公務用車運行維護費2.50萬元,比2024年減少0萬元;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費39.96萬元,比2024年減少10.01萬元,主要原因為人員減少;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款 343.00萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

單位預算公開聯系人:尹姿儼?? ?聯系方式:023-53222301


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