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索引號 11500228008652038C/2019-00890 發(fā)文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發(fā)布機構 梁平區(qū)人民政府 有效性
標題 中共重慶市梁平區(qū)委辦公室2019年部門預算情況說明
成文日期 2019-03-29 發(fā)布日期 2019-03-28
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發(fā)布機構 梁平區(qū)人民政府
有效性
標題 中共重慶市梁平區(qū)委辦公室2019年部門預算情況說明
成文日期 2019-03-29
發(fā)布日期 2019-03-28

一、單位基本情況

(一)職能職責。本單位在中共重慶市梁平區(qū)委領導下,負責協(xié)助區(qū)委領導處理區(qū)委日常工作。其主要職責為:圍繞黨的中心工作,協(xié)助區(qū)委抓好黨的路線、方針、政策和中央重大決策、市委工作部署在全區(qū)的貫徹落實;收集和處理本區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各部門、各單位有關“五位一體”建設和黨的建設各方面的重要信息,協(xié)助區(qū)委處理突發(fā)事件,及時、準確地向市委和區(qū)委報告,根據(jù)區(qū)委的要求和部署開展調(diào)查研究;按照區(qū)委要求,督促檢查中央、市委、區(qū)委重大決策、決定,市委及區(qū)委領導指示、批示和工作部署在本區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級各部門的貫徹落實情況,承辦市委、區(qū)委領導批示、交辦事項的督辦落實;負責區(qū)委黨代會、全委會、常委會、工作會、專題會等會務組織、記錄整理工作;負責區(qū)委的公文處理、文件材料印制、文件刊物發(fā)送及檔案管理等工作,承擔區(qū)級黨政領導機關機要文件的傳遞任務;協(xié)助區(qū)委協(xié)調(diào)區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的有關活動和有關事務工作;負責密碼管理指導工作及承擔密碼通信和內(nèi)部傳真通信工作任務;承辦區(qū)委保密委員會的日常事務工作,履行主管全區(qū)行政區(qū)域內(nèi)保密行政管理職能,審批密件印刷、復制、銷毀定點單位,指導協(xié)調(diào)全區(qū)黨政機關、社會團體和企事業(yè)單位的保密工作,監(jiān)督管理經(jīng)濟科技領域的保密工作,督促、參與、組織對失泄密事件的查處工作;負責區(qū)委的公務接洽、機關行政后勤管理等工作;承辦區(qū)委交辦的其他工作等。

(二)單位構成。根據(jù)內(nèi)設機構相關規(guī)定,本單位共設9個內(nèi)設科室,分別為綜合科、秘書一科、秘書二科、信息科、政策法規(guī)科、會聯(lián)科、區(qū)委常委會服務科、行政科、機要保密科。中共重慶市梁平區(qū)委督查室設在本單位。中共重慶市梁平區(qū)委研究室與區(qū)委辦合并辦公,內(nèi)設綜合調(diào)研科。另下設黨政專用通信網(wǎng)絡管理中心,為正科級事業(yè)單位。

二、部門預算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款收入1245.99萬元,一般公共預算財政撥款支出1245.99萬元,比2018年增加164.94萬元。其中:基本支出874.99萬元,比2018年增加183.94萬元,主要原因是人員調(diào)入、職工工資及津補貼調(diào)增等,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出371萬元,比2018年減少19萬元,主要原因是本單位嚴格貫徹落實過緊日子的思想,在全區(qū)做好厲行節(jié)約表率,主動壓縮調(diào)減一般工作經(jīng)費,特別是“三公”經(jīng)費預算支出等,主要用于開展調(diào)研、全區(qū)重點項目督查、黨政及機要網(wǎng)絡維護、專項會議支出、重大基礎設施建設項目的推進協(xié)調(diào)等重點工作。

2019年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。(區(qū)委辦2019年未使用政府性基金預算撥款安排的支出)

三、“三公”經(jīng)費情況說明? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

2019年“三公”經(jīng)費預算49萬元,比2018年減少3.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元, 主要原因是無因公出國(境)活動;公務接待費16.5萬元,比2018年減少2.5萬元,主要原因是進一步壓縮公務接待規(guī)模和人次,嚴格控制接待標準;公務用車運行維護費32.5萬元,比2018年減少1萬元,主要原因是進一步合理調(diào)度車輛,對日常維修保養(yǎng)嚴把審核關;公務用車購置費0萬元, 主要原因是無公務用車購置。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2019年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費151.3萬元,比上年增加26.02萬元,主要原因為市級部門公用經(jīng)費標準統(tǒng)一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款371萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2018年12月,所屬各預算單位共有車輛7輛,其中一般公務用車7輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

五、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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