索引號 | 11500228008652038C/2019-00890 | 發文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 | 有效性 | |
標題 | 中共重慶市梁平區委辦公室2019年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2019-03-29 | 發布日期 | 2019-03-28 |
索引號 | 11500228008652038C/2019-00890 |
發文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 |
有效性 | |
標題 | 中共重慶市梁平區委辦公室2019年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2019-03-29 |
發布日期 | 2019-03-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責。本單位在中共重慶市梁平區委領導下,負責協助區委領導處理區委日常工作。其主要職責為:圍繞黨的中心工作,協助區委抓好黨的路線、方針、政策和中央重大決策、市委工作部署在全區的貫徹落實;收集和處理本區各鄉鎮(街道)、各部門、各單位有關“五位一體”建設和黨的建設各方面的重要信息,協助區委處理突發事件,及時、準確地向市委和區委報告,根據區委的要求和部署開展調查研究;按照區委要求,督促檢查中央、市委、區委重大決策、決定,市委及區委領導指示、批示和工作部署在本區各鄉鎮(街道)、區級各部門的貫徹落實情況,承辦市委、區委領導批示、交辦事項的督辦落實;負責區委黨代會、全委會、常委會、工作會、專題會等會務組織、記錄整理工作;負責區委的公文處理、文件材料印制、文件刊物發送及檔案管理等工作,承擔區級黨政領導機關機要文件的傳遞任務;協助區委協調區人大、區政府、區政協的有關活動和有關事務工作;負責密碼管理指導工作及承擔密碼通信和內部傳真通信工作任務;承辦區委保密委員會的日常事務工作,履行主管全區行政區域內保密行政管理職能,審批密件印刷、復制、銷毀定點單位,指導協調全區黨政機關、社會團體和企事業單位的保密工作,監督管理經濟科技領域的保密工作,督促、參與、組織對失泄密事件的查處工作;負責區委的公務接洽、機關行政后勤管理等工作;承辦區委交辦的其他工作等。
(二)單位構成。根據內設機構相關規定,本單位共設9個內設科室,分別為綜合科、秘書一科、秘書二科、信息科、政策法規科、會聯科、區委常委會服務科、行政科、機要保密科。中共重慶市梁平區委督查室設在本單位。中共重慶市梁平區委研究室與區委辦合并辦公,內設綜合調研科。另下設黨政專用通信網絡管理中心,為正科級事業單位。
二、部門預算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款收入1245.99萬元,一般公共預算財政撥款支出1245.99萬元,比2018年增加164.94萬元。其中:基本支出874.99萬元,比2018年增加183.94萬元,主要原因是人員調入、職工工資及津補貼調增等,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出371萬元,比2018年減少19萬元,主要原因是本單位嚴格貫徹落實過緊日子的思想,在全區做好厲行節約表率,主動壓縮調減一般工作經費,特別是“三公”經費預算支出等,主要用于開展調研、全區重點項目督查、黨政及機要網絡維護、專項會議支出、重大基礎設施建設項目的推進協調等重點工作。
2019年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。(區委辦2019年未使用政府性基金預算撥款安排的支出)
三、“三公”經費情況說明? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2019年“三公”經費預算49萬元,比2018年減少3.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元, 主要原因是無因公出國(境)活動;公務接待費16.5萬元,比2018年減少2.5萬元,主要原因是進一步壓縮公務接待規模和人次,嚴格控制接待標準;公務用車運行維護費32.5萬元,比2018年減少1萬元,主要原因是進一步合理調度車輛,對日常維修保養嚴把審核關;公務用車購置費0萬元, 主要原因是無公務用車購置。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2019年一般公共預算財政撥款運行經費151.3萬元,比上年增加26.02萬元,主要原因為市級部門公用經費標準統一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款371萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2018年12月,所屬各預算單位共有車輛7輛,其中一般公務用車7輛、執勤執法用車0輛。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
五、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:向申林? ? ? ? ? ? ? ?聯系方式:? 023-53222198