索引號 | 11500228008652361T/2022-00045 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室2022年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2022-02-14 | 發布日期 | 2022-02-14 |
索引號 | 11500228008652361T/2022-00045 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室2022年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2022-02-14 |
發布日期 | 2022-02-14 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
本部門是在中共重慶市梁平區委領導下,負責協助區委領導處理區委日常工作的工作機關。其主要職責為:圍繞黨的中心工作,協助區委抓好黨的路線、方針、政策和中央重大決策、市委工作部署在全區的貫徹落實;收集和處理本區各鄉鎮(街道)、各部門單位有關“四個全面”、“五位一體”和黨的建設等各方面的重要信息,協助區委處理突發事件,及時、準確地向市委和區委報告,根據區委的要求和部署開展調查研究;按照區委要求,督促檢查中央、市委重大決策、決定及市委領導指示、批示和工作部署在本區各鄉鎮(街道)、區級各部門單位的貫徹落實情況,承辦市委、區委領導批示、交辦事項的督辦落實;負責區委全會、常委會、工作會、專題會等會務組織協調、記錄整理工作;負責區委的公文處理、文件材料印制、文件刊物發送及檔案管理等工作,承擔區級黨政領導機關機要文件的傳遞任務;協助區委協調區人大、區政府、區政協的有關活動和有關事務工作;負責密碼管理指導工作及承擔密碼通信和加密傳真通信工作;承辦區委保密委員會的日常事務工作,履行主管全區行政區域內保密行政管理職能,審批密件印刷、復制、銷毀定點單位,指導協調全區黨政機關、社會團體和企事業單位的保密工作,監督管理經濟科技領域的保密工作,組織、參與、督促對失泄密事件的查處工作;負責區委重要公務接待工作,統籌協調區委領導同志的有關活動,承辦區委交辦的接待工作;負責統籌規劃全區檔案工作和指導檔案標準化建設管理工作,負責全區黨政群機關、企事業單位檔案行政管理工作,負責對全區法人、其他組織和個人貫徹執行檔案法律法規的情況進行監督、檢查,依法開展檔案綜合行政執法工作;承擔區委全面深化改革委員會的日常工作;完成區委交辦的其他工作等。
(二)單位構成
本部門內設11個內設科室,分別為綜合科、會聯科、法規科、行政科(接待科)、督查科、秘書一科、秘書二科、改革科、信息科、檔案科、機要保密科。下屬2個二級預算單位,分別為區委辦公室(本級)、區黨政專用通信網絡管理中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數1447.18萬元,其中:一般公共預算撥款1447.18萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年增加103.4萬元,主要是項目經費撥款增加135萬元。
(二)支出預算:2022年年初預算數1447.18萬元,其中:一般公共服務支出預算1249.02萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算120.78萬元,衛生健康支出預算38.74萬元,住房保障支出預算38.64萬元。支出預算較2021年增加103.4萬元,主要是項目支出預算增加135萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入1447.18萬元,一般公共預算財政撥款支出1447.18萬元,比2021年增加103.4萬元。其中:基本支出863.28萬元,比2021年減少57.5萬元,主要原因是區委研究室由納入區委辦公室統一核算變更為獨立核算,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出583.9萬元,比2021年增加160.9萬元,主要原因是新增項目2個,主要用于保障區綜合行政大樓及1-3號樓內網辦公系統正常運轉、開展區委督查、籌備各類會議、實施辦公通信系統建設等重點工作。
區委辦公室2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算45.5萬元,比2021年減少2.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2021年相比無變化;公務接待費13萬元,比2021年減少3萬元,主要原因是進一步壓縮公務接待規模和人次,嚴格控制接待標準;公務用車運行維護費32.5萬元,比2021年增加0.5萬元,主要原因是大多數公務用車車齡較長,行程里程數較大,車況逐漸變差,故而增加了車輛運行維護預算費用;公務用車購置費0萬元,與2021年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費1447.18萬元,比上年增加103.4萬元。主要原因為新增2個項目支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額58.93萬元:政府采購貨物預算58.93萬元、政府采購工程預算□萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購58.93萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款583.9萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車輛6輛,其中主要領導干部用車1輛,機要通信用車1輛、應急保障用車3輛,特種專業技術用車1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:劉孝春? ? 聯系方式:023-53226113