索引號 | 11500228008652361T/2025-00021 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
標題 | 中國共產黨重慶市梁平區(qū)委員會辦公室2025年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228008652361T/2025-00021 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)財政局 |
有效性 | |
標題 | 中國共產黨重慶市梁平區(qū)委員會辦公室2025年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
中國共產黨重慶市梁平區(qū)委員會辦公室
2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
中共重慶市梁平區(qū)委辦公室是在中共重慶市梁平區(qū)委領導下,負責協助區(qū)委領導處理區(qū)委日常工作的工作機關。其主要職責為:圍繞黨的中心工作,協助區(qū)委抓好黨的路線、方針、政策和中央重大決策、市委工作部署在全區(qū)的貫徹落實;收集和處理本區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各部門單位有關“四個全面”“五位一體”和黨的建設等各方面的重要信息,協助區(qū)委處理突發(fā)事件,及時、準確地向市委和區(qū)委報告,根據區(qū)委的要求和部署開展調查研究;按照區(qū)委要求,督促檢查中央、市委重大決策、決定及市委領導指示、批示和工作部署在本區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級各部門單位的貫徹落實情況,承辦市委、區(qū)委領導批示、交辦事項的督辦落實;負責區(qū)委全會、常委會、工作會、專題會等會務組織協調、記錄整理工作;負責區(qū)委的公文處理、文件材料印制、文件刊物發(fā)送及檔案管理等工作,承擔區(qū)級黨政領導機關機要文件的傳遞任務;協助區(qū)委協調區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協的有關活動和有關事務工作;負責密碼管理指導工作及承擔密碼通信和加密傳真通信工作;承辦區(qū)委保密委員會的日常事務工作,履行主管全區(qū)行政區(qū)域內保密行政管理職能,審批密件印刷、復制、銷毀定點單位,指導協調全區(qū)黨政機關、社會團體和企事業(yè)單位的保密工作,監(jiān)督管理經濟科技領域的保密工作,組織、參與、督促對失泄密事件的查處工作;負責區(qū)委重要公務接待工作,統(tǒng)籌協調區(qū)委領導同志的有關活動,承辦區(qū)委交辦的接待工作;負責統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)檔案工作和指導檔案標準化建設管理工作,負責全區(qū)黨政群機關、企事業(yè)單位檔案行政管理工作,負責對全區(qū)法人、其他組織和個人貫徹執(zhí)行檔案法律法規(guī)的情況進行監(jiān)督、檢查,依法開展檔案綜合行政執(zhí)法工作;承擔區(qū)委全面深化改革委員會的日常工作;完成區(qū)委交辦的其他工作等。
(二)單位構成
本單位共設12個內設科室,分別為會綜科、綜合一科、綜合二科、改革科、數字政務科、行政科、法規(guī)科、督查科、信息科、檔案科、機要保密科、國家安全科。區(qū)黨政信息中心為隸屬于區(qū)委辦公室的公益一類財政全額預算事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數1455.38萬元,其中:一般公共預算撥款1455.38萬元,無其他收入,收入較2024年增加14.17萬元,主要是人員級別晉升、工作人員增加和保障運轉的費用增加。
(二)支出預算:2025年年初預算數1455.38萬元,其中:一般公共服務支出預算1145.84萬元,社會保障和就業(yè)支出預算177.1萬元,衛(wèi)生健康支出預算61.17萬元,住房保障支出預算71.26萬元。支出預算較2024年增加14.17萬元,主要是人員級別晉升、工作人員增加和保障運轉的費用增加。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1455.38萬元,一般公共預算財政撥款支出1455.38萬元,比2024年增加14.17萬元。
其中:基本支出1103.81萬元,比2024年增加14.17萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出351.57萬元,與2024年一致,主要用于保障區(qū)綜合行政大樓及1-3號樓內網辦公系統(tǒng)正常運轉、開展區(qū)委督查、籌備各類會議、實施辦公通信系統(tǒng)建設等重點工作。
區(qū)委辦公室2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算46萬元,比2024年減少0.2萬元。其中:因公出國(境)費用2萬元,與2024年相比增加2萬元,主要是預留出國學習考察費用;公務接待費5萬元,與2024年減少8.7萬元,主要是落實過緊日子要求和預計接待次數和規(guī)模減少;公務用車購置及運行費39萬元,與2024年增加6.5萬元,主要是保障重點任務用車預計會增多;公務用車購置費0萬元,與2024年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費1455.38萬元,比上年增加14.17萬元。主要原因是人員級別晉升、工作人員增加和保障運轉的費用增加,主要用于人員工資福利、辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。無
3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款351.57萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛6輛,其中主要領導干部用車1輛,機要通信用車1輛、應急保障用車4輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:孫濤? 聯系方式:023-53222289
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