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索引號 11500228008652038C/2019-00737 發(fā)文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)人民政府 有效性
標(biāo)題 中共重慶市梁平區(qū)委宣傳部2018年度部門決算情況說明
成文日期 2019-09-30 發(fā)布日期 2019-09-30
索引號 11500228008652038C/2019-00737
發(fā)文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)人民政府
有效性
標(biāo)題 中共重慶市梁平區(qū)委宣傳部2018年度部門決算情況說明
成文日期 2019-09-30
發(fā)布日期 2019-09-30

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行中央、市委和區(qū)委有關(guān)意識(shí)形態(tài)方面的方針政策。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè),加強(qiáng)各級干部的思想建設(shè)工作,規(guī)劃、部署全局性思想政治工作任務(wù);配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作,會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作,加強(qiáng)理論隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)全區(qū)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)的規(guī)劃、立項(xiàng)及社科基金管理。

4.負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論,指導(dǎo)、監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)全區(qū)新聞、出版工作,負(fù)責(zé)管理區(qū)廣播電視臺(tái)、梁平報(bào)、梁平網(wǎng)及所有區(qū)級媒體,負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)輿情、網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)全區(qū)群眾文化活動(dòng)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文藝產(chǎn)品生產(chǎn)和文化市場管理。

6.負(fù)責(zé)研究、制定全區(qū)精神文明建設(shè)規(guī)劃,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)的精神文明建設(shè)工作。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)對外宣傳工作,制定全區(qū)對外宣傳的整體規(guī)劃,確定并審核對外宣傳的內(nèi)容;組織對外宣傳重大活動(dòng),協(xié)調(diào)并會(huì)同有關(guān)部門做好來訪記者的接待管理工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳工作。

8.按照區(qū)委的統(tǒng)一部署,對宣傳文化系統(tǒng)各部門(單位)及有關(guān)人民團(tuán)體的工作實(shí)施指導(dǎo)、協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)全區(qū)社科、新聞、文藝評獎(jiǎng)管理工作。

9.負(fù)責(zé)宣傳文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè);聯(lián)系宣傳文化系統(tǒng)的知識(shí)分子,配合有關(guān)部門做好知識(shí)分子工作。

10.負(fù)責(zé)全區(qū)企業(yè)、自收自支事業(yè)單位的政工職稱評審。

11.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共重慶市梁平區(qū)委宣傳部內(nèi)設(shè)區(qū)精神文明建設(shè)委員會(huì)辦公室和5個(gè)職能科室:辦公室、宣教科、理論科、新聞科、文明建設(shè)科。中共重慶市梁平區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(掛重慶市梁平區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、中共重慶市梁平區(qū)委對外宣傳辦公室牌子)設(shè)在中共重慶市梁平區(qū)委宣傳部,內(nèi)設(shè)法制科。

(三)單位構(gòu)成。本部門不包含二級預(yù)算單位。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,本部門涉及機(jī)構(gòu)改革,對此專門說明如下:一是機(jī)構(gòu)改革要求。將新聞出版、掃黃打非、電影管理等職能職責(zé)劃入本部門。二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。目前,區(qū)新聞出版局、區(qū)政府新聞辦公室掛牌在本部門,區(qū)文明辦由內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整為設(shè)在機(jī)構(gòu),同時(shí),本部門新增新聞出版科、文藝科。三是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中,根據(jù)本部門2018年末財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際,2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)1039.55萬元,支出總計(jì)1039.55萬元。收支較上年決算數(shù)增加12.49萬元、增長1.2%,主要原因是績效考核獎(jiǎng)和健康休養(yǎng)費(fèi)、津補(bǔ)貼提標(biāo),2名退休死亡人員喪葬費(fèi)及一次性撫恤金,增加市級部門撥付《好人鄧平壽》巡演補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、微宣講經(jīng)費(fèi)、課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)等,減少了基層宣傳思想工作示范點(diǎn)打造、社會(huì)主義核心價(jià)值觀主題公園建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)1039.55萬元,較上年決算數(shù)增加12.49萬元,增長1.2%,主要原因是績效考核獎(jiǎng)和健康休養(yǎng)費(fèi)、津補(bǔ)貼提標(biāo),2名退休死亡人員喪葬費(fèi)及一次性撫恤金,增加市級部門撥付《好人鄧平壽》巡演補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、微宣講經(jīng)費(fèi)、課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)等,減少了基層宣傳思想工作示范點(diǎn)打造、社會(huì)主義核心價(jià)值觀主題公園建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入921.91萬元,占88.68%;其他收入117.64萬元,占11.32%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)1039.55萬元,較上年決算數(shù)增加12.49萬元,增長1.2%,主要原因是績效考核獎(jiǎng)和健康休養(yǎng)費(fèi)、津補(bǔ)貼提標(biāo),2名退休死亡人員喪葬費(fèi)及一次性撫恤金,開展了《好人鄧平壽》巡演、微宣講片區(qū)賽、課題調(diào)研等。其中:基本支出401.91萬元,占38.66%;項(xiàng)目支出637.64萬元,占61.34%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)減少0.01萬元,下降100%,主要原因是上年職工公務(wù)卡支出有一筆沒有及時(shí)報(bào)賬。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入921.91萬元,較上年決算數(shù)增加17.19萬元,增長1.9%。主要原因是績效考核獎(jiǎng)和健康休養(yǎng)費(fèi)、津補(bǔ)貼提標(biāo),2名退休死亡人員喪葬費(fèi)及一次性撫恤金,減少了基層宣傳思想工作示范點(diǎn)打造、社會(huì)主義核心價(jià)值觀主題公園建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加132.17萬元,增長16.74%。主要原因是年中追加安排了績效考核獎(jiǎng)和健康休養(yǎng)費(fèi)、津補(bǔ)貼提標(biāo),2名退休死亡人員喪葬費(fèi)及一次性撫恤金等。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出921.91萬元,較上年決算數(shù)增加17.19萬元,增長1.9%。主要原因是績效考核獎(jiǎng)和健康休養(yǎng)費(fèi)、津補(bǔ)貼提標(biāo),2名退休死亡人員喪葬費(fèi)及一次性撫恤金,減少了基層宣傳思想工作示范點(diǎn)打造、社會(huì)主義核心價(jià)值觀主題公園建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加132.17萬元,增長16.74%。主要原因是績效考核獎(jiǎng)和健康休養(yǎng)費(fèi)、津補(bǔ)貼提標(biāo),2名退休死亡人員喪葬費(fèi)及一次性撫恤金等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)減少0.01萬元,下降100%,主要原因是上年職工公務(wù)卡支出有一筆沒有及時(shí)報(bào)賬。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出797.64萬元,占86.52%,較年初預(yù)算數(shù)增加79.33萬元,增長11.04%,主要原因是績效考核獎(jiǎng)、津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出90.25萬元,占9.79%,較年初預(yù)算數(shù)增加52.84萬元,增長141.25%,主要原因是健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)、工資調(diào)標(biāo)引起的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出上調(diào)、2名退休死亡人員喪葬費(fèi)及一次性撫恤金等。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.48萬元,占2%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

(4)住房保障支出15.54萬元,占1.69%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出401.91萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)336.83萬元,較上年決算數(shù)增加96.4萬元,增長40.09%,主要原因是績效考核獎(jiǎng)和健康休養(yǎng)費(fèi)、津補(bǔ)貼提標(biāo),2名退休死亡人員喪葬費(fèi)及一次性撫恤金等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、撫恤金、健康休養(yǎng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)65.08萬元,較上年決算數(shù)減少14.16萬元,下降17.87%,主要原因是節(jié)儉了開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)26.83萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加11.83萬元,增長78.87%,主要原因是組織非遺文化企業(yè)到香港參加“2019香港國際授權(quán)展”支出11.35萬,未列入預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比預(yù)算數(shù)增加0.63萬。較上年支出數(shù)增加11.88萬元,增長79.46%,主要原因是組織非遺文化企業(yè)到香港參加“2019香港國際授權(quán)展”支出11.35萬,到市級部門聯(lián)系協(xié)調(diào)工作較多。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費(fèi)用11.35萬元,主要是用于組織非遺文化企業(yè)到香港參加“2019香港國際授權(quán)展”。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加11.35萬元,增長100%,主要原因是年初未列入預(yù)算。較上年支出數(shù)增加11.35萬元,增長100%,主要原因是上年未產(chǎn)生因公出國(境)費(fèi)用,本年組織非遺文化企業(yè)到香港參加“2019香港國際授權(quán)展”支出11.35萬。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致。與上年支出數(shù)一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.13萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、到鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.63萬元,增長25.2%,主要原因是到市級部門聯(lián)系協(xié)調(diào)工作較多。較上年支出數(shù)增加0.71萬元,增長29.34%,主要原因是到市級部門聯(lián)系協(xié)調(diào)工作較多。

公務(wù)接待費(fèi)12.35萬元,主要用于接待市級以上媒體記者蒞梁采訪報(bào)道我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況、曬秋節(jié)、豐收節(jié)、百里竹海開園、柚博會(huì)等活動(dòng),以及接待市級部門蒞梁調(diào)研、開展微宣講片區(qū)比賽、宣講習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的十九大精神等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元,下降1.2%,主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.18萬元,下降1.44%,主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計(jì)1個(gè)團(tuán)組,3人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待85批次653人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費(fèi)189元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.13萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.08萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少14.16萬元,減少17.87%,主要原因是節(jié)儉開支。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度我單位未進(jìn)行政府采購,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對7個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,涉及資金470萬元。對4個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià),涉及資金405萬元,從評價(jià)情況來看,各項(xiàng)目基本上都達(dá)到了預(yù)期的效果。

(二)績效目標(biāo)自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),“區(qū)委理論中心組學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)”“輿情處置、監(jiān)測和網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急經(jīng)費(fèi)”“彩鈴、@微播梁平、重慶日報(bào)農(nóng)村版經(jīng)費(fèi)”等7個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%。主要產(chǎn)出和效果:一是理論武裝扎實(shí)推進(jìn);二是主流輿論不斷壯大;三是對外宣傳持續(xù)升溫;四是文明建設(shè)成效顯著;五是文化事業(yè)蓬勃發(fā)展。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(四)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(八)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十二)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十三)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:02353222402

宣傳部2018年度區(qū)級部門決算公開.xlsx

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