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索引號 11500228008652361T/2020-00219 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)財政局 有效性
標題 中國共產黨梁平區(qū)委員會宣傳部2019年度部門決算情況說明
成文日期 2020-09-30 發(fā)布日期 2020-09-30
索引號 11500228008652361T/2020-00219
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)財政局
有效性
標題 中國共產黨梁平區(qū)委員會宣傳部2019年度部門決算情況說明
成文日期 2020-09-30
發(fā)布日期 2020-09-30

 

一、部門基本情況

(一)職能職責。

1.擬訂全區(qū)宣傳思想文化工作重大舉措和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調推進全區(qū)宣傳思想文化領域法治建設,按照區(qū)委統(tǒng)一部署,協(xié)調宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2.統(tǒng)籌協(xié)調全區(qū)黨的意識形態(tài)工作,貫徹落實黨中央、市委關于意識形態(tài)工作決策部署和區(qū)委工作安排,組織協(xié)調全區(qū)意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查,結合巡察工作開展專項檢查。

3.統(tǒng)籌指導全區(qū)理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論闡釋。統(tǒng)籌協(xié)調、指導管理全區(qū)新型智庫建設。

4.負責規(guī)劃組織全區(qū)思想政治工作,配合中共重慶市梁平區(qū)委組織部做好黨員教育工作,指導協(xié)調編寫黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。

5.負責指導、協(xié)調全區(qū)精神文明建設工作。

6.統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論,指導協(xié)調全區(qū)新聞單位工作,牽頭組織全區(qū)突發(fā)公共事件應急新聞工作。

7.貫徹落實新聞出版業(yè)的管理政策,管理新聞出版行政事務,組織協(xié)調有關行政審批工作,統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調新聞出版事業(yè)、產業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內容和質量,監(jiān)督管理印刷發(fā)行業(yè),負責著作權保護管理和公共服務等。組織指導協(xié)調全區(qū)“掃黃打非”工作。

8.從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調互聯(lián)網宣傳和信息內容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調數(shù)字新媒體的建設與管理。

9.從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調推動精神文化產品的創(chuàng)作和生產,協(xié)調組織全區(qū)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關工作,指導協(xié)調推動群眾文化建設。

10.負責管理電影行政事務,指導監(jiān)管電影放映工作。

11.對新聞出版、廣播影視、文化藝術業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,統(tǒng)籌指導協(xié)調文化體制改革和文化事業(yè)、文化產業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,指導協(xié)調區(qū)級國有文化資產監(jiān)管工作。承擔區(qū)委全面深化改革委員會文化體育體制改革專項小組日常工作。

12.統(tǒng)籌指導輿情信息工作,組織協(xié)調開展區(qū)內外輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。

13.統(tǒng)籌協(xié)調對外宣傳工作,指導協(xié)調有關部門研究擬訂對外宣傳工作計劃、重大舉措和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃。組織對外宣傳重大活動,協(xié)調并會同有關部門做好來訪記者采訪事務方面的工作。指導對外文化交流工作,協(xié)調推動中華文化走出去工作。

14.統(tǒng)籌協(xié)調組織開展新聞發(fā)布工作,承擔區(qū)委新聞發(fā)布有關組織協(xié)調工作,負責區(qū)政府新聞發(fā)布組織實施工作,指導協(xié)調區(qū)級各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的新聞發(fā)布工作,推動完善新聞發(fā)言人制度建設。負責牽頭擬訂全區(qū)重大問題對外宣傳口徑,指導擬訂重大事項信息公開口徑。

15.受區(qū)委委托,會同區(qū)委組織部管理新聞、文化和互聯(lián)網信息等區(qū)級宣傳思想文化部門的領導干部。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、街道黨工委宣傳委員的任免提出意見。負責組織開展全區(qū)宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓和人才工作。

16.對重慶市梁平區(qū)互聯(lián)網信息辦公室的互聯(lián)網宣傳和信息內容管理方面的工作實施方針、政策的指導。聯(lián)系中共重慶市梁平區(qū)委黨史研究室,在政治方向和方針、政策方面實施領導。歸口領導重慶市梁平區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會、重慶市梁平區(qū)新聞中心、重慶市梁平區(qū)廣播電視臺。受區(qū)委委托,代管重慶市梁平區(qū)社會科學界聯(lián)合會、重慶市梁平區(qū)文學藝術界聯(lián)合會。

17.負責機關、所屬事業(yè)單位和主管的社會組織黨建工作,以及負責區(qū)級宣傳思想文化單位基層黨建工作、精神文明建設工作。

18.完成區(qū)委交辦的其他任務。

(二)機構設置。區(qū)委宣傳部設下列內設機構:辦公室、理論科、新聞科、新聞出版科、文藝科、宣教科、文明建設科。

(三)單位構成。本部門不包含二級預算單位。

(四)機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求,本部門涉及機構改革,對此專門說明如下:一是機構改革要求。將新聞版、掃黃打非、電影管理等職能職責劃入本部門。二是機構調整情況。目前,區(qū)新聞出版局、區(qū)政府新聞辦公室掛牌在本部門,區(qū)文明辦由內設機構調整為設在機構,同時,本部門新增新聞出版科、文藝科。三是財政財務調整情況。2019年我們積極按照要求對預算指標、財務會計、資產等進行了調整。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計1,064.56萬元,支出總計1,064.56萬元。收支較上年決算數(shù)增加25.01萬元、增長2.4%,主要原因是新增了新時代文明實踐中心建設經費、“小蘿卜頭”進校園等項目經費,減少了市級部門撥的業(yè)務經費補助。

2.收入情況。2019年度收入合計1,064.56萬元,較上年決算數(shù)增加25.01萬元,增長2.4%,主要原因是新增了新時代文明實踐中心建設經費、“小蘿卜頭”進校園等項目經費,減少了市級部門撥的業(yè)務經費補助。其中:財政撥款收入1,039.63萬元,占97.7%;其他收入24.93萬元,占2.3%。

3.支出情況。2019年度支出合計1,064.56萬元,較上年決算數(shù)增加25.01萬元,增長2.4%,主要原因是新增了新時代文明實踐中心建設經費、“小蘿卜頭”進校園等項目經費,減少了市級部門撥的業(yè)務經費補助。其中:基本支出482.06萬元,占45.3%;項目支出582.5萬元,占54.7%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0萬元。較上年決算數(shù)增加0萬元,增長 0.0%,主要原因是本年度沒有結轉結余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1,039.63萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加117.72萬元,增長12.8%。主要原因是新增了新時代文明實踐中心建設經費、“小蘿卜頭”進校園等項目經費。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,019.63萬元,較上年決算數(shù)增加97.72萬元,增長10.6%。主要原因是新增了新時代文明實踐中心建設經費、“小蘿卜頭”進校園等項目經費。較年初預算數(shù)增加155.14萬元,增長18.0%。主要原因是新增了新時代文明實踐中心建設經費、“小蘿卜頭”進校園等項目經費。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,019.63萬元,較上年決算數(shù)增加97.72萬元,增長10.6%。主要原因是新增了新時代文明實踐中心建設經費、“小蘿卜頭”進校園等項目經費。較年初預算數(shù)增加155.14萬元,增長18.0%。主要原因是新增了新時代文明實踐中心建設經費、“小蘿卜頭”進校園等項目經費。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0 .0%,主要原因是本年度沒有結轉結余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出922.12萬元,占90.4%,較年初預算數(shù)增加137.82萬元,增長17.6%,主要原因是新增了新時代文明實踐中心建設經費、“小蘿卜頭”進校園等項目經費。?

(2)文化旅游體育與傳媒支出2.43萬元,占0.2%,較年初預算數(shù)增加2.43萬元,增長0.0%,主要原因是新增了文化相關工作的印刷費。

(3)社會保障與就業(yè)支出63.71萬元,占6.3%,較年初預算數(shù)增加14.90萬元,增長30.5%,主要原因是人員增加。?

(4)衛(wèi)生健康支出17.12萬元,占1.7%,與年初預算數(shù)一致。

(5)住房保障支出14.25萬元,占1.4%,與年初預算數(shù)一致。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出482.06萬元。其中:人員經費369.15萬元,較上年決算數(shù)增加32.32萬元,增長9.6%,主要原因是人員增加等。公用經費112.91萬元,較上年決算數(shù)增加47.83萬元,增長73.5%,主要原因是常規(guī)性的宣傳思想工作開展更加扎實,印刷費、差旅費、會議費等增加。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元,年末結轉結余0萬元。本年收入20萬元,較上年決算數(shù)增加20萬元,原因是市級部門撥鄉(xiāng)村學校少年宮建設相關費用。本年支出20萬元,較上年決算數(shù)增加20萬元,原因是市級部門撥鄉(xiāng)村學校少年宮建設相關費用。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計18.97萬元,較年初預算數(shù)減少3.63萬元,下降16.1%。較上年支出數(shù)減少7.86萬元,減少29.3%,主要原因是:一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。

(二)“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)減少 11.35萬元,下降100.0%,主要原因是本年度未安排人員出國出訪。

公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是未購置公務車。

公務車運行維護費2.52萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、到鄉(xiāng)鎮(zhèn)調研等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.08萬元,下降3.1%,較上年支出數(shù)減少0.61萬元,減少19.5%,主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定。

公務接待費16.45萬元,主要用于接待市級以上媒體記者蒞梁采訪報道我區(qū)經濟社會發(fā)展情況、曬秋節(jié)、豐收節(jié)、柚博會等活動,以及接待市級部門蒞梁調研、開展微宣講片區(qū)比賽、宣講習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.55萬元,下降17.8%,主要原因是嚴格控制接待標準。較上年支出數(shù)增加4.11萬元,增長33.3%,主要原因是承辦市級活動較多。

(三)“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待211批次1,812人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費90.79元,車均購置費0萬元,車均維護費2.52萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出112.91萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維護費以及其他費用。機關運行經費較上年決算數(shù)增加47.83萬元,增長73.5%,主要原因是常規(guī)性的宣傳思想工作開展更加扎實,印刷費、差旅費、會議費等增加。

此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出4.83萬元,較上年決算數(shù)增加1.32萬元,增長37.6%,主要原因是今年召開會議較多,會議費較上年增長較大。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出5.01萬元,較上年決算數(shù)增加0.11萬元,增長2.2%,主要原因是積極參加各級組織的正規(guī)培訓。

(二)國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額8.07萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出8.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。主要用于采購移動網信業(yè)務指揮平臺。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對8個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評8項,涉及資金555.15萬元,從評價情況來看,各項目基本上都達到了預期的效果。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表? ?

2.績效自評報告或案例(詳見附件)

(三)重點績效評價結果

本單位沒有重點績效評價項目。?

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

中國共產黨梁平區(qū)委員會宣傳 電話:023-53222402

附件

區(qū)委宣傳部2019年度“文聯(lián)及下屬協(xié)會工作經費和《龍溪河》辦刊經費”

項目資金績效自評報告

一、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

項目預算資金50.8萬,執(zhí)行數(shù)50.8萬元,執(zhí)行率100.0%。

(二)績效目標完成情況分析。

1.社會效益指標:保證文聯(lián)的日常運行。全年完成值:保證了文聯(lián)的日常運行。完成比例100.0%。

2.社會效益指標:保證文聯(lián)下屬各協(xié)會、文藝團體的日常運行。全年完成值:保證了文聯(lián)下屬各協(xié)會、文藝團體的日常運行。完成比例100.0%。

3.社會效益指標:開展群眾喜聞樂見的文化活動。全年完成值:辦好新年音樂會、新年戲曲晚會、新春游園會等群眾文化活動,深化全民藝術普及“周周講?月月演”活動,全年開展60余場次,各類文化活動惠及民眾達60余萬人次。完成比例100.0%。

4.產出數(shù)量指標:每年編輯印制《龍溪河》專刊1-2期。全年完成值:編輯印制《龍溪河》專刊2期。完成比例100.0%。

5.可持續(xù)影響指標:持續(xù)提高群眾精神文化生活水平。全年完成值:開展“我和我的祖國”主題電影和惠民電影放映近9000余場次,觀眾70余萬人次。以“輝煌七十載?閱讀新時代”為主題,舉辦“柚花飄香?書香梁平”等各類主題閱讀活動200余場次。完成比例100.0%。

二、未完成績效目標的原因和下一步改進措施

無。

三、績效自評結果擬應用和公開情況

本單位績效自評結果將繼續(xù)用于指導2020年項目資金使用,并按要求用于相關公開需要。

宣傳部決算公開表正式已改.xlsx


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