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索引號(hào) 11500228008652038C/2019-00736 發(fā)文字號(hào)
主題分類 其他 體裁分類 其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)人民政府 有效性
標(biāo)題 中共重慶市梁平區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2018年度部門決算情況說明
成文日期 2019-09-30 發(fā)布日期 2019-09-30
索引號(hào) 11500228008652038C/2019-00736
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體裁分類 其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)人民政府
有效性
標(biāo)題 中共重慶市梁平區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2018年度部門決算情況說明
成文日期 2019-09-30
發(fā)布日期 2019-09-30

一、部門基本情況

中共重慶市梁平區(qū)委政法委員會(huì)是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門,列區(qū)委工作機(jī)關(guān)序列。

(一)職能職責(zé)。

1.深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,深入貫徹

黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一政法各單位思想和行動(dòng),堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.深入貫徹黨中央決定和市委、區(qū)委工作部署,推進(jìn)平安建設(shè)、法治建設(shè),加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè),深化智能化建設(shè),堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

3.了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài),分析社會(huì)穩(wěn)定形勢,創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作協(xié)調(diào)機(jī)制,協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn),協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。

4.加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。

5.組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,研究擬訂政法工作的有關(guān)具體措施,及時(shí)向市委政法委、區(qū)委提出建議。

6.掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

7.監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

8.組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革。

9.指導(dǎo)推動(dòng)政法部門黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。協(xié)助區(qū)委及區(qū)委組織部管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。代管重慶市梁平區(qū)法學(xué)會(huì)。

10.承擔(dān)區(qū)委國家安全委員會(huì)日常工作。

11.完成市委政法委和區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)委政法委下設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。辦公室、政治安全科(反邪教協(xié)調(diào)科)、維穩(wěn)指導(dǎo)科、綜治科、執(zhí)法監(jiān)督科、政治部,區(qū)委政法委行政編制13名,設(shè)書記1名,由區(qū)委常委兼任,副書記3名,政治部主任1名(副處級(jí));科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。

(三)單位構(gòu)成。本單位有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè),其中:行政單位1個(gè),事業(yè)單位0個(gè)。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,本部門涉及機(jī)構(gòu)改革,對(duì)此專門說明如下:一是機(jī)構(gòu)改革要求。根據(jù)黨的十九大精神、黨的十九屆三中全會(huì)審議通過的《中共中央關(guān)于深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革的決定》《深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》和市委、市政府批準(zhǔn)的《重慶市梁平區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》進(jìn)行了機(jī)構(gòu)改革。二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。原區(qū)綜治辦、區(qū)防邪辦撤銷,其職能職責(zé)由區(qū)委政法委承擔(dān)。三是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中,根據(jù)本部門2018年末財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際,2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對(duì)預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)795.05萬元,支出總計(jì)795.05萬元。收支較上年決算數(shù)增加124.92萬元、增長18.64%,主要原因是主要原因一是人員增加,正常工資調(diào)整及人員變動(dòng)。二是預(yù)算口徑及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。三是增加了掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)795.05萬元,較上年決算增加193.88萬元,增長32.25%,主要原因是一是人員增加,正常工資調(diào)整及人員變動(dòng)。二是預(yù)算口徑及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。三是增加了掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入795.05萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)791.25萬元,較上年決算數(shù)增加127.70萬元,增長19.24%,主要原因是一是人員增加,正常工資調(diào)整及人員變動(dòng)。二是預(yù)算口徑及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。三是增加了掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出423.20萬元,占53.48%;項(xiàng)目支出368.05萬元,占46.52%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.80萬元,較上年決算數(shù)增加2.78萬元,增長42.25%,主要原因是何少愚工傷,因其需要再次住院治療,按照人社對(duì)工傷的相關(guān)規(guī)定,先前治療費(fèi)用由單位墊資。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入795.05萬元,較上年決算數(shù)增加193.88萬元,增長32.25%。主要原因是一是人員增加,正常工資調(diào)整及人員變動(dòng)。二是預(yù)算口徑及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。三是增加了掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。四是市委政法委轉(zhuǎn)移支付50萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少77.51萬元,下降8.88%。主要原因是跨年度安排工作經(jīng)費(fèi),已實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.8萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出791.25萬元,較上年決算數(shù)增加127.70萬元,增長19.24%。主要原因一是人員調(diào)資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。二是公共安全支出等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加如掃黑除惡、三級(jí)以上嚴(yán)重精神障礙患者責(zé)任險(xiǎn)。較年初預(yù)算數(shù)減少81.31萬元,下降9.32%。主要原因是跨年度安排工作經(jīng)費(fèi),已實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.80萬元,較上年決算數(shù)增加2.78萬元,增長42.25%,主要原因是何少愚工傷,因其需要再次住院治療,先前治療費(fèi)用由單位墊資。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:?

(1)一般公共服務(wù)支出359.05萬元,占45.38%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.36萬元,下降1.47%,主要原因是有增人增資情況及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。

(2)公共安全支出368.05萬元,占46.52%,較年初預(yù)算數(shù)減少75.95萬元,下降17.11%,主要原因是部分經(jīng)費(fèi)跨年度安排使用。

(3)教育支出0.04萬元,占0.01%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

(4)社會(huì)保障與就業(yè)支出38.68萬元,占4.89%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.63萬元,占1.72%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出423.20萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)303.98萬元,較上年決算數(shù)增加120.72萬元,增長65.87%,主要原因是人員調(diào)資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)119.23萬元,較上年決算數(shù)增加89.83萬元,增長305.54%,主要原因是鐵路護(hù)路工作經(jīng)費(fèi)、國安工作經(jīng)費(fèi)、法學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等2018年作為常規(guī)項(xiàng)目,納入的日常公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、鐵路護(hù)路隊(duì)員工資等。

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.28萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少16.12萬元,下降56.76%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。較上年支出數(shù)增加0.10萬元,增長0.82%,主要原因是迎接了中央第九督導(dǎo)組和市第26督查組督查調(diào)研指導(dǎo)掃黑除惡工作。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算無增減,較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)務(wù)購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算無增減,較上年支出無增減。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.60萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、檢查工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用,支出較年初預(yù)算數(shù)減少8萬元,下降46.37%,主要原因是規(guī)范公務(wù)用車,加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)用車的管理。較上年支出數(shù)增加0.14萬元,增長1.48%,主要原因是隨著公務(wù)用車用行里程的增加,維修成本增加。

公務(wù)接待費(fèi)2.67萬元,主要用于接待市級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作、中央第九督導(dǎo)組和市第26督查組督查調(diào)研指導(dǎo)掃黑除惡工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.83萬元,下降74.57%,主要原因是制定并嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法。較上年支出數(shù)增加0.05萬元,增長1.84%,主要原因是迎接了中央第九督導(dǎo)組和市第26督查組督查調(diào)研指導(dǎo)掃黑除惡工作。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待58批次152人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費(fèi)175.78元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)9.60萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.23萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、座機(jī)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租用費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加89.83萬元,增長305.54%,主要原因是鐵路護(hù)路護(hù)路隊(duì)員的工資、國安工作經(jīng)費(fèi)、法學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等納入日常公用經(jīng)費(fèi),防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作,召開了幾次大型的會(huì)議,故費(fèi)用有所增漲。??

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛65輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車64輛,其他用車主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)治安巡邏車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2018年度我單位未進(jìn)行政府采購,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),涉及資金400萬元。對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià),涉及資金0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,2018年,全區(qū)政法工作圍繞中心工作、服務(wù)大局,全力保平安、促發(fā)展。2018年我區(qū)安全感指數(shù)高達(dá)99.08,人民群眾的安全感得到進(jìn)一步提升。打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)了“五個(gè)不讓、七個(gè)堅(jiān)決防止”的階段性目標(biāo);全面開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭,不斷把專項(xiàng)斗爭引向深入;平安綜治基層基礎(chǔ)得到進(jìn)一步夯實(shí),健全了四級(jí)網(wǎng)格組織體系,1263名網(wǎng)格長、2835名網(wǎng)格員、384名治安專職巡邏隊(duì)員配備到位、到崗履職;大力推進(jìn)“楓橋經(jīng)驗(yàn)”落地落實(shí),踐行“三治融合”;不斷提升執(zhí)法司法公信力,落實(shí)司法體制和社會(huì)治理體制改革;通過“法治宣傳進(jìn)企業(yè)”“審務(wù)進(jìn)園區(qū)”等具體形式,落實(shí)政法機(jī)關(guān)服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展舉措。梁平區(qū)委政法委2018年度的各項(xiàng)工作順便完成,達(dá)到了預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益,圓滿的完成了各項(xiàng)任務(wù)。

(二)以部門為主體開展的績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2018年度我單位沒有以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

(三)以市財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2018年度我單位沒有以區(qū)財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:02353239289

政法委決算公開.xlsx

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