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索引號 11500228008652361T/2025-00035 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 中共重慶市梁平區委政法委員會 2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00035
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 中共重慶市梁平區委政法委員會 2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

中共重慶市梁平區委政法委員會

2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

中共重慶市梁平區委政法委為區委組成部門,主要職能職責包括:一是深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統一政法各部門思想和行動;二是推進平安建設、法治建設,加強過硬隊伍建設,深化智能化建設;三是分析社會穩定形勢,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險;四是加強對政法工作的督查;五是指導推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設,代管重慶市梁平區法學會。

(二)單位構成

部門本級內設機構6個,各機構規范簡稱依次為:辦公室、綜治科、政治安全科、維穩指導科、政治部。下設二級預算單位0個。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數1080.09萬元,其中:一般公共預算撥款1080.09萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加22.78萬元,主要是一般公共預算撥款增加22.78萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數1080.09萬元,其中:一般公共服務支出1080.09萬元,一般公共服務支出402.3萬元,公共安全支出563.4萬元,社會保障和就業支出64.9萬元,衛生健康支出21.85萬元,住房保障支出27.64萬元;支出比2024年增加22.78萬元,主要是基本支出增加25.63萬元,項目支出減少2.85萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1080.09萬元,一般公共預算財政撥款支出1080.09萬元,比2024年增加22.78萬元。其中:基本支出407.69萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加25.63萬元,主要原因是在職人員調資和社會保險單位繳費部分增漲;項目支出672.4萬元,主要用于平安建設、鐵路護路、社會治安綜合治理等重點工作,比2024年減少2.85萬元,主要原因是嚴格落實黨政機關過緊日子要求,壓減非必要非急需不合理開支。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算22.4萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年保持一致,主要原因是我單位未安排因公出國;公務接待費9.9萬元,與2024年保持一致,主要原因是厲行節約,減少非必要公務接待;公務用車運行維護費12.5萬元,與2024年保持一致,主要原因是嚴格管理公務用車,控制開支;公務用車購置費0萬元,與2024年保持一致;主要原因是我單位未安排購置車輛。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費62.4萬元,比2024年增加3.97萬元,主要原因為在職人員調資導致工會經費和福利費增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.5萬元:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.5萬元:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款672.4萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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部門預算公開聯系人:袁婭芹? ??聯系方式:023-53239289


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