【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228008652361T/2025-00043 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)財政局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)總工會部門2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00043
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)財政局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)總工會部門2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25


?

重慶市梁平區(qū)總工會2025年部門預算情況說明

?

一、單位基本情況

(一)職能職責

堅持黨建統(tǒng)領,聚焦中心任務,加強職工思想政治引領,推進產業(yè)工人隊伍建設改革,提升維權服務質量,維護勞動領域政治安全,深化工會改革和建設。

(二)單位構成

梁平區(qū)總工會內設2個部室,分別是綜合部、基層工作部。下屬1個二級預算單位,梁平區(qū)職工服務中心。

區(qū)總工會機關行政編制6名,在編6人。區(qū)人大常委會副主任兼任工會主席,專職副主席3人,兼職副主席2人,掛職副主席1人。下屬職工服務中心系公益一類事業(yè)單位,核定事業(yè)編制6名,在編6人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數855.1萬元,其中:其中:一般公共預算撥款855.1萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少53.91萬元,主要是項目支出減少39.98萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數855.1萬元,其中:一般公共服務支出749.38萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算72.66萬元,衛(wèi)生健康支出預算16.78萬元,住房保障支出預算16.28萬元。支出預算較2024年減少53.91萬元,主要是項目支出減少39.98萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入855.1萬元,一般公共預算財政撥款支出855.1萬元,比2024年減少53.91萬元。其中:基本支出305.1萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少13.93萬元,主要原因是人員經費和公用經費支出減少。項目支出550萬元,主要用于職工文體活動、勞動和技能競賽、職工維權服務以及職工之家建設等重點工作,比2024年減少39.98萬元,主要原因是節(jié)約開支。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算4萬元,比2024年減少(或增加)0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是2025年無因公出國(境)安排;公務接待費1.5萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是2025年嚴格控制公務接待;公務用車運行維護費2.5萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是嚴格控制公務車運行維護費;公務用車購置費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;主要原因是2025年無車輛購置預算。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費855.1萬元,比上年減少53.91萬元,主要原因為項目支出減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款855.1萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?

部門預算公開聯系人:孫傲? ???聯系方式:023-53227958


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 万全县| 仙游县| 宜城市| 万盛区| 京山县| 长沙市| 永济市| 蒲江县| 平遥县| 四平市| 沅江市| 桂东县| 白水县| 横山县| 会理县| 措勤县| 岚皋县| 富平县| 湘潭市| 高密市| 太仓市| 尖扎县| 家居| 洪雅县| 阳谷县| 大名县| 革吉县| 讷河市| 北海市| 蛟河市| 伽师县| 滨海县| 南召县| 九台市| 防城港市| 宽城| 江都市| 潜山县| 含山县| 娄底市| 淅川县|