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索引號 11500228008652361T/2020-00223 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財政局 有效性
標(biāo)題 中國人民政治協(xié)商會議重慶市梁平區(qū)委員會辦公室2019年度部門決算情況說明
成文日期 2020-09-30 發(fā)布日期 2020-09-30
索引號 11500228008652361T/2020-00223
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財政局
有效性
標(biāo)題 中國人民政治協(xié)商會議重慶市梁平區(qū)委員會辦公室2019年度部門決算情況說明
成文日期 2020-09-30
發(fā)布日期 2020-09-30


一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.區(qū)政協(xié)辦公室

負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)全體會議、常委會會議、主席會議及其他重要會議和履行職能活動的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作;組織實施區(qū)政協(xié)全體會議、常委會會議、主席會議的各項決定。負(fù)責(zé)公文處理、檔案管理、會議記錄,重要文件、調(diào)研材料、領(lǐng)導(dǎo)重要講話的起草,區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)要保密等工作。綜合協(xié)調(diào)區(qū)政協(xié)及各專委會開展的重要調(diào)查研究、專題視察及其他重要活動。在區(qū)政協(xié)黨組、區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)黨組領(lǐng)導(dǎo)下做好黨的建設(shè)和意識形態(tài)工作,負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理、組織人事管理、工資管理和離退休人員服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)及機(jī)關(guān)的行政后勤、公務(wù)接待、資產(chǎn)財務(wù)管理、會場會務(wù)、審計、法治、精神文明、愛國衛(wèi)生、綜合治理、安全保衛(wèi)和處理人民群眾來信來訪工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)和政協(xié)理論研究工作。負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)信息工作和區(qū)政協(xié)對內(nèi)外宣傳工作;指導(dǎo)反映社情民意信息工作。負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)信息網(wǎng)絡(luò)工作和機(jī)關(guān)智能化辦公及日常維護(hù)工作。牽頭區(qū)政協(xié)對外交往工作,負(fù)責(zé)與區(qū)委辦公室、區(qū)人大常委會辦公室、區(qū)政府辦公室的工作聯(lián)系,聯(lián)系區(qū)內(nèi)各民主黨派組織。協(xié)助秘書長協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各專委會工作,完成區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)交辦的工作和市政協(xié)安排的有關(guān)工作。

2.區(qū)政協(xié)專門委員會辦公室

在區(qū)政協(xié)黨組、主席會議領(lǐng)導(dǎo)下,對接相關(guān)專門委員會做好履職服務(wù)工作。承辦相關(guān)專門委員會開展協(xié)商、監(jiān)督、議政等履職活動的籌備、銜接、協(xié)調(diào)和具體落實事務(wù)。承辦相關(guān)專門委員會政協(xié)理論學(xué)習(xí)、研討暨文秘、會務(wù)、信息工作。承辦相關(guān)專門委員會的委員履職服務(wù)、教育培訓(xùn)、考核管理事務(wù)。

3.區(qū)政協(xié)社情民意信息中心

負(fù)責(zé)收集區(qū)政協(xié)各參加單位、政協(xié)委員、民主黨派、無黨派人士、特約信息員及社會各界的意見和建議;負(fù)責(zé)對收集的社情民意信息進(jìn)行篩選、整理、編輯,及時、準(zhǔn)確上報市政協(xié)或以區(qū)政協(xié)《社情民意》刊物刊發(fā),供領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門參考;負(fù)責(zé)跟蹤、收集領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對區(qū)政協(xié)《社情民意》的反饋情況;培訓(xùn)社情民意特約信息員;負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)宣傳工作;負(fù)責(zé)梁平政協(xié)網(wǎng)的建設(shè)、管理、運行和維護(hù)等工作;負(fù)責(zé)反映社情民意信息系統(tǒng)建設(shè)、管理、運行和維護(hù)等工作;加強(qiáng)同重慶市政協(xié)辦公廳信息處、其他區(qū)縣政協(xié)社情民意信息工作機(jī)構(gòu)的聯(lián)系,互通信息,交流經(jīng)驗;服務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo);完成區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。政協(xié)重慶市梁平區(qū)委員會設(shè)專門委員會7個,即區(qū)政協(xié)提案委員會、區(qū)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會、區(qū)政協(xié)人口資源環(huán)境建設(shè)委員會、區(qū)政協(xié)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、區(qū)政協(xié)教科衛(wèi)體和文化文史委員會、區(qū)政協(xié)社會法制和民族宗教委員會、區(qū)政協(xié)學(xué)習(xí)和聯(lián)絡(luò)委員會。設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)1個,即區(qū)政協(xié)辦公室,其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個,即文檔科、秘書科、綜合科、行財科、專委科;設(shè)專門委員會辦事機(jī)構(gòu)4個:區(qū)政協(xié)提案聯(lián)絡(luò)辦公室、區(qū)政協(xié)經(jīng)濟(jì)辦公室、區(qū)政協(xié)社會事務(wù)辦公室、區(qū)政協(xié)人資環(huán)建辦公室。設(shè)事業(yè)單位1個,即區(qū)政協(xié)社情民意信息中心。

(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2019年度決算編制一個一級預(yù)算單位,即中國人民政治協(xié)商會議重慶市梁平區(qū)政協(xié)委員會辦公室;一個二級預(yù)算單位,即區(qū)政協(xié)社情民意信息中心。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革,對此專門說明如下:一是機(jī)構(gòu)改革情況。機(jī)構(gòu)改革后政協(xié)重慶市梁平區(qū)委員會設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)1個,即區(qū)政協(xié)辦公室;工作機(jī)構(gòu)7個,即區(qū)政協(xié)提案委員會、區(qū)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會、區(qū)政協(xié)人口資源環(huán)境建設(shè)委員會、區(qū)政協(xié)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、區(qū)政協(xié)教科衛(wèi)體和文化文史委員會、區(qū)政協(xié)社會法制和民族宗教委員會、區(qū)政協(xié)學(xué)習(xí)和聯(lián)絡(luò)委員會;專門委員會辦事機(jī)構(gòu)4個:區(qū)政協(xié)提案聯(lián)絡(luò)辦公室、區(qū)政協(xié)經(jīng)濟(jì)辦公室、區(qū)政協(xié)社會事務(wù)辦公室、區(qū)政協(xié)人資環(huán)建辦公室。二是財政財務(wù)調(diào)整情況。納入本部門預(yù)決算編制的二級預(yù)算單位與機(jī)構(gòu)改革前一致。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計1,287.62萬元,支出總計1,287.62萬元。收支較上年決算數(shù)增加65.43萬元、增長5.4%,主要是因為增加了工作人員、在職職工增加工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓(xùn)支出等引起。

2.收入情況。2019年度收入合計1,287.62萬元,較上年決算數(shù)增加65.43萬元,增長5.4%,主要是因為增加工作人員、增加在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓(xùn)支出等引起。其中:財政撥款收入1,287.62萬元,占100.0%。

3.支出情況。2019年度支出合計1,287.62萬元,較上年決算數(shù)增加65.43萬元,增長5.4%,主要是因為增加工作人員、增加在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓(xùn)支出等引起。其中:基本支出849.46萬元,占66.0%;項目支出438.16萬元,占34.0%。?

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年決算數(shù)一致。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1,287.62萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加65.43萬元,增長5.4%。主要是因為增加工作人員、增加在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓(xùn)支出等引起。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,287.62萬元,較上年決算數(shù)增加65.43萬元,增長5.4%。主要是因為增加工作人員、增加在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓(xùn)支出等引起。較年初預(yù)算數(shù)增加210.16萬元,增長19.5%。主要是因為增加工作人員、增加在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓(xùn)支出等引起追加預(yù)算。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,287.62萬元,較上年決算數(shù)增加65.43萬元,增長5.4%。主要是因為增加工作人員、增加在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓(xùn)支出等引起。較年初預(yù)算數(shù)增加210.16萬元,增長19.5%。主要是因為增加工作人員、增加在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓(xùn)支出等引起。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)一致。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出988.89萬元,占76.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加143.57萬元,增長17.0%,主要是因為增加工作人員、增加在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓(xùn)支出等引起。

(2)教育支出0.18萬元,占0.0%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)社會保障與就業(yè)支出227.05萬元,占17.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加66.59萬元,增長41.5%,主要原因是主要是因為增加工作人員、增加死亡撫恤人員等引起。

(4)衛(wèi)生健康支出39.74萬元,占3.1%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

(5)住房保障支出31.76萬元,占2.5%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出849.46萬元。其中:人員經(jīng)費768.82萬元,較上年決算數(shù)增加33.46萬元,增長4.6%,主要是因為增加工作人員、增加在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員等引起。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出(即:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、 其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等)和對個人和家庭的補(bǔ)助(即:離休費、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他個人和家庭的補(bǔ)助支出等)。

公用經(jīng)費80.64萬元,較上年決算數(shù)增加9.82萬元,增長13.9%,主要原因是增加工作人員引起辦公經(jīng)費、工會經(jīng)費、差旅費等公用經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計20.89萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.76萬元,下降7.8%,主要原因是公務(wù)車運行費減少1.75萬元,公務(wù)接待費減少0.02萬元。較上年支出數(shù)減少29.36萬元,減少58.4%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護(hù)成本有所下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。四是2018年公務(wù)車購置支出29.98萬元,2019年未安排公務(wù)車購置。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況? ? ?

2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元,主要是本單位2019年度未發(fā)生因公出國(境)支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2019年無因公出國(境)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,與上年一致。

公務(wù)車購置費0萬元,主要是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。較上年支出數(shù)減少29.98萬元,減少100.0%,主要原因是2018年因工作需要購置了兩輛公務(wù)車,2019年未購置公務(wù)車。

公務(wù)車運行維護(hù)費18.25萬元,主要用于機(jī)關(guān)工作人員到市政協(xié)參加會議、聯(lián)系工作、到市內(nèi)外參加調(diào)研視察、市內(nèi)外因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.75萬元,下降8.8%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算有所下降;二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護(hù)成本有所下降。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,與上年一致。主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定。

公務(wù)接待費2.63萬元,主要用于接待國內(nèi)市內(nèi)各級政協(xié)組織來梁學(xué)習(xí)考察、主席接待委員、政協(xié)辦和各專委、中心接待委員等公務(wù)接待所產(chǎn)生的生活費、住宿費等開支。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元,下降0.8%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算數(shù)有所下降。較上年支出數(shù)增加0.62萬元,增長30.9%,主要原因是增加了主席接待委員活動。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待58批次320人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費82.19元,車均購置費0萬元,車均維護(hù)費4.56萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出80.64萬元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加9.82萬元,增長13.9%,主要原因是增加了工作人員等引起公用經(jīng)費增加。

此外,本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出48萬元,較上年決算數(shù)增加3.45萬元,增長7.8%,主要原因是增加召開了政協(xié)理論研討會、慶祝政協(xié)成立七十周年等會議。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出13.1萬元,較上年決算數(shù)增加3.7萬元,增長39.4%,主要原因是2019年增加了委員履職培訓(xùn)。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。?

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對4個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評4項,涉及資金413萬元。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

2019年區(qū)級資金共安排政協(xié)委員參政議政活動經(jīng)費項目資金78萬元,全部下達(dá)至本單位,用于政協(xié)各界別委員聚焦人民政協(xié)自身的專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用,全年開展專題協(xié)商、對口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商、網(wǎng)絡(luò)議政協(xié)商等各種形式的協(xié)商。

2.績效目標(biāo)完成情況

(1)資金投入情況分析。

2019年政協(xié)委員參政議政活動經(jīng)費項目資金78萬元全部到位,至2019年底已全部支出,執(zhí)行率100.0%。

(2)績效目標(biāo)完成情況

2019年共開展視察16次,超額完成年初預(yù)定目標(biāo)。

3.效益指標(biāo)完成情況。

本項目資金按照年初目標(biāo) ,聚焦人民政協(xié)自身的專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用,認(rèn)真落實區(qū)委審定的年度協(xié)商計劃,全年開展了專題協(xié)商、對口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商、網(wǎng)絡(luò)議政協(xié)商等各種形式的協(xié)商16次。政協(xié)全體會議上,各界別委員對“一府兩院”工作報告進(jìn)行充分協(xié)商,就加快我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提出意見、建議。就重點產(chǎn)業(yè)的人力保障問題,召開常委會進(jìn)行專題協(xié)商,常委會組成人員圍繞產(chǎn)業(yè)需求、人才培養(yǎng)、政策扶持等踴躍發(fā)言。就《重慶市梁平高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(征求意見稿)》及“集成電路產(chǎn)業(yè)集群”等五個發(fā)展規(guī)劃召開主席會議進(jìn)行重點協(xié)商,對“五個規(guī)劃”的內(nèi)容提出了意見建議。就完善城市管理長效機(jī)制開展專題協(xié)商,圍繞“推進(jìn)‘三城同創(chuàng)’、治理城市交通秩序、加強(qiáng)菜市場建設(shè)管理、做好市容市貌管控、強(qiáng)化城市精細(xì)化管理、推進(jìn)智慧梁平建設(shè)、提升市民文明素質(zhì)”等提出建議。就加強(qiáng)和創(chuàng)新社會治理開展界別協(xié)商,中共界政協(xié)委員提出了加強(qiáng)村級自治組織管理、探索分級調(diào)解制度、營造良好社會風(fēng)氣等建議。就“加強(qiáng)長江沿岸生態(tài)保護(hù)修復(fù),筑牢長江上游重要生態(tài)屏障”主題,首次組織10名政協(xié)委員參加市政協(xié)舉辦的網(wǎng)絡(luò)議政協(xié)商會,提出建議30余條。

4.滿意度指標(biāo)完成情況

多項協(xié)商意見及時向市政協(xié)、區(qū)政府及有關(guān)部門報送并被吸納。

項目資金績效目標(biāo)自評表

轉(zhuǎn)移支付名稱

政協(xié)委員參政議政活動經(jīng)費

自評總分
(分)

100

業(yè)務(wù)主管部門

中國人民政治協(xié)商會議

重慶市梁平區(qū)委員會辦公室

聯(lián)系人及電話

譚紅梅 ??02353222204

項目資金 (萬元)

年初預(yù)算 數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率(%)

執(zhí)行率得分(分)

78

78

78

100.0%

10

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年目標(biāo)實際完成情況

政協(xié)各界別委員聚焦人民政協(xié)自身的專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用,全年開展專題協(xié)商、對口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商、網(wǎng)絡(luò)議政協(xié)商等各種形式的協(xié)商8次。

聚焦人民政協(xié)自身的專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用,認(rèn)真落實區(qū)委審定的年度協(xié)商計劃,全年開展了專題協(xié)商、對口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商、網(wǎng)絡(luò)議政協(xié)商等各種形式的協(xié)商16次。

績 效

指 標(biāo)

指標(biāo)名稱

計量單位

年度指標(biāo)值

全年完成值

得分系數(shù)
%)

權(quán)重
(分)

指標(biāo)得分
(分)

議政協(xié)商

8

16

100.0%

90

90








(三)重點績效評價結(jié)果

本單位無重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(三)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反 映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(八)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十一)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:02353222204

政協(xié)辦2019年度區(qū)級部門決算公開表(定).xlsx

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