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索引號 11500228008652361T/2025-00024 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 中國人民政治協商會議重慶市梁平區委員會辦公室2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00024
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 中國人民政治協商會議重慶市梁平區委員會辦公室2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

中國人民政治協商會議重慶市梁平區委員會辦公室

2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.區政協辦公室。負責區政協全體會議、常委會議、主席會議及其他重要會議和履職活動的組織、協調、服務工作;組織實施區政協全體會議、常委會議、主席會議的各項決定;負責重要文件、綜合文稿、總結報告、領導講話等重要材料的起草、校核工作;負責公文處理、檔案管理、機要保密和重要會議記錄工作;負責區政協機關后勤保障、公務接待、財務管理、內審評審、精神文明、愛國衛生、綜治法治、安全保衛和人民群眾來信來訪工作;協助政協黨組、機關黨組做好黨建工作;負責機構編制管理、組織人事管理、工資福利管理和離退休人員服務管理工作;負責區政協機關辦公互聯網及辦公自動化、智能化日常維護工作;負責區政協信息和對外宣傳工作;指導反映社情民意信息工作;綜合協調區政協及各專委會開展的重要調查研究、專題視察及其他重要活動;協調機關各專委會、區政協社情民意信息中心工作;負責區政協統戰政協理論研究和機關職工學習培訓相關工作;牽頭區政協對外交往工作,聯系各民主黨派支部;完成區委、區政府和區政協黨組、主席會交辦的工作和市政協安排的有關工作。

2區政協專門委員會。組織本專門委員會成員及所聯系的委員學習貫徹黨和國家的方針政策及法律法規;組織起草本委有關文稿,制定年度工作計劃,總結年度工作并向區政協常委會報告;做好本委政協委員的政治引領和教育引導工作,凝聚思想共識;指導所聯系的委員小組(界別聯組)開展工作和活動,做好委員的履職服務管理工作;加強與重慶市政協及其他區縣政協對應專委的聯系,適時組織開展工作交流;服務分管領導;完成區政協黨組和主席會、常委會交辦的其他工作。

3區政協社情民意信息中心。負責收集區政協各參加單位、政協委員、民主黨派、無黨派人士、特約信息員及社會各界的意見和建議;負責對收集的社情民意信息進行篩選、整理、編輯,及時、準確上報市政協或以區政協《社情民意》刊物刊發,供領導及有關部門參考;負責跟蹤、收集領導和有關部門對區政協《社情民意》的反饋情況;培訓社情民意特約信息員;負責區政協宣傳工作;負責梁平政協網的建設、管理、運行和維護等工作;負責反映社情民意信息系統建設、管理、運行和維護等工作;加強同重慶市政協辦公廳信息處、其他區縣政協社情民意信息工作機構的聯系,互通信息,交流經驗;服務分管領導;完成區政協領導交辦的其他工作。

(二)單位構成

政協重慶市梁平區委員會專門委員會7個,即區政協提案委員會、區政協經濟委員會、區政協人口資源環境建設委員會、區政協農業和農村委員會、區政協教科衛體和文化文史委員會、區政協社會法制和民族宗教委員會、區政協學習和聯絡委員會。政協重慶市梁平區委員會機關設綜合辦事機構1個,即區政協辦公室,其中內設機構5個,即文秘科、綜合科、行政科、經濟事務科、社會事務科;專門委員會辦事機構4個,即提案辦公室、經濟農業辦公室、文教聯絡辦公室、社法城環辦公室。

區政協辦公室設下屬事業單位1個,即區政協社情民意信息中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數1375.78萬元,其中:一般公共預算撥款1375.78萬元,政府性基金預算撥款0元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加42.12萬元,主要是一般公共預算撥款增加42.12萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數1375.78萬元,其中:一般公共服務支出1034.61萬元,社會保障和就業支出231.42萬元,衛生健康支出53.59萬元,住房保障支出56.16萬元;支出比2024年增加42.12萬元,主要是基本支出增加41.82萬元,項目支出增加0.3萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1375.78萬元,一般公共預算財政撥款支出1375.78萬元,比2024年增加42.12萬元。其中:基本支出947.48萬元,主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加41.82萬元,主要原因是人員增加及工資標準調整;項目支出428.3萬元,主要用于政協全體會議、政協常委會、主席會議、各種民主監督及參政議政活動、專題調研、委員小組視察、委員培訓等重點工作,比2024年增加0.3萬元,主要原因是政協委員人數增加,用于參政議政的活動經費相應增加。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算15.5萬元,比2024年減少0.2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年一致;公務接待費2.5萬元,比2024年增加2.4萬元,主要原因是公務接待費用結算方式發生變化,原由機關事務中心結算的相應費用調整為單位自行結算;公務用車運行維護費13萬元,比2024年減少2.6萬元,主要原因是落實黨政機關過緊日子要求,厲行節約,嚴控開支;公務用車購置費0萬元,與2024年一致。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費113.41萬元,比2024年增加6.39萬元,主要原因為人員增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位無政府采購預算支出。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款428.3萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛 4輛,其中一般公務用車4輛,無執勤執法用車。2025年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

部門預算公開聯系人:李永暢 ?聯系方式:023-53222204


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