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索引號 11500228008652361T/2025-00077 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 重慶市梁平區預算績效評價中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00077
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 重慶市梁平區預算績效評價中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

?一、單位基本情況

(一)職能職責

1.落實預算績效目標、績效運行跟蹤監控、績效評價及評價結果反饋應用的有關管理制度和實施辦法。

2.參與研究建立預算績效管理機制和評價體系。負責區級財政預算績效目標管理事務性工作,指導區級預算部門(單位)開展預算績效自評,組織實施重點績效及評價結果的抽查和再評價,研究提出評價結果反饋應用的政策建議。

3.組織實施區級財政預算績效會審工作。

4.負責建立和維護預算績效管理信息系統。

5.指導區級單位及鎮鄉開展預算績效管理工作。

(二)單位構成

重慶市梁平區預算績效評價中心為隸屬于區財政局的公益一類財政全額預算事業單位,按正科級管理。核定事業編制5名,實有5人。其中:設主任1名,副主任1名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數75.27萬元,其中:一般公共預算撥款75.27萬元,政府性基金預算撥款0.00 萬元,國有資本經營預算收入 0.00萬元,事業收入 0.00萬元,事業單位經營收入0.00 萬元,其他收入 0.00萬元。收入較2024年增加22.47萬元,主要是基本支出經費撥款增加22.47萬元,項目支出預算增加 0.00萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數75.27萬元,其中:一般公共服務支出預算58.84萬元,社會保障和就業支出預算9.8萬元,衛生健康支出預算3.36萬元,住房保障支出預算3.27萬元。支出預算較2024年增加22.47萬元,主要是基本支出預算增加22.47萬元,項目支出預算增加 0.00萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入75.27萬元,一般公共預算財政撥款支出75.27萬元,比2024年增加22.47萬元萬元。其中:基本支出75.27萬元,比2024年增加22.47萬元萬元,主要原因是人員經費增加20.45萬元,公用經費增加2.02萬元等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出。

重慶市梁平區預算績效評價中心2025年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算 算0.00萬元,其中:因公出國(境)費用0.00萬元;公務接待費0.00萬元;公務用車運行維護費0.00萬元;公務用車購置費0.00萬元,主要原因是主要原因是三公經費都在本級機關統一支付。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額 0.00 萬元:政府采購貨物預算 0.00 萬元、政府采購工程預算 0.00 萬元、政府采購服務預算 0.00 萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0.00 萬元:政府采購貨物預算 0.00 萬元、政府采購工程預算 0.00 萬元、政府采購服務預算 0.00 萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款 0.00萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛 0輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0 輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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