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索引號 11500228008652361T/2025-00078 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)國庫集中支付中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00078
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)國庫集中支付中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25

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一、單位基本情況

(一)職能職責

1.對各預算單位財務收支實行國庫集中收付管理。

2.指導各預算單位執(zhí)行國家統(tǒng)一會計制度,全面實施會計電算化,規(guī)范會計核算,真實、完整、及時地反應各單位的財務狀況,做好各項會計事務工作。

3.辦理直接支付和授權(quán)支付業(yè)務。

4.代管各預算單位的往來資金。

5.協(xié)助辦理預算單位賬戶的設(shè)立、變更和核銷等事宜。

6.貫徹《會計法》、《預算法》及國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、發(fā)現(xiàn)、報告、制止財政違法行為,向財政、審計、監(jiān)察等部門報告預算單位的重大財務事項或違法違紀行為。

7.承辦上級交辦的其他工作。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)國庫集中支付中心為隸屬于重慶市梁平區(qū)財政局的公益一類財政全額預算事業(yè)單位,按副處級管理。內(nèi)設(shè)5個科室,分別是綜合信息科、資金管理科、支付科、資金清算科、運行監(jiān)測科。核定事業(yè)編制25名,實有人數(shù)22人。設(shè)副主任2名,5名科長,2名副科長。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)555.92 萬元,其中:一般公共預算撥款555.92萬元,政府性基金預算撥款0.00 萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0.00 萬元,事業(yè)收入 0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00 萬元,其他收入0.00 萬元。收入較2024年減少19.11萬元,主要是人員經(jīng)費減少10.72萬元;公用經(jīng)費減少3.4萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)減少5.00萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)555.92萬元,其中:一般公共服務支出預算414.38萬元,社會保障和就業(yè)支出預算68.81萬元,衛(wèi)生健康支出預算32.19萬元,住房保障支出預算40.53萬元。支出預算較2024年減少19.11萬元,主要是基本支出預算減少14.11萬元,項目支出預算減少5.00萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入555.92 萬元,一般公共預算財政撥款支出555.92萬元,比2024年減少19.11萬元。其中:基本支出555.92萬元,比2024年減少14.11萬元,主要原因是人員減少,人員經(jīng)費減少10.72萬元;公用經(jīng)費減少3.4萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。項目支出0.00萬元,比2024年減少5.00萬元,主要原因是2025年無項目支出。

重慶市梁平區(qū)國庫集中支付中心2025年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算 0.00 萬元其中:因公出國(境)費用0.00萬元;公務接待費0.00萬元;公務用車運行維護費0.00萬元;公務用車購置費0.00萬元。主要原因是三公經(jīng)費都在本級機關(guān)統(tǒng)一支付。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費75.73萬元,比上年減少3.4萬元,主要原因是厲行節(jié)約、人員減少,運行經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額 0.00 萬元:政府采購貨物預算 0.00 萬元、政府采購工程預算 0.00 萬元、政府采購服務預算 0.00 萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0.00 萬元:政府采購貨物預算 0.00 萬元、政府采購工程預算 0.00 萬元、政府采購服務預算 0.00 萬元。

(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0.00 萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0 輛,其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0 輛,其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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