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索引號 11500228008652361T/2025-00081 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 重慶市梁平區財務結算中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00081
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 重慶市梁平區財務結算中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25


一、單位基本情況

(一)職能職責

1.對機關事業單位團體消費實施審核,會同財政支出科室辦理資金直接支付。

2.負責編制鄉鎮財政預決算草案,組織鄉鎮預決算的執行。

3.辦理全區預算單位使用財政資金的統一賬戶支付,具體辦理結算事宜。

4.開展會計代理、代理使用財政資金的預算單位的會計業務。

5.按照上級工作規定,負責專項資金的報賬制管理。

6.承辦上級交辦的其他工作。

(二)單位構成

重慶市梁平區財務結算中心為隸屬于重慶市梁平區財政局的公益一類財政全額預算事業單位,按正科級管理。核定事業編制25名,實有19人。設主任1名,副主任2名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數416.02萬元,其中:一般公共預算撥款416.02萬元,政府性基金預算撥款 0.00萬元,國有資本經營預算收入 0.00萬元,事業收入0.00 萬元,事業單位經營收入 0.00萬元,其他收入0.00 萬元。收入較2024年增加54.75萬元,主要是基本支出經費撥款增加了54.75萬元,原因是人員增加,人員經費增加了43.65萬元,公用經費增加了11.10萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數416.02萬元,其中:一般公共服務支出預算293.76萬元,社會保障和就業支出預算70.20萬元,衛生健康支出預算23.96萬元,住房保障支出預算 28.10萬元。支出預算較2024年增加54.75萬元,主要是基本支出預算增加54.75萬元,項目支出預算增加 0.00萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入416.02萬元,一般公共預算財政撥款支出416.02萬元,比2024年增加54.75萬元。其中:基本支出 416.02萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加54.75萬元,主要原因是人員增多,人員經費43.65萬元,公用經費增加了11.10萬元;項目支出 0.00萬元,與2024年一致。

重慶市梁平區財務結算中心2025年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算 0.00 萬元,其中:因公出國(境)費用0.00萬元;公務接待費0.00萬元;公務用車運行維護費0.00萬元;公務用車購置費0.00萬元。主要原因是此單位三公經費沒有單獨預算,在本級機關里預算。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費59.03萬元,比上年增加了11.10萬元,主要原因是人員增多,運行經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00 萬元:政府采購貨物預算 0.00 萬元、政府采購工程預算 0.00 萬元、政府采購服務預算 0.00 萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0.00 萬元:政府采購貨物預算 0.00 萬元、政府采購工程預算0.00 萬元、政府采購服務預算 0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款 0.00萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛 0輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車0 輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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